<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:dst="http://xbrl.dcca.dk/dst" xmlns:cmn="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:sob="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ref="http://www.xbrl.org/2006/ref" xmlns:xh11d="http://www.w3.org/1999/xhtml/datatypes/" xmlns:arr="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:ixt="http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2010-04-20" xmlns:lnk="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xbrldt="http://xbrl.org/2005/xbrldt" xmlns:basis="http://xbrl.dcca.dk/Regnskab%202.0%20Basis" xmlns:ifrs="http://xbrl.iasb.org/taxonomy/2009-04-01/ifrs" xmlns:ix="http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:mrv="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:fsa="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:gsd="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <lnk:schemaRef xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20171001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20171001.xsd" xlink:type="simple"/>
   <xbrli:context id="c0">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">38185446</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2016-11-04</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2017-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="c1">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">38185446</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2016-11-04</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2017-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:typedMember dimension="cmn:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension">
            <cmn:memberOfBoardIdentifier>0</cmn:memberOfBoardIdentifier>
         </xbrldi:typedMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="c2">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">38185446</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2016-11-04</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2017-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="fsa:ResultDistributionDimension">fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember</xbrldi:explicitMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="c3">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">38185446</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2016-11-04</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2017-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="fsa:ResultDistributionDimension">fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember</xbrldi:explicitMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="c4">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">38185446</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2016-11-04</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2017-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="fsa:ResultDistributionDimension">fsa:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="c5">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">38185446</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:instant>2017-12-31</xbrli:instant>
      </xbrli:period>
   </xbrli:context>
   <xbrli:unit id="u0">
      <xbrli:measure>iso4217:DKK</xbrli:measure>
   </xbrli:unit>
   <gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport basis:version="3" contextRef="c0" xml:lang="da">Årsrapport</gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport>
   <gsd:DateOfGeneralMeeting contextRef="c0">2018-06-20</gsd:DateOfGeneralMeeting>
   <gsd:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c0" xml:lang="da">Michael Bækhøj Thomsen</gsd:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting>
   <gsd:NameOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">InKom IVS</gsd:NameOfReportingEntity>
   <gsd:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c0" xml:lang="da">Silkeborgvej</gsd:AddressOfReportingEntityStreetName>
   <gsd:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c0" xml:lang="da">102, 1</gsd:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier>
   <gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c0" xml:lang="da">7400</gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier>
   <gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c0" xml:lang="da">Herning</gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName>
   <gsd:TelephoneNumberOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">29876933</gsd:TelephoneNumberOfReportingEntity>
   <gsd:EmailOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">MichaelThomsen1995@live.dk</gsd:EmailOfReportingEntity>
   <gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">38185446</gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity>
   <gsd:ReportingPeriodStartDate contextRef="c0">2016-11-04</gsd:ReportingPeriodStartDate>
   <gsd:ReportingPeriodEndDate contextRef="c0">2017-12-31</gsd:ReportingPeriodEndDate>
   <sob:StatementByExecutiveAndSupervisoryBoards contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;
&lt;strong&gt;Ledelsespåtegning&lt;/strong&gt;
&lt;br/&gt;
&lt;br/&gt;Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 4. november 2016 til 31. december 2017 for InKom IVS. &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret. &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision. &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;</sob:StatementByExecutiveAndSupervisoryBoards>
   <sob:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c0" xml:lang="da">Herning</sob:PlaceOfSignatureOfStatement>
   <sob:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c0">2018-06-20</sob:DateOfApprovalOfAnnualReport>
   <cmn:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c1" xml:lang="da">Michael Bækhøj Thomsen</cmn:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard>
   <mrv:ManagementsReview contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Ledelsesberetning&lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;
  &lt;strong&gt;Selskabets væsentligste aktiviteter&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Hovedaktiviteten har bestået i virksomhedsdrift med telemarketing, samt anden dertil knyttet virksomhed. &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;
  &lt;strong&gt;Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Udviklingen i selskabets resultatopgørelse udviser et bruttoresultat på kr. 790.939 i selskabets første regnskabsår. Det ordinære resultat efter skat udgør kr. 6.062 for i selskabets første regnskabsår. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende, men forventer en positiv udvikling i det kommende regnskabsår. &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;
  &lt;strong&gt;Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets udløb&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som har indvirkning på årets resultat eller balance. &lt;/p&gt;
&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt; &lt;/p&gt;</mrv:ManagementsReview>
   <fsa:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c0" xml:lang="da">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.</fsa:InformationOnReportingClassOfEntity>
   <fsa:ClassOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">Regnskabsklasse B</fsa:ClassOfReportingEntity>
   <fsa:DisclosureOfAccountingPolicies contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:650px"&gt;
  &lt;colgroup&gt;
    &lt;col/&gt;
  &lt;/colgroup&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; width:578px"&gt;
        &lt;p style="text-align: justify;"&gt;Selskabets årsrapport for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
        &lt;strong&gt;Generel om indregning og måling&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:58px"&gt;
      &lt;td style="height:58px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:58px"&gt;
      &lt;td style="height:58px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;RESULTATOPGØRELSEN&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Nettoomsætning&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:77px"&gt;
      &lt;td style="height:77px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.&lt;/p&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Vareforbrug&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Andre eksterne omkostninger&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender m.v. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Personaleomkostninger&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:58px"&gt;
      &lt;td style="height:58px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige virksomheder. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Finansielle poster&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Skat&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:58px"&gt;
      &lt;td style="height:58px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22%. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:115px"&gt;
      &lt;td style="height:115px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen, i de tilfælde hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;BALANCEN&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Tilgodehavender&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Periodeafgrænsningsposter&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:38px"&gt;
      &lt;td style="height:38px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Likvide beholdninger&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Selskabsskat&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:58px"&gt;
      &lt;td style="height:58px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Aktuelle skatteforpligtelser, og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster, samt for betalte acontoskatter. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:58px"&gt;
      &lt;td style="height:58px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:77px"&gt;
      &lt;td style="height:77px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:77px"&gt;
      &lt;td style="height:77px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%. &lt;/p&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;
          &lt;strong&gt;Gældsforpligtelser&lt;/strong&gt;
        &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt;Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:19px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; text-align:justify"&gt;
        &lt;p&gt; &lt;/p&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</fsa:DisclosureOfAccountingPolicies>
   <fsa:GrossResult contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">790939</fsa:GrossResult>
   <fsa:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">781372</fsa:EmployeeBenefitsExpense>
   <fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss>
   <fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">9567</fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
   <fsa:OtherFinanceExpenses contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">931</fsa:OtherFinanceExpenses>
   <fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">8636</fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
   <fsa:TaxExpense contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">2574</fsa:TaxExpense>
   <fsa:ProfitLoss contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">6062</fsa:ProfitLoss>
   <fsa:ProfitLoss contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:ProfitLoss>
   <fsa:ProfitLoss contextRef="c3" decimals="0" unitRef="u0">1516</fsa:ProfitLoss>
   <fsa:ProfitLoss contextRef="c4" decimals="0" unitRef="u0">4546</fsa:ProfitLoss>
   <fsa:ProfitLoss contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">6062</fsa:ProfitLoss>
   <fsa:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">13125</fsa:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables>
   <fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">13125</fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables>
   <fsa:NoncurrentAssets contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">13125</fsa:NoncurrentAssets>
   <fsa:ShorttermTradeReceivables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">40</fsa:ShorttermTradeReceivables>
   <fsa:OtherShorttermReceivables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">16118</fsa:OtherShorttermReceivables>
   <fsa:ShorttermReceivables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">16158</fsa:ShorttermReceivables>
   <fsa:CashAndCashEquivalents contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">34427</fsa:CashAndCashEquivalents>
   <fsa:CurrentAssets contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">50585</fsa:CurrentAssets>
   <fsa:Assets contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">63710</fsa:Assets>
   <fsa:ContributedCapital contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">100</fsa:ContributedCapital>
   <fsa:ReserveForEntrepreneurialCompany contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">1516</fsa:ReserveForEntrepreneurialCompany>
   <fsa:RetainedEarnings contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">4546</fsa:RetainedEarnings>
   <fsa:Equity contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">6162</fsa:Equity>
   <fsa:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:ProvisionsForDeferredTax>
   <fsa:Provisions contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:Provisions>
   <fsa:ShorttermTaxPayables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">2574</fsa:ShorttermTaxPayables>
   <fsa:OtherShorttermPayables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">54974</fsa:OtherShorttermPayables>
   <fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">57548</fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">57548</fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions>
   <fsa:LiabilitiesAndEquity contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">63710</fsa:LiabilitiesAndEquity>
   <fsa:DisclosureOfEmployeeBenefitsExpense contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-bottom:0px; border-collapse:collapse; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; width:650px"&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;th style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; width:60%"&gt; &lt;/th&gt;
      &lt;th style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; font-weight:bold; text-align:right; width:25%"&gt;2016/17&lt;/th&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;th&gt; &lt;/th&gt;
      &lt;th style="border-bottom:1px solid; padding-bottom:10px; text-align:right"&gt;kr.&lt;/th&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Løn og gager&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;758891&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Pensionsbidrag&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Andre omkostninger til social sikring&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;22481&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt; &lt;/td&gt;
      &lt;td style="border-bottom:2px solid; border-top:2px solid; text-align:right"&gt;781372&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</fsa:DisclosureOfEmployeeBenefitsExpense>
   <fsa:DisclosureOfTaxExpenses contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-bottom:0px; border-collapse:collapse; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; width:650px"&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;th style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; width:60%"&gt; &lt;/th&gt;
      &lt;th style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; font-weight:bold; text-align:right; width:25%"&gt;2016/17&lt;/th&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;th&gt; &lt;/th&gt;
      &lt;th style="border-bottom:1px solid; padding-bottom:10px; text-align:right"&gt;kr.&lt;/th&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Aktuel skat&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;2574&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Ændring af udskudt skat&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Regulering vedrørende tidligere år&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt; &lt;/td&gt;
      &lt;td style="border-bottom:2px solid; border-top:2px solid; text-align:right"&gt;2574&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</fsa:DisclosureOfTaxExpenses>
   <fsa:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Ingen. &lt;/p&gt;</fsa:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals>
   <sob:TheReportingEntityAppliesTheExceptionConcerningOptingOutOfTheStatementByManagementEtc contextRef="c0" xml:lang="da">false</sob:TheReportingEntityAppliesTheExceptionConcerningOptingOutOfTheStatementByManagementEtc>
   <fsa:TheCompanyHasPresentedTheAnnualReportEtcWithReferenceToTheDanishFinancialStatementsAct78aConcerningTheExceptionForReportingClassCMediumsizeSubsidiariesWhichChoosesToPresentTheAnnualReportEtcAccordingToReportingClassB contextRef="c0" xml:lang="da">false</fsa:TheCompanyHasPresentedTheAnnualReportEtcWithReferenceToTheDanishFinancialStatementsAct78aConcerningTheExceptionForReportingClassCMediumsizeSubsidiariesWhichChoosesToPresentTheAnnualReportEtcAccordingToReportingClassB>
   <fsa:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c0" xml:lang="da">false</fsa:SelectedElementsFromReportingClassC>
   <fsa:SelectedElementsFromReportingClassD contextRef="c0" xml:lang="da">false</fsa:SelectedElementsFromReportingClassD>
   <cmn:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c0" xml:lang="da">Ingen bistand</cmn:TypeOfAuditorAssistance>
   <gsd:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c0" xml:lang="da">Danvirk ApS</gsd:NameOfSubmittingEnterprise>
   <gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c0" xml:lang="da">Kærbyvej 4</gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber>
   <gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c0" xml:lang="da">7330 Brande</gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown>
</xbrli:xbrl>