<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
            xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
            xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature"
            xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/cmn"
            xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/fsa"
            xmlns:ixt="http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2015-02-26"
            xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/gsd"
            xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/sob"
            xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
            xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
            xmlns:ix="http://www.xbrl.org/2013/inlineXBRL"
            xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"
            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <link:schemaRef xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20241001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20241001.xsd"
                   xlink:type="simple"/>
   <xbrli:context id="c11">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2024-08-15</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c78">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2024-08-15</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:typedMember dimension="c:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension">
								    <c:memberOfBoardIdentifier>
									1
								</c:memberOfBoardIdentifier>
							  </xbrldi:typedMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c32">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2023-08-15</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2024-08-14</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c49">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c48">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2024-08-14</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c87">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2024-08-15</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">
								d:ContributedCapitalMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c105">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2024-08-15</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">
								d:RetainedEarningsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c106">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2024-08-15</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">
								d:RetainedEarningsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c88">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2024-08-15</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">
								d:ContributedCapitalMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c89">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">
								d:ContributedCapitalMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c107">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">45018989</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">
								d:RetainedEarningsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:unit id="u3">
						<xbrli:measure>iso4217:DKK</xbrli:measure>
					</xbrli:unit>
   <xbrli:unit id="u4">
						<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
					</xbrli:unit>
   <d:ClassOfReportingEntity contextRef="c11">Regnskabsklasse B</d:ClassOfReportingEntity>
   <e:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument contextRef="c11" id="ParaIndex_1391_CellNumber_XB2.B4B_CellInstance_0">CaseWare-FSR</e:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument>
   <d:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c11">false</d:SelectedElementsFromReportingClassC>
   <e:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c11">Årsrapport</e:InformationOnTypeOfSubmittedReport>
   <e:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c11" id="ParaIndex_1379_CellNumber_XB2.B1B_CellInstance_0">31326281</e:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise>
   <e:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c11" id="ParaIndex_1379_CellNumber_XB2.B1C_CellInstance_0">Aarhus Administrationsbureau ApS</e:NameOfSubmittingEnterprise>
   <e:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c11" id="ParaIndex_1379_CellNumber_XB2.B1D_CellInstance_0">Sletvej 2d. 1. sal</e:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber>
   <e:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c11" id="ParaIndex_1380_CellNumber_XB2.B1E_CellInstance_0">8310 Tranbjerg J</e:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown>
   <e:ReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2024-08-15</e:ReportingPeriodStartDate>
   <e:ReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2025-12-31</e:ReportingPeriodEndDate>
   <e:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2023-08-15</e:PrecedingReportingPeriodStartDate>
   <e:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2024-08-14</e:PredingReportingPeriodEndDate>
   <c:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c11" id="ParaIndex_1391_CellNumber_XB2.B4A_CellInstance_0">Ingen bistand</c:TypeOfAuditorAssistance>
   <d:SelectedElementsFromReportingClassD contextRef="c11">false</d:SelectedElementsFromReportingClassD>
   <e:DateOfGeneralMeeting contextRef="c11">2026-06-30</e:DateOfGeneralMeeting>
   <e:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c11">Årsrapport</e:InformationOnTypeOfSubmittedReport>
   <f:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c11" id="ParaIndex_734" xml:lang="da">Direktionen har dags da­to be­hand­let og god­kendt års­rap­por­ten for regn­skabs­året 15. august 2024 - 31. december 2025 for Tabu Catering ApS.</f:IdentificationOfApprovedAnnualReport>
   <f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c11" id="ParaIndex_739" xml:lang="da">Års­rap­por­ten af­læg­ges i ov­er­ens­stem­mel­se med års­regn­skabs­lov­en.</f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement>
   <f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c11" id="ParaIndex_744" xml:lang="da">Det er min op­fat­tel­se, at års­regn­ska­bet gi­ver et ret­vi­sen­de bil­lede af sel­ska­bets ak­ti­ver, pas­si­ver og fi­nan­si­el­le stil­ling pr. 31. december 2025 og re­sul­ta­tet af sel­ska­bets ak­ti­vi­te­ter for regn­skabs­året 15. august 2024 - 31. december 2025.</f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults>
   <f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c11" id="ParaIndex_764" xml:lang="da">Års­rap­por­ten ind­stil­les til ge­ne­ral­for­sam­ling­ens god­ken­del­se.</f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting>
   <c:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78" id="ParaIndex_780_CellNumber_A1.A1_CellInstance_0">Karsten Jensen</c:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard>
   <c:TitleOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78" id="ParaIndex_782_CellNumber_A1.T1_CellInstance_0">direktør</c:TitleOfMemberOfExecutiveBoard>
   <e:NameOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1024_CellNumber_SO1.B3_CellInstance_0">Tabu Catering ApS</e:NameOfReportingEntity>
   <e:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c11" id="ParaIndex_1027_CellNumber_SO1.B4_CellInstance_0">Skydebanevej </e:AddressOfReportingEntityStreetName>
   <e:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c11" id="ParaIndex_1027_CellNumber_SO1.D4_CellInstance_0">50</e:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier>
   <e:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c11" id="ParaIndex_1033_CellNumber_SO1.B6_CellInstance_0">9000 </e:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier>
   <e:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c11" id="ParaIndex_1033_CellNumber_SO1.D6_CellInstance_0">Aalborg</e:AddressOfReportingEntityDistrictName>
   <e:TelephoneNumberOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1037_CellNumber_SO1.B7_CellInstance_0">66443130</e:TelephoneNumberOfReportingEntity>
   <e:HomepageOfReportingEntity contextRef="c11">www.tabu-catering.dk</e:HomepageOfReportingEntity>
   <e:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1056_CellNumber_SO1.B11_CellInstance_0">45018989</e:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity>
   <e:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1078_CellNumber_SO1.B16_CellInstance_0">Aalborg</e:RegisteredOfficeOfReportingEntity>
   <d:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1455" xml:lang="da">Årsrapporten for Tabu Catering ApS for 2024/25 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klas­se B-virk­som­he­der.Årsrapporten for 2024/25 er aflagt i kr.Der er in­gen sam­men­lig­nings­tal, idet 2024/25 er sel­ska­bets før­ste regn­skabs­pe­ri­ode.</d:InformationOnReportingClassOfEntity>
   <d:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c11" id="ParaIndex_1544" xml:lang="da">I re­sul­tat­op­gø­rel­sen ind­reg­nes ind­tæg­ter i takt med, at de ind­tje­nes. Her­ud­over ind­reg­nes vær­di­re­gu­le­ring­er af fi­nan­si­el­le ak­ti­ver og for­plig­tel­ser. I re­sul­tat­op­gø­rel­sen ind­reg­nes li­ge­le­des al­le om­kost­nin­ger, her­under af­skriv­nin­ger og ned­skriv­nin­ger. Ak­ti­ver ind­reg­nes i ba­lan­cen, når det er sand­syn­ligt, at frem­ti­di­ge ø­ko­no­mis­ke for­de­le vil til­fly­de sel­ska­bet, og ak­ti­vets vær­di kan må­les på­li­de­ligt.For­plig­tel­ser ind­reg­nes i ba­lan­cen, når det er sand­syn­ligt, at frem­ti­di­ge ø­ko­no­mis­ke for­de­le vil fra­gå sel­ska­bet, og for­plig­tel­sens vær­di kan må­les på­li­de­ligt.Ved før­ste ind­reg­ning må­les ak­ti­ver og for­plig­tel­ser til kost­pris. Ef­ter­­føl­gen­de må­les ak­ti­ver og for­­plig­tel­ser som be­skre­vet for hver en­kelt regn­skabs­post ne­den­for.Vis­se fi­nan­si­el­le ak­ti­ver og for­plig­tel­ser må­les til a­mor­ti­se­ret kost­pris, hvor­ved der ind­reg­nes en kon­stant ef­fek­tiv ren­te over lø­be­ti­den. A­mor­ti­se­ret kost­pris op­gø­res som op­rin­de­lig kost­pris med fra­drag af e­ven­tu­el­le af­drag samt til­læg/fra­drag af den ak­ku­mu­le­re­de a­mor­ti­se­ring af for­skel­len mel­lem kost­pris og no­mi­nelt be­løb. Ved ind­reg­ning og må­ling ta­ges hen­syn til for­ud­si­ge­li­ge tab og ri­si­ci, der frem­kom­mer, in­den årsrapporten af­læg­ges, og som be- el­ler af­kræf­ter for­hold, der ek­si­ste­re­de på ba­lan­ce­da­gen.</d:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c11" id="ParaIndex_1675" xml:lang="da">Sel­ska­bet an­ven­der be­stem­mel­sen i års­regn­skabs­lo­vens § 32, hvor­efter sel­ska­bets om­sæt­ning ik­ke er op­lyst.Bruttotab er et sam­men­drag af net­to­om­sæt­ning, æn­dring i lag­re af fær­dig­va­rer og va­rer un­der frem­stil­ling samt an­dre drifts­ind­tæg­ter med fra­drag af om­kost­ning­er til rå­va­rer og hjæl­pe­ma­te­ri­aler og an­dre eks­ter­ne om­kost­nin­ger.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss>
   <d:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed contextRef="c11" id="ParaIndex_1735" xml:lang="da">Om­kost­ning­er til rå­va­rer og hjæl­pe­ma­te­ri­al­er in­de­hold­er det for­brug af rå­va­rer og hjæl­pe­ma­te­ri­al­er, der er an­vendt for at op­nå år­ets net­to­om­sæt­ning.</d:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c11" id="ParaIndex_1789" xml:lang="da">Andre eksterne omkostninger om­fat­ter om­kost­ning­er til dis­tri­bu­tion, salg, re­kla­me, ad­mi­ni­stra­tion, lo­kal­er, tab på de­bi­tor­er, o­pe­ra­tio­nel­le le­a­sing­om­kost­ning­er mv.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c11" id="ParaIndex_1848" xml:lang="da">Per­so­na­le­om­kost­ning­er om­fat­ter løn og ga­ger, in­klu­si­ve fe­rie­pen­ge og pen­sion­er samt an­dre om­kost­ning­er til so­ci­al si­kring mv. til sel­skab­ets med­ar­bej­de­re.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense>
   <d:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c11" id="ParaIndex_1902" xml:lang="da">Af- og ned­skriv­nin­ger af im­ma­te­ri­el­le og ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver in­de­hol­der år­ets af- og ned­skriv­nin­ger af im­ma­te­ri­el­le og ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver.</d:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c11" id="ParaIndex_1957" xml:lang="da">Finansielle ind­tæg­ter og om­kost­nin­ger ind­reg­nes i re­sul­tat­op­gø­rel­sen med de be­løb, der ved­rø­rer regn­skabs­året. Fi­nan­siel­le pos­ter om­fat­ter ren­te­ind­tæg­ter og -om­kost­nin­ger, fi­nan­siel­le om­kost­nin­ger ved fi­nan­siel lea­sing, rea­li­se­re­de og urea­li­se­re­de kurs­ge­vins­ter og -tab ved­rø­ren­de vær­di­pa­pi­rer, gæld og trans­ak­tio­ner i frem­med va­lu­ta, amor­ti­se­ring af fi­nan­siel­le ak­ti­ver og for­plig­tel­ser samt til­læg og godt­gø­rel­se un­der acon­to­skat­te­ord­nin­gen mv.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c11" id="ParaIndex_2027" xml:lang="da">Den ak­tu­el­le dan­ske sel­skabs­skat for­del­es ved af­reg­ning af sam­be­skat­nings­bi­drag mel­lem de sam­be­skat­te­de virk­som­hed­er i for­hold til dis­ses skat­te­plig­ti­ge ind­komst­er. I til­knyt­ning her­til mod­tag­er virk­som­hed­er med skat­te­mæs­sigt un­der­skud sam­be­skat­nings­bi­drag fra virk­som­hed­er, der har kun­net an­ven­de det­te und­er­skud til ned­sæt­tel­se af eg­et skat­te­mæs­sigt over­skud.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c11" id="ParaIndex_2144" xml:lang="da">Pro­duk­tions­an­læg og ma­ski­ner samt andre an­læg, drifts­ma­te­riel og in­ven­tar mål­es til kost­pris med fra­drag af ak­ku­mu­le­re­de af- og ned­skriv­ning­er.Af­skriv­nings­grund­la­get er kost­pris med fra­drag af for­ven­tet rest­vær­di ef­ter af­slut­tet brugs­tid.Kost­pris om­fat­ter an­skaf­fel­ses­pri­sen og om­kost­nin­ger di­rek­te til­knyt­tet an­skaf­fel­sen ind­til det tids­punkt, hvor ak­ti­vet er klar til brug. For eg­ne frem­stil­le­de ak­ti­ver om­fat­ter kost­pri­sen di­rek­te og in­di­rek­te om­kost­nin­ger til ma­te­ri­al­er, kom­po­nen­ter, und­er­le­ve­ran­dør­er og løn.Der fo­re­tag­es li­neæ­re af­skriv­ning­er ba­se­ret på føl­gen­de vur­de­ring af ak­ti­ver­nes for­ven­te­de brugs­tider og rest­vær­di­er:Ak­tiv­er med en kost­pris på und­er kr. 34.400 om­kost­nings­fø­res i an­skaf­fel­ses­år­et.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment>
   <d:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets contextRef="c11" id="ParaIndex_2452" xml:lang="da">Den regn­skabs­mæs­si­ge vær­di af im­ma­te­ri­el­le og ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver samt ka­pi­tal­an­de­le i dat­ter­virk­som­he­der, as­so­cie­re­de virk­som­hed­er og ka­pi­tal­in­te­res­ser vur­der­es år­ligt for in­di­ka­tion­er på vær­di­for­ring­el­se, ud ov­er det som ud­tryk­kes ved af­skriv­ning.</d:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c11" id="ParaIndex_2519" xml:lang="da">Til­go­de­hav­en­der må­les til a­mor­ti­se­ret kost­pris.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents contextRef="c11" id="ParaIndex_2589" xml:lang="da">Lik­vi­de behold­ning­er om­fat­ter kas­se­be­hold­ning samt indestå­ende i pen­ge­institut­ter.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c11" id="ParaIndex_2653" xml:lang="da">Selskabet er sam­be­skat­tet med kon­cern­for­bund­ne dan­ske sel­ska­ber. Den aktuel­le sel­skabs­skat for­de­les mel­lem de sam­be­skat­te­de sel­ska­ber i for­hold til dis­ses skat­te­plig­ti­ge ind­kom­ster og med fuld for­de­ling med re­fu­sion ved­rø­ren­de skat­te­mæs­si­ge un­der­skud. De sam­be­skat­te­de sel­ska­ber ind­går i acon­to­skat­te­ord­nin­gen.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c11" id="ParaIndex_2747" xml:lang="da">Gælds­for­plig­tel­ser, som om­fat­ter gæld til le­ve­ran­dø­rer, til­knyt­tede virk­som­he­der samt an­den gæld, må­les til amor­ti­se­ret kost­pris, hvil­ket sæd­van­lig­vis sva­rer til no­mi­nel vær­di.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:GrossProfitLoss contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-168653</d:GrossProfitLoss>
   <d:GrossProfitLoss contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:GrossProfitLoss>
   <d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">833174</d:EmployeeBenefitsExpense>
   <d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:EmployeeBenefitsExpense>
   <d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-1001827</d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
   <d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
   <d:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">15539</d:OtherFinanceExpenses>
   <d:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:OtherFinanceExpenses>
   <d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-1017366</d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
   <d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
   <d:TaxExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">0</d:TaxExpense>
   <d:TaxExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:TaxExpense>
   <d:ProfitLoss contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-1017366</d:ProfitLoss>
   <d:ProfitLoss contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ProfitLoss>
   <d:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-1017366</d:TransferredToFromRetainedEarnings>
   <d:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:TransferredToFromRetainedEarnings>
   <d:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">100000</d:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables>
   <d:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables>
   <d:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">100000</d:LongtermInvestmentsAndReceivables>
   <d:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:LongtermInvestmentsAndReceivables>
   <d:NoncurrentAssets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">100000</d:NoncurrentAssets>
   <d:NoncurrentAssets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:NoncurrentAssets>
   <d:VatAndDutiesReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1682</d:VatAndDutiesReceivables>
   <d:VatAndDutiesReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:VatAndDutiesReceivables>
   <d:DeferredIncomeAssets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">27667</d:DeferredIncomeAssets>
   <d:DeferredIncomeAssets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:DeferredIncomeAssets>
   <d:ShorttermReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">29349</d:ShorttermReceivables>
   <d:ShorttermReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ShorttermReceivables>
   <d:CashAndCashEquivalents contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">13056</d:CashAndCashEquivalents>
   <d:CashAndCashEquivalents contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:CashAndCashEquivalents>
   <d:CurrentAssets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">42405</d:CurrentAssets>
   <d:CurrentAssets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:CurrentAssets>
   <d:Assets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">142405</d:Assets>
   <d:Assets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:Assets>
   <d:ContributedCapital contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">40000</d:ContributedCapital>
   <d:ContributedCapital contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ContributedCapital>
   <d:RetainedEarnings contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">-1017366</d:RetainedEarnings>
   <d:RetainedEarnings contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:RetainedEarnings>
   <d:Equity contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">-977366</d:Equity>
   <d:Equity contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:Equity>
   <d:ShorttermTradePayables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">186823</d:ShorttermTradePayables>
   <d:ShorttermTradePayables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ShorttermTradePayables>
   <d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">634000</d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises>
   <d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises>
   <d:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">298948</d:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm>
   <d:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm>
   <d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1119771</d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1119771</d:LiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:LiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:LiabilitiesAndEquity contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">142405</d:LiabilitiesAndEquity>
   <d:LiabilitiesAndEquity contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:LiabilitiesAndEquity>
   <d:WagesAndSalaries contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">826406</d:WagesAndSalaries>
   <d:WagesAndSalaries contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:WagesAndSalaries>
   <d:SocialSecurityContributions contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">7227</d:SocialSecurityContributions>
   <d:SocialSecurityContributions contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:SocialSecurityContributions>
   <d:OtherEmployeeExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-459</d:OtherEmployeeExpense>
   <d:OtherEmployeeExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:OtherEmployeeExpense>
   <d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">833174</d:EmployeeBenefitsExpense>
   <d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:EmployeeBenefitsExpense>
   <d:AverageNumberOfEmployees contextRef="c11" decimals="INF" unitRef="u4">2</d:AverageNumberOfEmployees>
   <d:AverageNumberOfEmployees contextRef="c32" decimals="INF" unitRef="u4">0</d:AverageNumberOfEmployees>
   <d:OtherInterestExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">15539</d:OtherInterestExpenses>
   <d:OtherInterestExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:OtherInterestExpenses>
   <d:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">15539</d:OtherFinanceExpenses>
   <d:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:OtherFinanceExpenses>
   <d:Equity contextRef="c87" decimals="0" unitRef="u3">0</d:Equity>
   <d:Equity contextRef="c105" decimals="0" unitRef="u3">0</d:Equity>
   <d:ProfitLoss contextRef="c106" decimals="0" unitRef="u3">-1017366</d:ProfitLoss>
   <d:CashPaymentsConcerningFormationOfEntity contextRef="c88" decimals="0" unitRef="u3">40000</d:CashPaymentsConcerningFormationOfEntity>
   <d:CashPaymentsConcerningFormationOfEntity contextRef="c106" decimals="0" unitRef="u3">0</d:CashPaymentsConcerningFormationOfEntity>
   <d:Equity contextRef="c89" decimals="0" unitRef="u3">40000</d:Equity>
   <d:Equity contextRef="c107" decimals="0" unitRef="u3">-1017366</d:Equity>
   <d:DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMatters contextRef="c11" id="ParaIndex_45222" xml:lang="da">Selskabets formål er at drive restaurations-, cateringvirksomhed og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed.</d:DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMatters>
   <d:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern contextRef="c11" id="ParaIndex_45442" xml:lang="da">Selskabets egenkapital er pr. 31.12.2025 på t.kr. -977 hvorved hele selskabskspitalen er tabt.
														
														 
														
														Selskabets første regnskabsår har været negativt påvirket af opstartsomkostninger, og der forventes et positivt resultat for det kommende regnskabsår, og selskabskapitalen forventes retableret indenfor 1-2 regnskabsår.</d:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern>
   <d:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c11" id="ParaIndex_46876" xml:lang="da">Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter fra og med regnskabsåret 2025 solidarisk og ubegrænset sammen med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat. 
													
													Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten.</d:DisclosureOfContingentLiabilities>
</xbrli:xbrl>
