<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
            xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
            xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature"
            xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/cmn"
            xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/gsd"
            xmlns:ixt="http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2015-02-26"
            xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/sob"
            xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/mrv"
            xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/fsa"
            xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
            xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
            xmlns:ix="http://www.xbrl.org/2013/inlineXBRL"
            xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"
            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <link:schemaRef xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20241001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20241001.xsd"
                   xlink:type="simple"/>
   <xbrli:context id="c11">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">42419966</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c78">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">42419966</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
						<xbrli:scenario>
							  <xbrldi:typedMember dimension="c:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension">
								    <c:memberOfBoardIdentifier>
									1
								</c:memberOfBoardIdentifier>
							  </xbrldi:typedMember>
						</xbrli:scenario>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c32">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">42419966</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:startDate>2024-01-01</xbrli:startDate>
							  <xbrli:endDate>2024-12-31</xbrli:endDate>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c49">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">42419966</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:context id="c48">
						<xbrli:entity>
							  <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">42419966</xbrli:identifier>
						</xbrli:entity>
						<xbrli:period>
							  <xbrli:instant>2024-12-31</xbrli:instant>
						</xbrli:period>
					</xbrli:context>
   <xbrli:unit id="u3">
						<xbrli:measure>iso4217:DKK</xbrli:measure>
					</xbrli:unit>
   <xbrli:unit id="u4">
						<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
					</xbrli:unit>
   <d:ReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2025-12-31</d:ReportingPeriodEndDate>
   <d:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c11" id="ParaIndex_1375_CellNumber_XB2.B1B_CellInstance_0">32942660</d:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise>
   <d:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c11" id="ParaIndex_1375_CellNumber_XB2.B1C_CellInstance_0">Rev og Råd</d:NameOfSubmittingEnterprise>
   <d:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c11" id="ParaIndex_1375_CellNumber_XB2.B1D_CellInstance_0">Bymidten 80</d:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber>
   <d:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c11" id="ParaIndex_1376_CellNumber_XB2.B1E_CellInstance_0">3500 Værløse</d:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown>
   <d:ReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2025-01-01</d:ReportingPeriodStartDate>
   <d:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2024-01-01</d:PrecedingReportingPeriodStartDate>
   <d:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2024-12-31</d:PredingReportingPeriodEndDate>
   <d:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument contextRef="c11" id="ParaIndex_1387_CellNumber_XB2.B4B_CellInstance_0">CaseWare-FSR</d:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument>
   <d:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c11" id="ParaIndex_1378_CellNumber_XB2.B1K_CellInstance_0">Søren Hedegaard</d:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting>
   <g:ClassOfReportingEntity contextRef="c11">Regnskabsklasse B</g:ClassOfReportingEntity>
   <g:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c11">false</g:SelectedElementsFromReportingClassC>
   <g:SelectedElementsFromReportingClassD contextRef="c11">false</g:SelectedElementsFromReportingClassD>
   <c:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c11" id="ParaIndex_1387_CellNumber_XB2.B4A_CellInstance_0">Ingen bistand</c:TypeOfAuditorAssistance>
   <d:DateOfGeneralMeeting contextRef="c11">2026-05-06</d:DateOfGeneralMeeting>
   <d:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c11">Årsrapport</d:InformationOnTypeOfSubmittedReport>
   <e:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c11" id="ParaIndex_732" xml:lang="da">Direktionen har dags da­to be­hand­let og god­kendt års­rap­por­ten for regn­skabs­året 1. januar - 31. december 2025 for Adamo ApS.</e:IdentificationOfApprovedAnnualReport>
   <e:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c11" id="ParaIndex_737" xml:lang="da">Års­rap­por­ten af­læg­ges i ov­er­ens­stem­mel­se med års­regn­skabs­lov­en.</e:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement>
   <e:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c11" id="ParaIndex_742" xml:lang="da">Det er min op­fat­tel­se, at års­regn­ska­bet gi­ver et ret­vi­sen­de bil­lede af sel­ska­bets ak­ti­ver, pas­si­ver og fi­nan­si­el­le stil­ling pr. 31. december 2025 og re­sul­ta­tet af sel­ska­bets ak­ti­vi­te­ter for regn­skabs­året 1. januar - 31. december 2025.</e:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults>
   <e:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="c11" id="ParaIndex_747" xml:lang="da">Le­del­ses­be­ret­ning­en in­de­hol­der ef­ter min op­fat­tel­se en ret­vi­sen­de re­de­gø­rel­se for de for­hold, be­ret­ning­en om­hand­ler.</e:ManagementsStatementAboutManagementsReview>
   <e:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing contextRef="c11" id="ParaIndex_757" xml:lang="da">Års­regn­ska­bet er ik­ke re­vi­de­ret. Le­del­sen er­klæ­rer, at be­tin­gel­ser­ne her­for er op­fyldt.</e:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing>
   <e:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c11" id="ParaIndex_762" xml:lang="da">Års­rap­por­ten ind­stil­les til ge­ne­ral­for­sam­ling­ens god­ken­del­se.</e:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting>
   <c:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78" id="ParaIndex_778_CellNumber_A1.A1_CellInstance_0">Søren Hedegaard</c:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard>
   <c:TitleOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78" id="ParaIndex_780_CellNumber_A1.T1_CellInstance_0">direktør</c:TitleOfMemberOfExecutiveBoard>
   <d:NameOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1020_CellNumber_SO1.B3_CellInstance_0">Adamo ApS</d:NameOfReportingEntity>
   <d:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c11" id="ParaIndex_1023_CellNumber_SO1.B4_CellInstance_0">Carlsensvej </d:AddressOfReportingEntityStreetName>
   <d:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c11" id="ParaIndex_1023_CellNumber_SO1.D4_CellInstance_0">4</d:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier>
   <d:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c11" id="ParaIndex_1029_CellNumber_SO1.B6_CellInstance_0">4600 </d:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier>
   <d:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c11" id="ParaIndex_1029_CellNumber_SO1.D6_CellInstance_0">Køge</d:AddressOfReportingEntityDistrictName>
   <d:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1052_CellNumber_SO1.B11_CellInstance_0">42419966</d:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity>
   <d:DateOfFoundationOfReportingEntity contextRef="c11">2021-05-27</d:DateOfFoundationOfReportingEntity>
   <d:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1074_CellNumber_SO1.B16_CellInstance_0">Køge</d:RegisteredOfficeOfReportingEntity>
   <f:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_1442" xml:lang="da">Selskabets væ­sent­lig­ste ak­ti­vi­te­terSelskabets primære aktivitet er at drive virksomhed med handel og service.</f:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity>
   <g:GrossProfitLoss contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">4599354</g:GrossProfitLoss>
   <g:GrossProfitLoss contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">2160242</g:GrossProfitLoss>
   <g:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">967587</g:EmployeeBenefitsExpense>
   <g:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">716629</g:EmployeeBenefitsExpense>
   <g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">3631767</g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
   <g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">1443613</g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
   <g:OtherFinanceIncome contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">168733</g:OtherFinanceIncome>
   <g:OtherFinanceIncome contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">113670</g:OtherFinanceIncome>
   <g:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">3663</g:OtherFinanceExpenses>
   <g:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">2688</g:OtherFinanceExpenses>
   <g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">3796837</g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
   <g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">1554595</g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
   <g:TaxExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">835714</g:TaxExpense>
   <g:TaxExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">342386</g:TaxExpense>
   <g:ProfitLoss contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">2961123</g:ProfitLoss>
   <g:ProfitLoss contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">1212209</g:ProfitLoss>
   <g:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1350000</g:ProposedDividendRecognisedInEquity>
   <g:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">2000000</g:ProposedDividendRecognisedInEquity>
   <g:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquity contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">2000000</g:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquity>
   <g:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquity contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</g:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquity>
   <g:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">-388877</g:TransferredToFromRetainedEarnings>
   <g:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">-787791</g:TransferredToFromRetainedEarnings>
   <g:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">600</g:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables>
   <g:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</g:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables>
   <g:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">600</g:LongtermInvestmentsAndReceivables>
   <g:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</g:LongtermInvestmentsAndReceivables>
   <g:NoncurrentAssets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">600</g:NoncurrentAssets>
   <g:NoncurrentAssets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</g:NoncurrentAssets>
   <g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">2126169</g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises>
   <g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">2955630</g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises>
   <g:ShorttermReceivables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">2126169</g:ShorttermReceivables>
   <g:ShorttermReceivables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">2955630</g:ShorttermReceivables>
   <g:CashAndCashEquivalents contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1606955</g:CashAndCashEquivalents>
   <g:CashAndCashEquivalents contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">517936</g:CashAndCashEquivalents>
   <g:CurrentAssets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">3733124</g:CurrentAssets>
   <g:CurrentAssets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">3473566</g:CurrentAssets>
   <g:Assets contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">3733724</g:Assets>
   <g:Assets contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">3473566</g:Assets>
   <g:ContributedCapital contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">40000</g:ContributedCapital>
   <g:ContributedCapital contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">40000</g:ContributedCapital>
   <g:RetainedEarnings contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">9432</g:RetainedEarnings>
   <g:RetainedEarnings contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">398309</g:RetainedEarnings>
   <g:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1350000</g:ProposedDividendRecognisedInEquity>
   <g:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">2000000</g:ProposedDividendRecognisedInEquity>
   <g:Equity contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1399432</g:Equity>
   <g:Equity contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">2438309</g:Equity>
   <g:ShorttermTradePayables contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">352227</g:ShorttermTradePayables>
   <g:ShorttermTradePayables contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">196792</g:ShorttermTradePayables>
   <g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">14241</g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises>
   <g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">0</g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises>
   <g:ShorttermTaxPayablesToGroupEnterprises contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">835714</g:ShorttermTaxPayablesToGroupEnterprises>
   <g:ShorttermTaxPayablesToGroupEnterprises contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">342386</g:ShorttermTaxPayablesToGroupEnterprises>
   <g:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">1132110</g:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm>
   <g:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">496079</g:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm>
   <g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">2334292</g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">1035257</g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <g:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">2334292</g:LiabilitiesOtherThanProvisions>
   <g:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">1035257</g:LiabilitiesOtherThanProvisions>
   <g:LiabilitiesAndEquity contextRef="c49" decimals="0" unitRef="u3">3733724</g:LiabilitiesAndEquity>
   <g:LiabilitiesAndEquity contextRef="c48" decimals="0" unitRef="u3">3473566</g:LiabilitiesAndEquity>
   <g:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c11" id="ParaIndex_20192" xml:lang="da">Årsrapporten for Adamo ApS for 2025 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virk­som­he­der i regn­skabs­klas­se B.Den an­vend­te regn­skabs­prak­sis er u­æn­dret i for­hold til sid­ste år.Årsrapporten for 2025 er aflagt i kr.</g:InformationOnReportingClassOfEntity>
   <g:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c11" id="ParaIndex_20281" xml:lang="da">I re­sul­tat­op­gø­rel­sen ind­reg­nes ind­tæg­ter i takt med, at de ind­tje­nes. Her­ud­over ind­reg­nes vær­di­re­gu­le­ring­er af fi­nan­si­el­le ak­ti­ver og for­plig­tel­ser. I re­sul­tat­op­gø­rel­sen ind­reg­nes li­ge­le­des al­le om­kost­nin­ger, her­under af­skriv­nin­ger og ned­skriv­nin­ger. Ak­ti­ver ind­reg­nes i ba­lan­cen, når det er sand­syn­ligt, at frem­ti­di­ge ø­ko­no­mis­ke for­de­le vil til­fly­de sel­ska­bet, og ak­ti­vets vær­di kan må­les på­li­de­ligt.For­plig­tel­ser ind­reg­nes i ba­lan­cen, når det er sand­syn­ligt, at frem­ti­di­ge ø­ko­no­mis­ke for­de­le vil fra­gå sel­ska­bet, og for­plig­tel­sens vær­di kan må­les på­li­de­ligt.Ved før­ste ind­reg­ning må­les ak­ti­ver og for­plig­tel­ser til kost­pris. Ef­ter­­føl­gen­de må­les ak­ti­ver og for­­plig­tel­ser som be­skre­vet for hver en­kelt regn­skabs­post ne­den­for.Vis­se fi­nan­si­el­le ak­ti­ver og for­plig­tel­ser må­les til a­mor­ti­se­ret kost­pris, hvor­ved der ind­reg­nes en kon­stant ef­fek­tiv ren­te over lø­be­ti­den. A­mor­ti­se­ret kost­pris op­gø­res som op­rin­de­lig kost­pris med fra­drag af e­ven­tu­el­le af­drag samt til­læg/fra­drag af den ak­ku­mu­le­re­de a­mor­ti­se­ring af for­skel­len mel­lem kost­pris og no­mi­nelt be­løb. Ved ind­reg­ning og må­ling ta­ges hen­syn til for­ud­si­ge­li­ge tab og ri­si­ci, der frem­kom­mer, in­den årsrapporten af­læg­ges, og som be- el­ler af­kræf­ter for­hold, der ek­si­ste­re­de på ba­lan­ce­da­gen.</g:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c11" id="ParaIndex_20412" xml:lang="da">Sel­ska­bet an­ven­der be­stem­mel­sen i års­regn­skabs­lo­vens § 32, hvor­efter sel­ska­bets om­sæt­ning ik­ke er op­lyst.Bruttofortjeneste er et sam­men­drag af net­to­om­sæt­ning, æn­dring i lag­re af fær­dig­va­rer og va­rer un­der frem­stil­ling samt an­dre drifts­ind­tæg­ter med fra­drag af om­kost­ning­er til rå­va­rer og hjæl­pe­ma­te­ri­aler og an­dre eks­ter­ne om­kost­nin­ger.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c11" id="ParaIndex_20502" xml:lang="da">Net­to­om­sæt­ning­en må­les til dags­vær­di­en af det af­tal­te ved­er­lag ekskl. moms og af­gif­ter op­kræ­vet på veg­ne af tred­je­part. Al­le for­mer for af­giv­ne ra­bat­ter ind­reg­nes i om­sæt­ning­en.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue>
   <g:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed contextRef="c11" id="ParaIndex_20557" xml:lang="da">Om­kost­ning­er til rå­va­rer og hjæl­pe­ma­te­ri­al­er in­de­hold­er det for­brug af rå­va­rer og hjæl­pe­ma­te­ri­al­er, der er an­vendt for at op­nå år­ets net­to­om­sæt­ning.</g:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncome contextRef="c11" id="ParaIndex_20611" xml:lang="da">Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, driftstabs- og konflikterstatninger samt lønrefusioner. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncome>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c11" id="ParaIndex_20675" xml:lang="da">Andre eksterne omkostninger om­fat­ter om­kost­ning­er til dis­tri­bu­tion, salg, re­kla­me, ad­mi­ni­stra­tion, lo­kal­er, tab på de­bi­tor­er, o­pe­ra­tio­nel­le le­a­sing­om­kost­ning­er mv.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c11" id="ParaIndex_20734" xml:lang="da">Per­so­na­le­om­kost­ning­er om­fat­ter løn og ga­ger, in­klu­si­ve fe­rie­pen­ge og pen­sion­er samt an­dre om­kost­ning­er til so­ci­al si­kring mv. til sel­skab­ets med­ar­bej­de­re.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense>
   <g:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c11" id="ParaIndex_20788" xml:lang="da">Af- og ned­skriv­nin­ger af im­ma­te­ri­el­le og ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver in­de­hol­der år­ets af- og ned­skriv­nin­ger af im­ma­te­ri­el­le og ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver.</g:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c11" id="ParaIndex_20843" xml:lang="da">Finansielle ind­tæg­ter og om­kost­nin­ger ind­reg­nes i re­sul­tat­op­gø­rel­sen med de be­løb, der ved­rø­rer regn­skabs­året. Fi­nan­siel­le pos­ter om­fat­ter ren­te­ind­tæg­ter og -om­kost­nin­ger, fi­nan­siel­le om­kost­nin­ger ved fi­nan­siel lea­sing, rea­li­se­re­de og urea­li­se­re­de kurs­ge­vins­ter og -tab ved­rø­ren­de vær­di­pa­pi­rer, gæld og trans­ak­tio­ner i frem­med va­lu­ta, amor­ti­se­ring af fi­nan­siel­le ak­ti­ver og for­plig­tel­ser samt til­læg og godt­gø­rel­se un­der acon­to­skat­te­ord­nin­gen mv.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c11" id="ParaIndex_20898" xml:lang="da">Virksomheden er om­fat­tet af de dan­ske reg­ler om tvung­en sam­be­skat­ning af kon­cern­ens dan­ske dat­ter­virk­som­hed­er. Dat­ter­virk­som­hed­er ind­går i sam­be­skat­ning­en fra det tids­punkt, hvor de ind­går i kon­so­li­de­ring­en i kon­cern­regn­ska­bet og frem til det tids­punkt, hvor de ud­går fra kon­so­li­de­ring­en.Årets skat, som be­står af årets ak­tuel­le sel­skabs­skat og æn­dring i ud­skudt skat, ind­reg­nes i re­sul­tat­op­gø­rel­sen med den del, der kan hen­fø­res til årets re­sul­tat, og di­rek­te i egen­ka­pi­ta­len med den del, der kan hen­føres til po­ste­rin­ger di­rek­te i egen­ka­pi­ta­len.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c11" id="ParaIndex_21030" xml:lang="da">Pro­duk­tions­an­læg og ma­ski­ner samt andre an­læg, drifts­ma­te­riel og in­ven­tar mål­es til kost­pris med fra­drag af ak­ku­mu­le­re­de af- og ned­skriv­ning­er.Af­skriv­nings­grund­la­get er kost­pris med fra­drag af for­ven­tet rest­vær­di ef­ter af­slut­tet brugs­tid.Kost­pris om­fat­ter an­skaf­fel­ses­pri­sen og om­kost­nin­ger di­rek­te til­knyt­tet an­skaf­fel­sen ind­til det tids­punkt, hvor ak­ti­vet er klar til brug. For eg­ne frem­stil­le­de ak­ti­ver om­fat­ter kost­pri­sen di­rek­te og in­di­rek­te om­kost­nin­ger til ma­te­ri­al­er, kom­po­nen­ter, und­er­le­ve­ran­dør­er og løn.Der fo­re­tag­es li­neæ­re af­skriv­ning­er ba­se­ret på føl­gen­de vur­de­ring af ak­ti­ver­nes for­ven­te­de brugs­tider og rest­vær­di­er:BrugstidRestværdiAndre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år0-20 %Ak­tiv­er med en kost­pris på und­er kr. 34.400 om­kost­nings­fø­res i an­skaf­fel­ses­år­et.Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
													
													 
													
													Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment>
   <g:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets contextRef="c11" id="ParaIndex_21418" xml:lang="da">Den regn­skabs­mæs­si­ge vær­di af im­ma­te­ri­el­le og ma­te­ri­el­le an­lægs­ak­ti­ver samt ka­pi­tal­an­de­le i dat­ter­virk­som­he­der, as­so­cie­re­de virk­som­hed­er og ka­pi­tal­in­te­res­ser vur­der­es år­ligt for in­di­ka­tion­er på vær­di­for­ring­el­se, ud ov­er det som ud­tryk­kes ved af­skriv­ning.Fo­re­lig­ger der in­di­ka­tion­er på vær­di­for­rin­gel­se, fo­re­tag­es ned­skriv­nings­test af hvert en­kelt ak­tiv el­ler grup­pe af ak­ti­ver. Der fo­re­ta­ges ned­skriv­ning til gen­ind­vin­dings­vær­di­en, hvis den­ne er la­ve­re end den regn­skabs­mæs­si­ge vær­di.Gen­ind­vin­dings­vær­di er den høj­es­te vær­di af ka­pi­tal­vær­di og salgs­vær­di fra­truk­ket for­ven­te­de om­kost­nin­ger ved et salg. Ka­pi­tal­vær­di­en op­gø­res som nu­tids­vær­di­en af de for­ven­te­de net­to­pen­ge­strøm­me fra an­vend­el­se af ak­tiv­et el­ler ak­tiv­grup­pen og for­ven­te­de net­to­pen­ge­strøm­me ved salg af ak­tiv­et el­ler ak­tiv­grup­pen ef­ter endt brugs­tid.</g:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c11" id="ParaIndex_21485" xml:lang="da">Til­go­de­hav­en­der må­les til a­mor­ti­se­ret kost­pris.Der fo­re­ta­ges ned­skriv­ning til i­mø­de­gå­el­se af tab, hvor der vur­de­res at væ­re ind­truf­fet en ob­jek­tiv in­di­ka­tion på, at et til­go­de­hav­en­de el­ler en por­te­føl­je af til­go­de­hav­en­der er vær­di­for­rin­get. Hvis der fo­re­lig­ger en ob­jek­tiv in­di­ka­tion på, at et in­di­vi­du­elt til­go­de­hav­en­de er vær­di­for­rin­get, fo­re­tag­es ned­skriv­ning på in­di­vi­du­elt ni­ve­au.Ned­skriv­nin­ger op­gø­res som for­skel­len mel­lem den regn­skabs­mæs­si­ge vær­di af til­go­de­ha­ven­der og nu­tids­vær­di­en af de for­ven­te­de penge­strøm­me, her­un­der re­a­li­sa­tions­vær­di af e­ven­tu­el­le mod­tag­ne sik­ker­heds­stil­lel­ser. Som dis­kon­te­rings­sats an­ven­des den ef­fek­ti­ve ren­te for det en­kel­te til­go­de­ha­ven­de el­ler por­te­føl­je.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets contextRef="c11" id="ParaIndex_21623" xml:lang="da">Periodeafgrænsningsposter, ind­reg­net un­der om­sæt­nings­ak­ti­ver, om­fat­ter af­hold­te om­kost­ning­er ved­rø­ren­de ef­ter­føl­gen­de regn­skabs­år.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents contextRef="c11" id="ParaIndex_21678" xml:lang="da">Lik­vi­de behold­ning­er om­fat­ter kas­se­be­hold­ning samt indestå­ende i pen­ge­institut­ter.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents>
   <g:DescriptionOfMethodsOfDividends contextRef="c11" id="ParaIndex_21778" xml:lang="da">Ud­byt­teFo­re­slå­et ud­byt­te vi­ses som en sær­skilt post un­der e­gen­ka­pi­ta­len. Ud­byt­te ind­reg­nes som en for­plig­tel­se på tids­punk­tet for ved­ta­gel­se på ge­ne­ral­for­sam­ling­en.</g:DescriptionOfMethodsOfDividends>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c11" id="ParaIndex_21852" xml:lang="da">Selskabet er sam­be­skat­tet med kon­cern­for­bund­ne dan­ske sel­ska­ber. Den aktuel­le sel­skabs­skat for­de­les mel­lem de sam­be­skat­te­de sel­ska­ber i for­hold til dis­ses skat­te­plig­ti­ge ind­kom­ster og med fuld for­de­ling med re­fu­sion ved­rø­ren­de skat­te­mæs­si­ge un­der­skud. De sam­be­skat­te­de sel­ska­ber ind­går i acon­to­skat­te­ord­nin­gen.Skyl­di­ge og til­go­de­ha­ven­de sam­be­skat­nings­bi­drag ind­reg­nes i ba­lan­cen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.Ud­skudt skat må­les på grund­lag af de skat­te­reg­ler og skat­te­sat­ser, der med ba­lan­ce­da­gens lov­giv­ning vil være gæld­en­de, når den ud­skud­te skat for­ven­tes ud­løst som ak­tu­el skat. Æn­dring i ud­skudt skat som føl­ge af æn­drin­ger i skat­te­sat­ser ind­reg­nes i re­sul­tat­op­gø­rel­sen bort­set fra pos­ter, der føres di­rek­te på eg­en­ka­pi­ta­len.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax>
   <g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c11" id="ParaIndex_21931" xml:lang="da">Fi­nan­si­el­le for­plig­tel­ser ind­reg­nes ved lån­op­tag­el­se til det mod­tag­ne pro­ve­nu ef­ter fra­drag af af­hold­te trans­ak­tions­om­kost­nin­ger. I ef­ter­føl­gen­de pe­ri­oder må­les de fi­nan­si­el­le for­plig­tel­ser til amor­ti­se­ret kost­pris svar­en­de til den ka­pi­ta­li­se­re­de vær­di ved an­ven­del­se af den ef­fek­ti­ve ren­te, så for­skel­len mel­lem net­to­pro­ve­nu­et og den no­mi­nel­le vær­di ind­reg­nes i re­sul­tat­op­gø­rel­sen over lå­ne­pe­ri­od­en.Øvrige gælds­for­plig­tel­ser, som om­fat­ter gæld til le­ve­ran­dø­rer, til­knyt­tede virk­som­he­der samt an­den gæld, må­les til amor­ti­se­ret kost­pris, hvil­ket sæd­van­lig­vis sva­rer til no­mi­nel vær­di.</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <g:WagesAndSalaries contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">915490</g:WagesAndSalaries>
   <g:WagesAndSalaries contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">680014</g:WagesAndSalaries>
   <g:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">43000</g:PostemploymentBenefitExpense>
   <g:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">30000</g:PostemploymentBenefitExpense>
   <g:SocialSecurityContributions contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">9097</g:SocialSecurityContributions>
   <g:SocialSecurityContributions contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">6615</g:SocialSecurityContributions>
   <g:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">967587</g:EmployeeBenefitsExpense>
   <g:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">716629</g:EmployeeBenefitsExpense>
   <g:AverageNumberOfEmployees contextRef="c11" decimals="INF" unitRef="u4">1</g:AverageNumberOfEmployees>
   <g:AverageNumberOfEmployees contextRef="c32" decimals="INF" unitRef="u4">1</g:AverageNumberOfEmployees>
   <g:InterestIncomeFromGroupEnterprises contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">149800</g:InterestIncomeFromGroupEnterprises>
   <g:InterestIncomeFromGroupEnterprises contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">111300</g:InterestIncomeFromGroupEnterprises>
   <g:OtherInterestIncome contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">18933</g:OtherInterestIncome>
   <g:OtherInterestIncome contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">2370</g:OtherInterestIncome>
   <g:OtherFinanceIncome contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">168733</g:OtherFinanceIncome>
   <g:OtherFinanceIncome contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">113670</g:OtherFinanceIncome>
   <g:OtherInterestExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">3663</g:OtherInterestExpenses>
   <g:OtherInterestExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">2688</g:OtherInterestExpenses>
   <g:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">3663</g:OtherFinanceExpenses>
   <g:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">2688</g:OtherFinanceExpenses>
   <g:CurrentTaxExpense contextRef="c11" decimals="0" unitRef="u3">835714</g:CurrentTaxExpense>
   <g:CurrentTaxExpense contextRef="c32" decimals="0" unitRef="u3">342386</g:CurrentTaxExpense>
   <g:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c11" id="ParaIndex_46647" xml:lang="da">Selskabet er sambeskattet med moderselskabet  (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.Selskabet har ingen eventualforpligtelser.</g:DisclosureOfContingentLiabilities>
   <g:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals contextRef="c11" id="ParaIndex_48480" xml:lang="da">Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller indgået veksel-, kautions-, eller garantiforpligtelser.</g:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals>
</xbrli:xbrl>
