<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
            xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
            xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature"
            xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/cmn"
            xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/fsa"
            xmlns:ixt="http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2015-02-26"
            xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/gsd"
            xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/sob"
            xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/arr"
            xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/mrv"
            xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
            xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
            xmlns:ix="http://www.xbrl.org/2013/inlineXBRL"
            xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"
            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <link:schemaRef xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20241001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20241001.xsd"
                   xlink:type="simple"/>
   <xbrli:context id="c11">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2025-10-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c13">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2025-10-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:typedMember dimension="c:IdentificationOfAuditorDimension">
								    <c:auditorIdentifier>
									2
								</c:auditorIdentifier>
							  </xbrldi:typedMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c78">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2025-10-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:typedMember dimension="c:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension">
								    <c:memberOfBoardIdentifier>
									1
								</c:memberOfBoardIdentifier>
							  </xbrldi:typedMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c12">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2025-10-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:typedMember dimension="c:IdentificationOfAuditorDimension">
								    <c:auditorIdentifier>
									1
								</c:auditorIdentifier>
							  </xbrldi:typedMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c32">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2024-10-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-09-30</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c49">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c48">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-09-30</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c1905">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-10-01</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueDimension">
								    <d:AssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueIdentifier>
									1
								</d:AssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueIdentifier>
							  </xbrldi:typedMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c1907">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2024-10-01</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueDimension">
								    <d:AssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueIdentifier>
									1
								</d:AssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueIdentifier>
							  </xbrldi:typedMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c1906">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueDimension">
								    <d:AssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueIdentifier>
									1
								</d:AssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueIdentifier>
							  </xbrldi:typedMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c1908">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-09-30</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueDimension">
								    <d:AssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueIdentifier>
									1
								</d:AssetOrLiabilityRecognizedAtFairValueIdentifier>
							  </xbrldi:typedMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c130">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-10-01</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">
								d:CompletedDevelopmentProjectsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c162">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">
								d:CompletedDevelopmentProjectsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c161">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2025-10-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">
								d:CompletedDevelopmentProjectsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c187">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-10-01</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">
								d:LeaseholdImprovementsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c189">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">
								d:LeaseholdImprovementsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c188">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2025-10-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">
								d:LeaseholdImprovementsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c307">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:IntangibleAssetsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c308">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-09-30</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:IntangibleAssetsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c309">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:PropertyPlantAndEquipmentMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c310">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-09-30</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:PropertyPlantAndEquipmentMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c317">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:InvestmentsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c318">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-09-30</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:InvestmentsMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c313">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:InventoriesMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c314">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-09-30</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:InventoriesMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c319">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:TaxLossesMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c320">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">20043636</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-09-30</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:explicitMember dimension="d:DeferredTaxItemsDimension">
								d:TaxLossesMember
							</xbrldi:explicitMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:unit id="u3">
						<xbrli:measure>iso4217:DKK</xbrli:measure>
					</xbrli:unit>
   <xbrli:unit id="u4">
						<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
					</xbrli:unit>
   <g:ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyTheCriminalCodeAndFiscalTaxAndSubsidyLegislationAudit contextRef="c11">false</g:ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyTheCriminalCodeAndFiscalTaxAndSubsidyLegislationAudit>
   <c:NameOfAuditFirm contextRef="c13" id="ParaIndex_1465_CellNumber_SO1.A67_CellInstance_0">Revisionsfirmaet Albrechtsen</c:NameOfAuditFirm>
   <e:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c11" id="ParaIndex_1606_CellNumber_XB2.B1D_CellInstance_0">Lindevangs Allé 4</e:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber>
   <d:ClassOfReportingEntity contextRef="c11">Regnskabsklasse B</d:ClassOfReportingEntity>
   <c:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c11" id="ParaIndex_1618_CellNumber_XB2.B4A_CellInstance_0">Revisionspåtegning</c:TypeOfAuditorAssistance>
   <d:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c11">true</d:SelectedElementsFromReportingClassC>
   <e:ReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2025-10-01</e:ReportingPeriodStartDate>
   <c:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c13" id="ParaIndex_1465_CellNumber_SO1.B67_CellInstance_0">77926410</c:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm>
   <e:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2024-10-01</e:PrecedingReportingPeriodStartDate>
   <e:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c11" id="ParaIndex_1606_CellNumber_XB2.B1B_CellInstance_0">77926410</e:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise>
   <e:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2025-09-30</e:PredingReportingPeriodEndDate>
   <e:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c11" id="ParaIndex_1606_CellNumber_XB2.B1C_CellInstance_0">Revisionsfirmaet Albrechtsen A/S</e:NameOfSubmittingEnterprise>
   <e:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument contextRef="c11" id="ParaIndex_1618_CellNumber_XB2.B4B_CellInstance_0">CaseWare-FSR</e:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument>
   <d:SelectedElementsFromReportingClassD contextRef="c11">false</d:SelectedElementsFromReportingClassD>
   <e:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c11" id="ParaIndex_1607_CellNumber_XB2.B1E_CellInstance_0">2000 Frederiksberg</e:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown>
   <e:ReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2025-12-31</e:ReportingPeriodEndDate>
   <e:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c11" id="ParaIndex_1609_CellNumber_XB2.B1K_CellInstance_0">Kim Pichard Nielsen</e:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting>
   <e:DateOfGeneralMeeting contextRef="c11">2026-06-29</e:DateOfGeneralMeeting>
   <g:ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyTheCompaniesActOrEquivalentLegislationThatTheCompanyIsSubjectToAudit contextRef="c11">false</g:ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyTheCompaniesActOrEquivalentLegislationThatTheCompanyIsSubjectToAudit>
   <g:ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyLegislationOnFinancialReportingIncludingAccountingAndStorageOfAccountingRecordsAudit contextRef="c11">false</g:ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyLegislationOnFinancialReportingIncludingAccountingAndStorageOfAccountingRecordsAudit>
   <g:ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyOtherMattersAudit contextRef="c11">false</g:ReportingResponsibilitiesAccordingToTheDanishExecutiveOrderOnApprovedAuditorsReportsEspeciallyOtherMattersAudit>
   <e:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c11">Årsrapport</e:InformationOnTypeOfSubmittedReport>
   <f:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c11" id="ParaIndex_736" xml:lang="da">Direktionen har dags da­to be­hand­let og god­kendt års­rap­por­ten for regn­skabs­året 1. oktober - 31. december 2025 for X-Link ApS.</f:IdentificationOfApprovedAnnualReport>
   <f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c11" id="ParaIndex_741" xml:lang="da">Års­rap­por­ten af­læg­ges i ov­er­ens­stem­mel­se med års­regn­skabs­lov­en.</f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement>
   <f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c11" id="ParaIndex_746" xml:lang="da">Det er min op­fat­tel­se, at års­regn­ska­bet gi­ver et ret­vi­sen­de bil­lede af sel­ska­bets ak­ti­ver, pas­si­ver og fi­nan­si­el­le stil­ling pr. 31. december 2025 og re­sul­ta­tet af sel­ska­bets ak­ti­vi­te­ter for regn­skabs­året 1. oktober - 31. december 2025.</f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults>
   <f:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="c11" id="ParaIndex_751" xml:lang="da">Le­del­ses­be­ret­ning­en in­de­hol­der ef­ter min op­fat­tel­se en ret­vi­sen­de re­de­gø­rel­se for de for­hold, be­ret­ning­en om­hand­ler.</f:ManagementsStatementAboutManagementsReview>
   <f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c11" id="ParaIndex_766" xml:lang="da">Års­rap­por­ten ind­stil­les til ge­ne­ral­for­sam­ling­ens god­ken­del­se.</f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting>
   <c:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78" id="ParaIndex_782_CellNumber_A1.A1_CellInstance_0">Ulrik Knudsen</c:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard>
   <c:TitleOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78" id="ParaIndex_784_CellNumber_A1.T1_CellInstance_0">direktør</c:TitleOfMemberOfExecutiveBoard>
   <g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11" id="ParaIndex_1050" xml:lang="da">Til kapitalejeren i X-Link ApS</g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements>
   <g:TypeOfModifiedOpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11"
                                                        id="ParaIndex_1054_CellNumber_RP1.A8_CellInstance_0"
                                                        xml:lang="da">Konklusion</g:TypeOfModifiedOpinionOnAuditedFinancialStatements>
   <g:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11" id="ParaIndex_1056" xml:lang="da">Vi har re­vi­de­ret års­regn­ska­bet for X-Link ApS for regn­skabs­å­ret 1. oktober - 31. december 2025, der om­fat­ter re­sul­tat­op­gø­rel­se, ba­lan­ce, eg­en­ka­pi­tal­op­gø­rel­se og no­ter, her­un­der an­vendt regn­skabs­prak­sis. Årsregnskabet ud­ar­bej­des ef­ter års­regn­skabs­lov­en.Det er vor opfattelse, at års­regn­ska­bet giver et retvisende billede af sel­ska­bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt af resultatet af sel­ska­bets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober - 31. december 2025 i overensstemmelse med års­regn­skabs­lov­en.</g:OpinionOnAuditedFinancialStatements>
   <g:TypeOfBasisForModifiedOpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11"
                                                                id="ParaIndex_1062_CellNumber_RP1.A12_CellInstance_0"
                                                                xml:lang="da">Grundlag for konklusion</g:TypeOfBasisForModifiedOpinionOnAuditedFinancialStatements>
   <g:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements contextRef="c11" id="ParaIndex_1068" xml:lang="da">Vi har udf­ørt vor re­vi­si­on i over­ens­stem­mel­se med int­er­na­tio­na­le stand­ard­er om re­vi­si­on og de yd­er­li­ge­re krav, der er gæld­en­de i Dan­mark. Vort an­svar i­føl­ge dis­se stand­ard­er og krav er nær­me­re be­skrev­et i re­vi­si­ons­på­tegn­ing­ens af­snit “Re­vi­sors an­svar for re­vi­si­on­en af års­regn­ska­bet“. Vi er u­af­hæng­ige af selskabet i ov­er­ens­stem­mel­se med In­ter­na­tio­nal Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for re­vi­so­rers etiske adfærd (IESBA’s Code) og de yd­er­lig­ere etiske krav, der er gæld­en­de i Dan­mark, li­ge­som vi har op­fyldt vore ø­vri­ge e­tis­ke for­plig­tel­ser i hen­hold til dis­se krav og IESBA Code. Det er vor op­fat­tel­se, at det op­nå­ede re­vi­si­ons­be­vis er til­stræk­ke­ligt og eg­net som grund­lag for vor konklusion.</g:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements>
   <g:SupplementaryInformationOnMattersPertainingToAuditedFinancialStatement contextRef="c11" id="ParaIndex_1074" xml:lang="da">Fremhævelse af forhold i regnskabet - Anvendt regnskabspraksisVi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvor anvendt regnskabspraksis beskrives. Selskabet har i regnskabsåret omlagt regnskabsåret til kalenderår som følge af indtræden i en koncern, der aflægger årsrapport pr. 31. december. Årsrapporten for 2025 omfatter derfor en 3 måneders periode fra 1. oktober 2025 til 31. december 2025. De i årsrapporten anførte sammenligningstal omfatter perioden 1. oktober 2024 – 30. september 2025, svarende til selskabets tidligere 12 måneders regnskabsår. Da perioderne ikke har samme længde, er tallene ikke direkte sammenlignelige.</g:SupplementaryInformationOnMattersPertainingToAuditedFinancialStatement>
   <g:SupplementaryInformationOnAudit contextRef="c11" id="ParaIndex_1082" xml:lang="da">Fremhævelse af forhold vedrørende revisionenSelskabet er med virkning for indeværende regnskabsperiode (omlægningsåret) 01.10.2025 – 31.12.2025 blevet underlagt revision. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene for perioden 
													
													1. oktober 2024 – 30. september 2025 ikke er revideret, som det også fremgår af regnskabet, da
													
													 selskabet i dette år ikke havde valgt en generalforsamlingsvalgt revisor. Vi udtrykker derfor ingen
													
													 konklusion om disse tal.</g:SupplementaryInformationOnAudit>
   <g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="c11" id="ParaIndex_1100" xml:lang="da">Led­el­sen har an­svar­et for ud­ar­bej­del­sen af et års­regn­skab, der gi­ver et ret­vi­sen­de bil­le­de i over­ens­stem­mel­se med års­regn­skabs­lov­en. Led­el­sen har end­vi­de­re an­svar­et for den in­ter­ne kon­trol, som led­el­sen an­ser for nød­ven­dig for at ud­ar­bej­de et års­regn­skab ud­en væ­sent­lig fejl­in­for­ma­ti­on, u­an­set om den­ne skyl­des be­svig­el­ser el­ler fejl.Ved ud­ar­bej­del­sen af års­regn­skab­et er led­el­sen an­svar­lig for at vur­de­re sel­ska­bets ev­ne til at fort­sæt­te drif­ten, at op­ly­se om for­hold ved­rør­en­de fort­sat drift, hvor det­te er re­le­vant, samt at ud­ar­bej­de års­regn­skab­et på grund­lag af regn­skabs­prin­cip­pet om fort­sat drift, med­mind­re led­el­sen ent­en har til hen­sigt at li­kvi­de­re selskabet, ind­stil­le drif­ten el­ler ik­ke har and­et rea­li­stisk al­ter­na­tiv end at gø­re det­te.</g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements>
   <g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="c11" id="ParaIndex_1106" xml:lang="da">Vort mål er at op­nå høj grad af sik­ker­hed for, om års­regn­skab­et som hel­hed er ud­en væ­sent­lig fejl­in­for­ma­ti­on, u­an­set om den­ne skyld­es be­svig­el­ser el­ler fejl, og at af­gi­ve en re­vi­si­onspå­tegn­ing med en kon­klu­si­on. Høj grad af sik­ker­hed er et højt ni­veau af sik­ker­hed, men er ik­ke en ga­ran­ti for, at en re­vi­si­on, der ud­fø­res i over­ens­stem­mel­se med in­ter­na­tio­na­le stan­dard­er om re­vi­sio­n og de yd­er­lig­ere krav, der er gæld­en­de i Dan­mark, al­tid vil af­dæk­ke væ­sent­lig fejl­in­for­ma­ti­on, når så­dan find­es. Fej­lin­for­ma­ti­on­er kan op­stå som føl­ge af be­svig­el­ser el­ler fejl og kan be­trag­tes som væ­sent­li­ge, hvis det med ri­me­lig­hed kan for­ven­tes, at de en­kelt­vis el­ler sam­let har ind­flyd­el­se på de ø­ko­no­mi­ske be­slut­ning­er, som regn­skabs­brug­er­ne træf­fer på grund­lag af års­regn­skab­et.Som led i en re­vi­si­on, der ud­fø­res i ov­er­ens­stem­mel­se med in­ter­na­tio­na­le stan­dard­er om re­vi­si­on og de yd­er­lig­ere krav, der er gæld­en­de i Dan­mark, fo­re­tag­er vi fag­lige vur­de­ring­er og op­ret­hold­er pro­fes­sio­nel skep­sis und­er re­vi­si­on­en. Her­ud­over:I­den­ti­fi­cer­er og vur­de­rer vi ri­si­ko­en for væ­sent­lig fejl­in­for­ma­ti­on i års­regn­ska­bet, u­an­set om den­ne skyld­es be­svig­el­ser el­ler fejl, ud­form­er og ud­fø­rer re­vi­si­ons­hand­ling­er som re­ak­tion på dis­se ri­si­ci samt op­når re­vi­si­ons­be­vis, der er til­stræk­ke­ligt og egn­et til at dan­ne grund­lag for vor kon­klu­si­on. Ri­si­ko­en for ik­ke at op­dage væ­sent­lig fejl­in­for­ma­ti­on for­år­sag­et af be­svig­el­ser er høj­ere end ved væ­sent­lig fejl­in­for­ma­ti­on for­år­sag­et af fejl, i­det be­svig­el­ser kan om­fat­te sam­men­svær­gel­ser, do­ku­ment­falsk, be­vid­ste ude­lad­el­ser, vild­led­ning el­ler til­si­de­sæt­tel­se af in­tern kon­trol.Op­når vi for­stå­el­se af den int­er­ne kon­trol med re­le­vans for re­vi­si­on­en for at kun­ne ud­for­me re­vi­si­ons­hand­ling­er, der er pas­sen­de ef­ter om­stæn­dig­hed­er­ne, men ik­ke for at kun­ne ud­tryk­ke en kon­klu­si­on om ef­fek­ti­vi­tet­en af sel­ska­bets in­ter­ne kon­trol.Tag­er vi stil­ling til, om den regn­skabs­prak­sis, som er an­vendt af led­el­sen, er pas­sen­de, samt om de regn­skabs­mæs­sige skøn og til­knyt­tede op­lys­ning­er, som led­el­sen har ud­ar­bej­det, er ri­me­li­ge.Kon­klu­de­rer vi, om led­el­sens ud­arbej­del­se af års­regn­skab­et på grund­lag af regn­skabs­prin­cip­pet om fort­sat drift er pas­sen­de, samt om der på grund­lag af det op­nå­ede re­vi­si­ons­be­vis er væ­sent­lig u­sik­ker­hed for­bund­et med be­giv­en­hed­er el­ler for­hold, der kan ska­be be­ty­de­lig tvivl om sel­ska­bets ev­ne til at fort­sæt­te drift­en. Hvis vi kon­klu­de­rer, at der er en væ­sent­lig u­sik­ker­hed, skal vi i vor re­vi­si­ons­på­tegn­ing gø­re op­mærk­som på op­lys­ning­er her­om i års­regn­skab­et el­ler, hvis så­dan­ne op­lys­ning­er ik­ke er til­stræk­ke­li­ge, mo­di­fi­ce­re vor kon­klu­si­on. Vor kon­klu­si­on­er er ba­se­ret på det re­vi­si­ons­be­vis, der er op­nå­et frem til da­to­en for vor re­vi­si­ons­på­tegn­ing. Frem­ti­di­ge be­gi­ven­hed­er el­ler for­hold kan dog med­fø­re, at selskabet ik­ke læng­ere kan fort­sæt­te drif­ten.Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af års­regn­skab­et, herunder noteoplysningerne, samt om års­regn­skab­et afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.Vi kom­mu­ni­ke­rer med den øv­er­ste led­el­se om blandt and­et det plan­lagte om­fang og den tids­mæs­sige pla­ce­ring af re­vi­si­on­en samt be­ty­de­li­ge re­vi­si­ons­mæs­si­ge ob­ser­va­ti­on­er, her­und­er ev­en­tu­el­le be­ty­de­li­ge mang­ler i int­ern kon­trol, som vi i­den­ti­fi­ce­rer und­er re­vi­si­on­en.</g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed>
   <g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11" id="ParaIndex_1130" xml:lang="da">Udtalelse om ledelsesberetningenLed­el­sen er an­svar­lig for led­el­ses­be­ret­ning­en.Vor kon­klu­si­on om års­regn­skab­et om­fat­ter ik­ke led­el­ses­be­ret­ning­en, og vi ud­tryk­ker ing­en form for kon­klu­si­on med sik­ker­hed om led­el­ses­be­ret­ning­en.I til­knyt­ning til vor re­vi­si­on af års­regn­skab­et er det vort an­svar at læse led­el­ses­be­ret­ning­en og i den for­bind­el­se ov­er­ve­je, om led­el­ses­be­ret­ning­en er væ­sent­ligt in­kon­si­stent med års­regn­skab­et el­ler vor vi­den op­nå­et ved re­vi­si­on­en el­ler på and­en må­de sy­nes at in­de­hol­de væ­sent­lig fejl­in­for­ma­ti­on.Vort an­svar er der­ud­ov­er at ov­er­ve­je, om led­el­ses­be­ret­ning­en in­de­hold­er kræ­ve­de op­lys­ning­er i hen­hold til års­regn­skabs­lov­en.Ba­se­ret på det ud­før­te ar­bej­de er det vor op­fat­tel­se, at led­el­ses­be­ret­ning­en er i over­ens­stem­mel­se med års­regn­skab­et og er ud­ar­bej­det i over­ens­stem­mel­se med års­regn­skabs­lov­ens krav. Vi har ik­ke fund­et væ­sent­lig fejl­in­for­ma­ti­on i led­el­ses­be­ret­ning­en.</g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements>
   <g:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c11" id="ParaIndex_1188_CellNumber_RP2.KON_CellInstance_0">Frederiksberg</g:SignatureOfAuditorsPlace>
   <g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c11">2026-06-29</g:SignatureOfAuditorsDate>
   <c:NameOfAuditFirm contextRef="c12" id="ParaIndex_1191_CellNumber_RP2.A2_CellInstance_0">Revisionsfirmaet Albrechtsen</c:NameOfAuditFirm>
   <c:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c12" id="ParaIndex_1202_CellNumber_P3.A1_CellInstance_0">Bjarne Albrechtsen</c:NameAndSurnameOfAuditor>
   <c:DescriptionOfAuditor contextRef="c12" id="ParaIndex_1203_CellNumber_P3.AT1_CellInstance_0">statsautoriseret revisor</c:DescriptionOfAuditor>
   <c:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="c12" id="ParaIndex_1206_CellNumber_P3.ATTT1_CellInstance_0">mne12177</c:IdentificationNumberOfAuditor>
   <e:NameOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1251_CellNumber_SO1.B3_CellInstance_0">X-Link ApS</e:NameOfReportingEntity>
   <e:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c11" id="ParaIndex_1254_CellNumber_SO1.B4_CellInstance_0">Knudsminde </e:AddressOfReportingEntityStreetName>
   <e:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c11" id="ParaIndex_1254_CellNumber_SO1.D4_CellInstance_0">4B</e:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier>
   <e:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c11" id="ParaIndex_1260_CellNumber_SO1.B6_CellInstance_0">8300 </e:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier>
   <e:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c11" id="ParaIndex_1260_CellNumber_SO1.D6_CellInstance_0">Odder</e:AddressOfReportingEntityDistrictName>
   <e:HomepageOfReportingEntity contextRef="c11">https://www.xli.dk/</e:HomepageOfReportingEntity>
   <e:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1283_CellNumber_SO1.B11_CellInstance_0">20043636</e:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity>
   <e:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1305_CellNumber_SO1.B16_CellInstance_0">Odder</e:RegisteredOfficeOfReportingEntity>
   <c:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c12" id="ParaIndex_1459_CellNumber_SO1.BB3_CellInstance_0">77926410</c:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm>
   <e:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c12"
                                 id="ParaIndex_1463_CellNumber_SO1.B1043_CellInstance_0">Lindevangs Allé</e:AddressOfAuditorStreetName>
   <e:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c12"
                                               id="ParaIndex_1463_CellNumber_SO1.D1043_CellInstance_0">4</e:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier>
   <e:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c12"
                                         id="ParaIndex_1466_CellNumber_SO1.B1044_CellInstance_0">2000</e:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier>
   <e:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c12"
                                   id="ParaIndex_1466_CellNumber_SO1.D1044_CellInstance_0">Frederiksberg</e:AddressOfAuditorDistrictName>
   <h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_4644" xml:lang="da">Selskabets væ­sent­lig­ste ak­ti­vi­te­terSelskabets hovedaktivitet har i den forkortede regnskabsperiode fortsat været levering af ERP og IT-løsninger og ydelser til kundernes interne IT-drift. Driften har i perioden været stabil, og aktivitetsniveauet har udviklet sig tilfredsstillende under hensyntagen til periodens længde.
													
													 
													
													Den forkortede regnskabsperiode omfatter perioden 1. oktober 2025 til 31. december 2025. Periodens resultat vurderes som utilfredsstillende, dog i overensstemmelse med ledelsens forventninger, når der tages højde for regnskabsperiodens karakter.
													
													 
													
													Regnskabsperioden er forkortet som følge af, at selskabet tidligere har haft regnskabsår fra 1. oktober til 30. september. I forbindelse med overgangen til nyt ejerskab er det besluttet at ændre regnskabsåret, således at selskabet fremadrettet følger kalenderåret.</h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity>
   <h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod contextRef="c11" id="ParaIndex_4719" xml:lang="da">Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutningDer er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt påvirker vurderingen af selskabets økonomiske forhold.</h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod>
   <d:GrossProfitLoss contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">557087</d:GrossProfitLoss>
   <d:GrossProfitLoss contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">5585786</d:GrossProfitLoss>
   <d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">1443010</d:EmployeeBenefitsExpense>
   <d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">5799687</d:EmployeeBenefitsExpense>
   <d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">571495</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss>
   <d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">221421</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss>
   <d:OtherOperatingExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">122400</d:OtherOperatingExpenses>
   <d:OtherOperatingExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">489600</d:OtherOperatingExpenses>
   <d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-1579818</d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
   <d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">-924922</d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
   <d:OtherFinanceIncome contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">1555</d:OtherFinanceIncome>
   <d:OtherFinanceIncome contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">38581</d:OtherFinanceIncome>
   <d:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">760</d:OtherFinanceExpenses>
   <d:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">7142</d:OtherFinanceExpenses>
   <d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-1579023</d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
   <d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">-893483</d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
   <d:TaxExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-345036</d:TaxExpense>
   <d:TaxExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">-193537</d:TaxExpense>
   <d:ProfitLoss contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-1233987</d:ProfitLoss>
   <d:ProfitLoss contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">-699946</d:ProfitLoss>
   <d:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-1233987</d:TransferredToFromRetainedEarnings>
   <d:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">-699946</d:TransferredToFromRetainedEarnings>
   <d:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">385336</d:CompletedDevelopmentProjects>
   <d:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">944358</d:CompletedDevelopmentProjects>
   <d:IntangibleAssets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">385336</d:IntangibleAssets>
   <d:IntangibleAssets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">944358</d:IntangibleAssets>
   <d:LeaseholdImprovements contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">33260</d:LeaseholdImprovements>
   <d:LeaseholdImprovements contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">45733</d:LeaseholdImprovements>
   <d:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">33260</d:PropertyPlantAndEquipment>
   <d:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">45733</d:PropertyPlantAndEquipment>
   <d:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">268712</d:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables>
   <d:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">268712</d:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables>
   <d:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">268712</d:LongtermInvestmentsAndReceivables>
   <d:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">268712</d:LongtermInvestmentsAndReceivables>
   <d:NoncurrentAssets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">687308</d:NoncurrentAssets>
   <d:NoncurrentAssets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">1258803</d:NoncurrentAssets>
   <d:RawMaterialsAndConsumables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">13785</d:RawMaterialsAndConsumables>
   <d:RawMaterialsAndConsumables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">45614</d:RawMaterialsAndConsumables>
   <d:Inventories contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">13785</d:Inventories>
   <d:Inventories contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">45614</d:Inventories>
   <d:ShorttermTradeReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">603874</d:ShorttermTradeReceivables>
   <d:ShorttermTradeReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">595184</d:ShorttermTradeReceivables>
   <d:ContractWorkInProgress contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">67127</d:ContractWorkInProgress>
   <d:ContractWorkInProgress contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">358615</d:ContractWorkInProgress>
   <d:OtherShorttermReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">5245</d:OtherShorttermReceivables>
   <d:OtherShorttermReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">272075</d:OtherShorttermReceivables>
   <d:ShorttermTaxReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">69495</d:ShorttermTaxReceivables>
   <d:ShorttermTaxReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">69495</d:ShorttermTaxReceivables>
   <d:DeferredIncomeAssets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">106958</d:DeferredIncomeAssets>
   <d:DeferredIncomeAssets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">87855</d:DeferredIncomeAssets>
   <d:ShorttermReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">852699</d:ShorttermReceivables>
   <d:ShorttermReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">1383224</d:ShorttermReceivables>
   <d:OtherShorttermInvestments contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">6309</d:OtherShorttermInvestments>
   <d:OtherShorttermInvestments contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">54754</d:OtherShorttermInvestments>
   <d:ShorttermInvestments contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">6309</d:ShorttermInvestments>
   <d:ShorttermInvestments contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">54754</d:ShorttermInvestments>
   <d:CashAndCashEquivalents contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">291588</d:CashAndCashEquivalents>
   <d:CashAndCashEquivalents contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">393891</d:CashAndCashEquivalents>
   <d:CurrentAssets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1164381</d:CurrentAssets>
   <d:CurrentAssets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">1877483</d:CurrentAssets>
   <d:Assets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1851689</d:Assets>
   <d:Assets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">3136286</d:Assets>
   <d:ContributedCapital contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">500000</d:ContributedCapital>
   <d:ContributedCapital contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">500000</d:ContributedCapital>
   <d:ReserveForDevelopmentExpenditure contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">385336</d:ReserveForDevelopmentExpenditure>
   <d:ReserveForDevelopmentExpenditure contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">661516</d:ReserveForDevelopmentExpenditure>
   <d:RetainedEarnings contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">-782928</d:RetainedEarnings>
   <d:RetainedEarnings contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">174879</d:RetainedEarnings>
   <d:Equity contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">102408</d:Equity>
   <d:Equity contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">1336395</d:Equity>
   <d:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">23378</d:ProvisionsForDeferredTax>
   <d:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">368414</d:ProvisionsForDeferredTax>
   <d:Provisions contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">23378</d:Provisions>
   <d:Provisions contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">368414</d:Provisions>
   <d:DepositsLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">25000</d:DepositsLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:DepositsLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">25000</d:DepositsLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">25000</d:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">25000</d:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:ShorttermPrepaymentsReceivedFromCustomers contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">145658</d:ShorttermPrepaymentsReceivedFromCustomers>
   <d:ShorttermPrepaymentsReceivedFromCustomers contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">142511</d:ShorttermPrepaymentsReceivedFromCustomers>
   <d:ShorttermTradePayables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1087509</d:ShorttermTradePayables>
   <d:ShorttermTradePayables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">1046605</d:ShorttermTradePayables>
   <d:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">436240</d:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm>
   <d:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">217361</d:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm>
   <d:ShorttermDeferredIncome contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">31496</d:ShorttermDeferredIncome>
   <d:ShorttermDeferredIncome contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ShorttermDeferredIncome>
   <d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1700903</d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">1406477</d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1725903</d:LiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">1431477</d:LiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:LiabilitiesAndEquity contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1851689</d:LiabilitiesAndEquity>
   <d:LiabilitiesAndEquity contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">3136286</d:LiabilitiesAndEquity>
   <d:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_44373" xml:lang="da">Årsrapporten for X-Link ApS for perioden 1.10.2025-31.12.2025 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virk­som­he­der i regn­skabs­klas­se B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.Selskabet har i regnskabsåret omlagt regnskabsåret til kalenderår som følge af indtræden i en koncern, der aflægger årsrapport pr. 31. december. Årsrapporten for 2025 omfatter derfor en 3 måneders periode fra 1. oktober 2025 til 31. december 2025.
													
													 
													
													De i årsrapporten anførte sammenligningstal omfatter perioden 1. oktober 2024 – 30. september 2025, svarende til selskabets tidligere 12 måneders regnskabsår. Da perioderne ikke har samme længde, er tallene ikke direkte sammenlignelige.Selskabet var i det foregående regnskabsår ikke omfattet af revisionspligt og havde ikke valgt en generalforsamlingsvalgt revisor. De anførte sammenligningstal for perioden 1. oktober 2024 – 30. september 2025 har derfor ikke været underlagt revision.Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. De anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til tidligere år, bortset fra konsekvenserne af omlægningen af regnskabsåret.Årsrapporten for 2025 er aflagt i kr.</d:InformationOnReportingClassOfEntity>
   <d:InformationOnOmissionOfConsolidatedFinancialStatement contextRef="c11" id="ParaIndex_44408" xml:lang="da">Selskabet har i hen­hold til års­regn­skabs­lov­ens §110, stk. 1 und­ladt at ud­ar­bej­de kon­cern­regn­skab.</d:InformationOnOmissionOfConsolidatedFinancialStatement>
   <d:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c11" id="ParaIndex_44462" xml:lang="da">I re­sul­tat­op­gø­rel­sen ind­reg­nes ind­tæg­ter i takt med, at de ind­tje­nes. Her­ud­over ind­reg­nes vær­di­re­gu­le­ring­er af fi­nan­si­el­le ak­ti­ver og for­plig­tel­ser. I re­sul­tat­op­gø­rel­sen ind­reg­nes li­ge­le­des al­le om­kost­nin­ger, her­under af­skriv­nin­ger og ned­skriv­nin­ger. Ak­ti­ver ind­reg­nes i ba­lan­cen, når det er sand­syn­ligt, at frem­ti­di­ge ø­ko­no­mis­ke for­de­le vil til­fly­de sel­ska­bet, og ak­ti­vets vær­di kan må­les på­li­de­ligt.For­plig­tel­ser ind­reg­nes i ba­lan­cen, når det er sand­syn­ligt, at frem­ti­di­ge ø­ko­no­mis­ke for­de­le vil fra­gå sel­ska­bet, og for­plig­tel­sens vær­di kan må­les på­li­de­ligt.Ved før­ste ind­reg­ning må­les ak­ti­ver og for­plig­tel­ser til kost­pris. Ef­ter­­føl­gen­de må­les ak­ti­ver og for­­plig­tel­ser som be­skre­vet for hver en­kelt regn­skabs­post ne­den­for.Vis­se fi­nan­si­el­le ak­ti­ver og for­plig­tel­ser må­les til a­mor­ti­se­ret kost­pris, hvor­ved der ind­reg­nes en kon­stant ef­fek­tiv ren­te over lø­be­ti­den. A­mor­ti­se­ret kost­pris op­gø­res som op­rin­de­lig kost­pris med fra­drag af e­ven­tu­el­le af­drag samt til­læg/fra­drag af den ak­ku­mu­le­re­de a­mor­ti­se­ring af for­skel­len mel­lem kost­pris og no­mi­nelt be­løb. Ved ind­reg­ning og må­ling ta­ges hen­syn til for­ud­si­ge­li­ge tab og ri­si­ci, der frem­kom­mer, in­den årsrapporten af­læg­ges, og som be- el­ler af­kræf­ter for­hold, der ek­si­ste­re­de på ba­lan­ce­da­gen.</d:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c11" id="ParaIndex_44593" xml:lang="da">Sel­ska­bet an­ven­der be­stem­mel­sen i års­regn­skabs­lo­vens § 32, hvor­efter sel­ska­bets om­sæt­ning ik­ke er op­lyst.Bruttofortjeneste er et sam­men­drag af net­to­om­sæt­ning, æn­dring i lag­re af fær­dig­va­rer og va­rer un­der frem­stil­ling samt an­dre drifts­ind­tæg­ter med fra­drag af om­kost­ning­er til rå­va­rer og hjæl­pe­ma­te­ri­aler og an­dre eks­ter­ne om­kost­nin­ger.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c11" id="ParaIndex_44653" xml:lang="da">Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering af tjenesteydelserne (leveringsmetoden). Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue>
   <d:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed contextRef="c11" id="ParaIndex_44738" xml:lang="da">Om­kost­ning­er til rå­va­rer og hjæl­pe­ma­te­ri­al­er in­de­hold­er det for­brug af rå­va­rer og hjæl­pe­ma­te­ri­al­er, der er an­vendt for at op­nå år­ets net­to­om­sæt­ning.</d:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c11" id="ParaIndex_44856" xml:lang="da">Andre eksterne omkostninger om­fat­ter om­kost­ning­er til dis­tri­bu­tion, salg, re­kla­me, ad­mi­ni­stra­tion, lo­kal­er, tab på de­bi­tor­er, o­pe­ra­tio­nel­le le­a­sing­om­kost­ning­er mv.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c11" id="ParaIndex_44915" xml:lang="da">Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense>
   <d:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c11" id="ParaIndex_44969" xml:lang="da">Af- og ned­skriv­nin­ger af im­ma­te­ri­el­le og ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver in­de­hol­der år­ets af- og ned­skriv­nin­ger af im­ma­te­ri­el­le og ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver.</d:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c11" id="ParaIndex_45024" xml:lang="da">Finansielle ind­tæg­ter og om­kost­nin­ger ind­reg­nes i re­sul­tat­op­gø­rel­sen med de be­løb, der ved­rø­rer regn­skabs­året. Fi­nan­siel­le pos­ter om­fat­ter ren­te­ind­tæg­ter og -om­kost­nin­ger, fi­nan­siel­le om­kost­nin­ger ved fi­nan­siel lea­sing, rea­li­se­re­de og urea­li­se­re­de kurs­ge­vins­ter og -tab ved­rø­ren­de vær­di­pa­pi­rer, gæld og trans­ak­tio­ner i frem­med va­lu­ta, amor­ti­se­ring af fi­nan­siel­le ak­ti­ver og for­plig­tel­ser samt til­læg og godt­gø­rel­se un­der acon­to­skat­te­ord­nin­gen mv.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c11" id="ParaIndex_45079" xml:lang="da">Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.Virk­som­he­den er om­fat­tet af de dan­ske reg­ler om tvun­gen sam­be­skat­ning.Den ak­tu­el­le dan­ske sel­skabs­skat for­del­es ved af­reg­ning af sam­be­skat­nings­bi­drag mel­lem de sam­be­skat­te­de virk­som­hed­er i for­hold til dis­ses skat­te­plig­ti­ge ind­komst­er. I til­knyt­ning her­til mod­tag­er virk­som­hed­er med skat­te­mæs­sigt un­der­skud sam­be­skat­nings­bi­drag fra virk­som­hed­er, der har kun­net an­ven­de det­te und­er­skud til ned­sæt­tel­se af eg­et skat­te­mæs­sigt over­skud.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets contextRef="c11" id="ParaIndex_45274" xml:lang="da">Færdiggjorte ud­vik­lings­pro­jek­terUdviklingsprojekter indregnes i balancen, hvor projektet tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som selskabet har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i produktionen. Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen, herunder lønninger og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne, indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere udviklingsprojekter i udviklingsperioden indregnes ikke i kostprisen. Øvrige udviklingsprojekter og udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det år, de afholdes.Udviklingsprojekter måles efterfølgende i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.Gevinster eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c11" id="ParaIndex_45356" xml:lang="da">Materielle anlægsaktiver omfatter indretning af lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar.Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen.Der fo­re­tag­es li­neæ­re af­skriv­ning­er ba­se­ret på føl­gen­de vur­de­ring af ak­ti­ver­nes for­ven­te­de brugs­tider og rest­vær­di­er:BrugstidRestværdiAndre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år0 %Indretning af lejede lokaler 5 år0 %Ak­tiv­er med en kost­pris på und­er kr. 34.400 om­kost­nings­fø­res i an­skaf­fel­ses­år­et.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories contextRef="c11" id="ParaIndex_45765" xml:lang="da">Varebeholdninger må­les til kost­pris ef­ter FIFO-me­to­den.  Er net­to­rea­li­sa­tions­vær­di­en la­ve­re end kost­pri­sen, ned­skri­ves til den­ne la­ve­re vær­di.Kost­pris for han­dels­var­er samt rå­var­er og hjæl­pe­ma­te­ria­ler om­fat­ter an­skaf­fel­ses­pris med til­læg af hjem­ta­gel­ses­om­kost­ning­er.Kost­pris for frem­stil­le­de fær­dig­var­er samt var­er und­er frem­stil­ling om­fat­ter kost­pris for rå­va­rer, hjæl­pe­ma­te­ri­a­ler, di­rek­te løn og in­di­rek­te pro­duk­tions­om­kost­ning­er.Net­to­reali­sa­tions­vær­di­en for varebeholdninger op­gø­res som for­ven­tet salgs­pris med fra­drag af di­rek­te fær­dig­gø­rel­ses­om­kost­nin­ger og om­kost­nin­ger, der af­hol­des for at ef­fek­tu­ere sal­get. Vær­di­en fast­sæt­tes un­der hen­syn­ta­gen til va­re­be­hold­nin­gers om­sæt­te­lig­hed, u­ku­rans og for­ven­tet ud­vik­ling i salgs­pris.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c11" id="ParaIndex_45912" xml:lang="da">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende selskabets indgåede lejeaftaler.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfContractWorkInProgress contextRef="c11" id="ParaIndex_45981" xml:lang="da">Igangværende arbejder for fremmed regning må­les til salgs­vær­di­en af det ud­før­te ar­bej­de. Salgs­vær­di­en må­les på bag­grund af fær­dig­gø­rel­ses­gra­den på ba­lan­ce­da­gen og de sam­le­de for­ven­te­de ind­tæg­ter på det en­kel­te i­gang­væ­ren­de ar­bej­de. Fær­dig­gø­rel­ses­gra­den op­gø­res som an­de­len af de af­hold­te om­kost­nin­ger i for­hold til for­ven­te­de sam­le­de om­kost­nin­ger på det en­kel­te i­gang­væ­ren­de ar­bej­de.Når salgs­vær­di­en på et en­kelt i­gang­væ­ren­de ar­bej­de ik­ke kan op­gø­res på­li­de­ligt, må­les salgs­vær­di­en til de med­gå­ede om­kost­nin­ger el­ler net­to­re­a­li­sa­tions­vær­di­en, hvis den­ne er la­ve­re.Det en­kel­te i­gang­væ­ren­de ar­bej­de ind­reg­nes i ba­lan­cen un­der til­go­de­ha­ven­der el­ler gælds­for­plig­tel­ser. Net­to­ak­ti­ver ud­gø­res af sum­men af de i­gang­væ­ren­de ar­bej­der, hvor salgs­vær­di­en af det ud­før­te ar­bej­de over­sti­ger a­con­to­fak­tu­re­rin­ger. Net­to­for­plig­tel­ser ud­gø­res af sum­men af de i­gang­væ­ren­de ar­bej­der, hvor a­con­to­fak­tu­re­rin­ger over­sti­ger salgs­vær­di­en.Om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med salgs­ar­bej­de og op­nå­el­se af kon­trak­ter ind­reg­nes i re­sul­tat­op­gø­rel­sen, i takt med at de af­hol­des.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfContractWorkInProgress>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets contextRef="c11" id="ParaIndex_46050" xml:lang="da">Periodeafgrænsningsposter, ind­reg­net un­der om­sæt­nings­ak­ti­ver, om­fat­ter af­hold­te om­kost­ning­er ved­rø­ren­de ef­ter­føl­gen­de regn­skabs­år.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents contextRef="c11" id="ParaIndex_46105" xml:lang="da">Lik­vi­de behold­ning­er om­fat­ter indestå­ende i pen­ge­institut­ter.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c11" id="ParaIndex_46397" xml:lang="da">Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax>
   <d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c11" id="ParaIndex_46486" xml:lang="da">Deposita, der er indregnet under forpligtelser, omfatter indbetalte deposita fra lejere vedrørende selskabets lejemål.Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet (lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.Kortfristede finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. Øvrige kortfristede gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <d:WagesAndSalaries contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">1228159</d:WagesAndSalaries>
   <d:WagesAndSalaries contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">4975670</d:WagesAndSalaries>
   <d:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">120176</d:PostemploymentBenefitExpense>
   <d:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">515506</d:PostemploymentBenefitExpense>
   <d:SocialSecurityContributions contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">22086</d:SocialSecurityContributions>
   <d:SocialSecurityContributions contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">95018</d:SocialSecurityContributions>
   <d:OtherEmployeeExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">72589</d:OtherEmployeeExpense>
   <d:OtherEmployeeExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">213493</d:OtherEmployeeExpense>
   <d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">1443010</d:EmployeeBenefitsExpense>
   <d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">5799687</d:EmployeeBenefitsExpense>
   <d:AverageNumberOfEmployees contextRef="c11" decimals="INF" unitRef="u4">9</d:AverageNumberOfEmployees>
   <d:AverageNumberOfEmployees contextRef="c32" decimals="INF" unitRef="u4">9</d:AverageNumberOfEmployees>
   <d:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">59022</d:AmortisationOfIntangibleAssets>
   <d:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">169620</d:AmortisationOfIntangibleAssets>
   <d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">12473</d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment>
   <d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">51801</d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment>
   <d:ImpairmentLossesOfIntangibleAssets contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">500000</d:ImpairmentLossesOfIntangibleAssets>
   <d:ImpairmentLossesOfIntangibleAssets contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">0</d:ImpairmentLossesOfIntangibleAssets>
   <d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">571495</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss>
   <d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">221421</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss>
   <d:DisclosureOfAssetsOrLiabilitiesRecognizedAtFairValue contextRef="c11" id="ParaIndex_50571" xml:lang="da">Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, primo 54.57416.173Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen 1.3474.455Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo 6.30954.754</d:DisclosureOfAssetsOrLiabilitiesRecognizedAtFairValue>
   <d:FairValueOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValue contextRef="c1905" decimals="0" unitRef="u3">54574</d:FairValueOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValue>
   <d:FairValueOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValue contextRef="c1907" decimals="0" unitRef="u3">16173</d:FairValueOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValue>
   <d:IncreaseDecreaseInFairValueRecognizedDirectlyInTheIncomeStatement contextRef="c1906" decimals="0" unitRef="u3">1347</d:IncreaseDecreaseInFairValueRecognizedDirectlyInTheIncomeStatement>
   <d:IncreaseDecreaseInFairValueRecognizedDirectlyInTheIncomeStatement contextRef="c1908" decimals="0" unitRef="u3">4455</d:IncreaseDecreaseInFairValueRecognizedDirectlyInTheIncomeStatement>
   <d:FairValueOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValue contextRef="c1906" decimals="0" unitRef="u3">6309</d:FairValueOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValue>
   <d:FairValueOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValue contextRef="c1908" decimals="0" unitRef="u3">54754</d:FairValueOfAssetOrLiabilityRecognizedAtFairValue>
   <d:ExchangeRateAdjustmentsOtherFinanceIncome contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">1555</d:ExchangeRateAdjustmentsOtherFinanceIncome>
   <d:ExchangeRateAdjustmentsOtherFinanceIncome contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">38581</d:ExchangeRateAdjustmentsOtherFinanceIncome>
   <d:OtherFinanceIncome contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">1555</d:OtherFinanceIncome>
   <d:OtherFinanceIncome contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">38581</d:OtherFinanceIncome>
   <d:OtherInterestExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">760</d:OtherInterestExpenses>
   <d:OtherInterestExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">7142</d:OtherInterestExpenses>
   <d:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">760</d:OtherFinanceExpenses>
   <d:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">7142</d:OtherFinanceExpenses>
   <d:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-345036</d:AdjustmentsForDeferredTax>
   <d:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">-193537</d:AdjustmentsForDeferredTax>
   <d:IntangibleAssetsGross contextRef="c130" decimals="0" unitRef="u3">1113978</d:IntangibleAssetsGross>
   <d:IntangibleAssetsGross contextRef="c162" decimals="0" unitRef="u3">1113978</d:IntangibleAssetsGross>
   <d:AccumulatedRevaluationOfIntangibleAssetsTradingOnAnActiveMarket contextRef="c162" decimals="0" unitRef="u3">0</d:AccumulatedRevaluationOfIntangibleAssetsTradingOnAnActiveMarket>
   <d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c130" decimals="0" unitRef="u3">-169620</d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets>
   <d:ImpairmentLossesOfIntangibleAssets contextRef="c161" decimals="0" unitRef="u3">-559022</d:ImpairmentLossesOfIntangibleAssets>
   <d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c162" decimals="0" unitRef="u3">-728642</d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets>
   <d:IntangibleAssets contextRef="c162" decimals="0" unitRef="u3">385336</d:IntangibleAssets>
   <d:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c187" decimals="0" unitRef="u3">247622</d:PropertyPlantAndEquipmentGross>
   <d:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c189" decimals="0" unitRef="u3">247622</d:PropertyPlantAndEquipmentGross>
   <d:AccumulatedRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c187" decimals="0" unitRef="u3">0</d:AccumulatedRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment>
   <d:AccumulatedRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c189" decimals="0" unitRef="u3">0</d:AccumulatedRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment>
   <d:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c187" decimals="0" unitRef="u3">201889</d:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment>
   <d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c188" decimals="0" unitRef="u3">12473</d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment>
   <d:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c189" decimals="0" unitRef="u3">214362</d:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment>
   <d:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c189" decimals="0" unitRef="u3">33260</d:PropertyPlantAndEquipment>
   <d:DisclosureOfDeferredTaxAssetsAndLiabilities contextRef="c11" id="ParaIndex_73150" xml:lang="da">Hensættelse til udskudt skat 1. oktober 2025 23.378368.414Hensættelse til udskudt skat 31. december 2025 23.378368.414Hensættelse til udskudt skat vedrører:Immaterielle anlægsaktiver 55.527154.606Materielle anlægsaktiver -13.002-11.687Øvrige 23.53119.328Igangværende arbejder for fremmed regning 0252.593Skattemæssigt underskud -42.678-46.426 23.378368.414</d:DisclosureOfDeferredTaxAssetsAndLiabilities>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c307" decimals="0" unitRef="u3">55527</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c308" decimals="0" unitRef="u3">154606</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c309" decimals="0" unitRef="u3">-13002</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c310" decimals="0" unitRef="u3">-11687</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c317" decimals="0" unitRef="u3">23531</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c318" decimals="0" unitRef="u3">19328</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c313" decimals="0" unitRef="u3">0</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c314" decimals="0" unitRef="u3">252593</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c319" decimals="0" unitRef="u3">-42678</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DeferredTaxLiability contextRef="c320" decimals="0" unitRef="u3">-46426</d:DeferredTaxLiability>
   <d:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c11" id="ParaIndex_81827" xml:lang="da">Selskabet har indgået leasingaftale hvor der påhviler ydelser for perioden i alt t.kr. 44 og en slutforpligtelse på i alt t.kr. 100Selskabet har indgået lejekontrakter med restløbetid på 14 måneder og en samlet forpligtelse på t.DKK 574.Selskabet er sambeskattet med moderselskabet ULK Invest ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat.</d:DisclosureOfContingentLiabilities>
   <d:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals contextRef="c11" id="ParaIndex_83804" xml:lang="da">Selskabet har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver.</d:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals>
</xbrli:xbrl>
