<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
            xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
            xmlns:arr="http://xbrl.dcca.dk/arr"
            xmlns:frm="http://xbrl.dcca.dk/frm_DanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax"
            xmlns:ixt5="http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2022-02-16"
            xmlns:dst="http://xbrl.dcca.dk/dst"
            xmlns:ixt="http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2010-04-20"
            xmlns:cmn="http://xbrl.dcca.dk/cmn"
            xmlns:sob="http://xbrl.dcca.dk/sob"
            xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
            xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"
            xmlns:tax="http://xbrl.dcca.dk/tax"
            xmlns:ix="http://www.xbrl.org/2013/inlineXBRL"
            xmlns:mrv="http://xbrl.dcca.dk/mrv"
            xmlns:entry="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature"
            xmlns:fsa="http://xbrl.dcca.dk/fsa"
            xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi"
            xmlns:esg="http://xbrl.dcca.dk/esg"
            xmlns:tch="http://xbrl.dcca.dk/tch"
            xmlns:gsd="http://xbrl.dcca.dk/gsd"
            xmlns:ixt3="http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2015-02-26"
            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
   <link:schemaRef xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20231001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20231001.xsd"
                   xlink:type="simple"/>
   <xbrli:context id="ID_0">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">41296771</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ID_1">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">41296771</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:typedMember dimension="cmn:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension">
            <cmn:memberOfBoardIdentifier>0</cmn:memberOfBoardIdentifier>
         </xbrldi:typedMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ID_2">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">41296771</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2025-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2025-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
      <xbrli:scenario>
         <xbrldi:explicitMember dimension="gsd:TypeOfReportingPeriodDimension">gsd:RegisteredReportingPeriodDeviatingFromReportedReportingPeriodDueArbitraryDatesMember</xbrldi:explicitMember>
      </xbrli:scenario>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ID_3">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">41296771</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:startDate>2024-01-01</xbrli:startDate>
         <xbrli:endDate>2024-12-31</xbrli:endDate>
      </xbrli:period>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ID_4">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">41296771</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
      </xbrli:period>
   </xbrli:context>
   <xbrli:context id="ID_5">
      <xbrli:entity>
         <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">41296771</xbrli:identifier>
      </xbrli:entity>
      <xbrli:period>
         <xbrli:instant>2024-12-31</xbrli:instant>
      </xbrli:period>
   </xbrli:context>
   <xbrli:unit id="decimal">
      <xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
   </xbrli:unit>
   <xbrli:unit id="DKK">
      <xbrli:measure>iso4217:DKK</xbrli:measure>
   </xbrli:unit>
   <gsd:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="ID_0" xml:lang="da">Raaby Revision ApS</gsd:NameOfSubmittingEnterprise>
   <gsd:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="ID_0" xml:lang="da">Raaby Revision ApS</gsd:NameOfSubmittingEnterprise>
   <gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="ID_0" xml:lang="da">Præstevænget 3</gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber>
   <gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="ID_0" xml:lang="da">6710 Esbjerg V</gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown>
   <cmn:TypeOfAuditorAssistance contextRef="ID_0" xml:lang="da">Ingen bistand</cmn:TypeOfAuditorAssistance>
   <gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="ID_0" xml:lang="da">Årsrapport</gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport>
   <fsa:ClassOfReportingEntity contextRef="ID_0" xml:lang="da">Regnskabsklasse B</fsa:ClassOfReportingEntity>
   <gsd:ReportingPeriodStartDate contextRef="ID_0" xml:lang="da">2025-01-01</gsd:ReportingPeriodStartDate>
   <gsd:ReportingPeriodEndDate contextRef="ID_0" xml:lang="da">2025-12-31</gsd:ReportingPeriodEndDate>
   <gsd:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="ID_0" xml:lang="da">2024-01-01</gsd:PrecedingReportingPeriodStartDate>
   <gsd:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="ID_0" xml:lang="da">2024-12-31</gsd:PredingReportingPeriodEndDate>
   <fsa:AccountingPoliciesAreUnchangedFromPreviousPeriod contextRef="ID_0" xml:lang="da">true</fsa:AccountingPoliciesAreUnchangedFromPreviousPeriod>
   <fsa:AverageNumberOfEmployees contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="decimal" xml:lang="da">0</fsa:AverageNumberOfEmployees>
   <gsd:NameOfReportingEntity contextRef="ID_0" xml:lang="da">Built by MT ApS</gsd:NameOfReportingEntity>
   <gsd:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="ID_0" xml:lang="da">Kærstykkevej 26Kærstykkevej 26</gsd:AddressOfReportingEntityStreetName>
   <gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="ID_0" xml:lang="da">2650</gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier>
   <gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="ID_0" xml:lang="da">Hvidovre</gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName>
   <gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="ID_0" xml:lang="da">41296771</gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity>
   <gsd:ReportingPeriodNumber contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">6</gsd:ReportingPeriodNumber>
   <gsd:DateOfGeneralMeeting contextRef="ID_0" xml:lang="da">2026-04-23</gsd:DateOfGeneralMeeting>
   <gsd:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="ID_0" xml:lang="da">Michael Testrup</gsd:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting>
   <sob:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="ID_0" xml:lang="da">Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2025 - 31-12-2025 for Built by MT ApS.</sob:IdentificationOfApprovedAnnualReport>
   <sob:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="ID_0" xml:lang="da">Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</sob:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement>
   <sob:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="ID_0" xml:lang="da">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2025 - 31-12-2025.</sob:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults>
   <sob:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="ID_0" xml:lang="da">Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.</sob:ManagementsStatementAboutManagementsReview>
   <sob:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing contextRef="ID_0" xml:lang="da">Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.</sob:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing>
   <sob:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="ID_0" xml:lang="da">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</sob:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting>
   <sob:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="ID_0" xml:lang="da">Hvidovre</sob:PlaceOfSignatureOfStatement>
   <sob:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="ID_0" xml:lang="da">2026-04-23</sob:DateOfApprovalOfAnnualReport>
   <cmn:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="ID_1" xml:lang="da">Michael Thestrup</cmn:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard>
   <cmn:TitleOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="ID_1" xml:lang="da">Adm. direktør</cmn:TitleOfMemberOfExecutiveBoard>
   <gsd:NameOfReportingEntity contextRef="ID_0" xml:lang="da">Built by MT ApS</gsd:NameOfReportingEntity>
   <gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="ID_0" xml:lang="da">2650</gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier>
   <gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="ID_0" xml:lang="da">Hvidovre</gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName>
   <gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="ID_0" xml:lang="da">41296771</gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity>
   <gsd:DateOfFoundationOfReportingEntity contextRef="ID_0" xml:lang="da">2020-04-12</gsd:DateOfFoundationOfReportingEntity>
   <gsd:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="ID_0" xml:lang="da">Hvidovre</gsd:RegisteredOfficeOfReportingEntity>
   <gsd:ReportingPeriodStartDate contextRef="ID_0" xml:lang="da">2025-01-01</gsd:ReportingPeriodStartDate>
   <gsd:ReportingPeriodEndDate contextRef="ID_2" xml:lang="da">2025-12-31</gsd:ReportingPeriodEndDate>
   <mrv:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity contextRef="ID_0" xml:lang="da">Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter består i at drive tømrervirksomhed samt deraf beslægtet erhverv.</mrv:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity>
   <mrv:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs contextRef="ID_0" xml:lang="da">Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forholdSelskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2025 - 31-12-2025 udviser et resultat på kr. -13.612, og selskabets balance pr. 31-12-2025 udviser en balancesum på kr. 247.567, og en egenkapital på kr. 114.862.</mrv:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs>
   <mrv:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod contextRef="ID_0" xml:lang="da">Begivenheder efter regnskabsårets afslutningDer er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.</mrv:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod>
   <mrv:DescriptionOfExpectedDevelopment contextRef="ID_0" xml:lang="da">Forventninger til fremtidenDer forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.</mrv:DescriptionOfExpectedDevelopment>
   <fsa:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="ID_0" xml:lang="da">Årsrapporten for Built by MT ApS for 2025 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.</fsa:InformationOnReportingClassOfEntity>
   <fsa:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="ID_0" xml:lang="da">Generelt om indregning og målingRegnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</fsa:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIncomeStatementItems contextRef="ID_0" xml:lang="da">Resultatopgørelsen</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIncomeStatementItems>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="ID_0" xml:lang="da">Bruttofortjeneste og -tabSelskabet anvender bestemmelserne i årsregnskabsloven, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="ID_0" xml:lang="da">NettoomsætningNettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCostOfSales contextRef="ID_0" xml:lang="da">Vareforbrug</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCostOfSales>
   <fsa:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed contextRef="ID_0" xml:lang="da">Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne.</fsa:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="ID_0" xml:lang="da">Andre eksterne omkostningerAndre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="ID_0" xml:lang="da">PersonaleomkostningerPersonaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="ID_0" xml:lang="da">Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiverAf- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:BrugstidRestværdiAndre anlæg, driftsmateriel og inventar3 år0%Indretning af lejede lokaler6 år0%Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.</fsa:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="ID_0" xml:lang="da">Finansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="ID_0" xml:lang="da">Skat af årets resultatSkat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfAssetsAndLiabilities contextRef="ID_0" xml:lang="da">Balancen</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfAssetsAndLiabilities>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="ID_0" xml:lang="da">Materielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til den lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.Genindvindingsværdien for aktiviet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInvestments contextRef="ID_0" xml:lang="da">DepositaDeposita måles til anskaffelsespris.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInvestments>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories contextRef="ID_0" xml:lang="da">VarebeholdningerAktiver bestemt for salg indregnes som omsætningsaktiver under varebeholdninger, når anvendelsen af aktivet er ophørt. Der afskrives ikke på aktiver bestemt for salg. Aktiver bestemt for salg testes løbende for nedskrivningsbehov til en eventuelt lavere nettorealisationsværdi.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="ID_0" xml:lang="da">TilgodehavenderTilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.Andre tilgodehavenderTilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents contextRef="ID_0" xml:lang="da">LikviderLikvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEquity contextRef="ID_0" xml:lang="da">EgenkapitalEgenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEquity>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfProvisions contextRef="ID_0" xml:lang="da">Hensatte forpligtelserUdskudt skatUdskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfProvisions>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities contextRef="ID_0" xml:lang="da">Aktuelle skatteforpligtelserAktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.</fsa:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities>
   <fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="ID_0" xml:lang="da">GældsforpligtelserFinansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.Eventualaktiver og -forpligtelserEventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.</fsa:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <fsa:GrossProfitLoss contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">454804</fsa:GrossProfitLoss>
   <fsa:GrossProfitLoss contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">351661</fsa:GrossProfitLoss>
   <fsa:EmployeeBenefitsExpense contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">430811</fsa:EmployeeBenefitsExpense>
   <fsa:EmployeeBenefitsExpense contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">356874</fsa:EmployeeBenefitsExpense>
   <fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">40310</fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss>
   <fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">31476</fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss>
   <fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">-16317</fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
   <fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">-36689</fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
   <fsa:OtherFinanceIncomeFromGroupEnterprises contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">915</fsa:OtherFinanceIncomeFromGroupEnterprises>
   <fsa:OtherFinanceIncomeFromGroupEnterprises contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">0</fsa:OtherFinanceIncomeFromGroupEnterprises>
   <fsa:OtherFinanceIncome contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">17</fsa:OtherFinanceIncome>
   <fsa:OtherFinanceIncome contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">229</fsa:OtherFinanceIncome>
   <fsa:RestOfOtherFinanceExpenses contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">1847</fsa:RestOfOtherFinanceExpenses>
   <fsa:RestOfOtherFinanceExpenses contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">5599</fsa:RestOfOtherFinanceExpenses>
   <fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">-17232</fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
   <fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">-42059</fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
   <fsa:TaxExpense contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">-3620</fsa:TaxExpense>
   <fsa:TaxExpense contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">-9204</fsa:TaxExpense>
   <fsa:ProfitLoss contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">-13612</fsa:ProfitLoss>
   <fsa:ProfitLoss contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">-32855</fsa:ProfitLoss>
   <fsa:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">13612</fsa:TransferredToFromRetainedEarnings>
   <fsa:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">32855</fsa:TransferredToFromRetainedEarnings>
   <fsa:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">35334</fsa:FixturesFittingsToolsAndEquipment>
   <fsa:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">61834</fsa:FixturesFittingsToolsAndEquipment>
   <fsa:LeaseholdImprovements contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">26469</fsa:LeaseholdImprovements>
   <fsa:LeaseholdImprovements contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">40278</fsa:LeaseholdImprovements>
   <fsa:PropertyPlantAndEquipment contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">61803</fsa:PropertyPlantAndEquipment>
   <fsa:PropertyPlantAndEquipment contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">102112</fsa:PropertyPlantAndEquipment>
   <fsa:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">5450</fsa:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables>
   <fsa:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">5450</fsa:DepositsLongtermInvestmentsAndReceivables>
   <fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">5450</fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables>
   <fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">5450</fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables>
   <fsa:NoncurrentAssets contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">67253</fsa:NoncurrentAssets>
   <fsa:NoncurrentAssets contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">107562</fsa:NoncurrentAssets>
   <fsa:RawMaterialsAndConsumables contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">10000</fsa:RawMaterialsAndConsumables>
   <fsa:RawMaterialsAndConsumables contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">9250</fsa:RawMaterialsAndConsumables>
   <fsa:Inventories contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">10000</fsa:Inventories>
   <fsa:Inventories contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">9250</fsa:Inventories>
   <fsa:ShorttermTradeReceivables contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">73704</fsa:ShorttermTradeReceivables>
   <fsa:ShorttermTradeReceivables contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">105191</fsa:ShorttermTradeReceivables>
   <fsa:OtherShorttermReceivables contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">23751</fsa:OtherShorttermReceivables>
   <fsa:OtherShorttermReceivables contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">22963</fsa:OtherShorttermReceivables>
   <fsa:ShorttermReceivables contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">97455</fsa:ShorttermReceivables>
   <fsa:ShorttermReceivables contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">128154</fsa:ShorttermReceivables>
   <fsa:CashAndCashEquivalents contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">72859</fsa:CashAndCashEquivalents>
   <fsa:CashAndCashEquivalents contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">46885</fsa:CashAndCashEquivalents>
   <fsa:CurrentAssets contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">180314</fsa:CurrentAssets>
   <fsa:CurrentAssets contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">184289</fsa:CurrentAssets>
   <fsa:Assets contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">247567</fsa:Assets>
   <fsa:Assets contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">291851</fsa:Assets>
   <fsa:ContributedCapital contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">40000</fsa:ContributedCapital>
   <fsa:ContributedCapital contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">40000</fsa:ContributedCapital>
   <fsa:RetainedEarnings contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">74862</fsa:RetainedEarnings>
   <fsa:RetainedEarnings contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">88475</fsa:RetainedEarnings>
   <fsa:Equity contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">114862</fsa:Equity>
   <fsa:Equity contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">128475</fsa:Equity>
   <fsa:ProvisionsForDeferredTax contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">4401</fsa:ProvisionsForDeferredTax>
   <fsa:ProvisionsForDeferredTax contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">10671</fsa:ProvisionsForDeferredTax>
   <fsa:Provisions contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">4401</fsa:Provisions>
   <fsa:Provisions contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">10671</fsa:Provisions>
   <fsa:ShorttermTradePayables contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">21009</fsa:ShorttermTradePayables>
   <fsa:ShorttermTradePayables contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">8391</fsa:ShorttermTradePayables>
   <fsa:ShorttermTaxPayables contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">2650</fsa:ShorttermTaxPayables>
   <fsa:ShorttermTaxPayables contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">0</fsa:ShorttermTaxPayables>
   <fsa:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">84380</fsa:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm>
   <fsa:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">65720</fsa:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm>
   <fsa:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">20265</fsa:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement>
   <fsa:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">78594</fsa:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement>
   <fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">128304</fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">152705</fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
   <fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">128304</fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions>
   <fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">152705</fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions>
   <fsa:LiabilitiesAndEquity contextRef="ID_4" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">247567</fsa:LiabilitiesAndEquity>
   <fsa:LiabilitiesAndEquity contextRef="ID_5" decimals="0" unitRef="DKK" xml:lang="da">291851</fsa:LiabilitiesAndEquity>
   <fsa:DisclosureOfEmployeeBenefitsExpense contextRef="ID_0" xml:lang="da">1. PersonaleomkostningerLønninger423.312348.312Andre omkostninger til social sikring6.2727.904Andre personaleomkostninger1.227658430.811356.874Gennemsnitligt antal beskæftigede11</fsa:DisclosureOfEmployeeBenefitsExpense>
   <fsa:AverageNumberOfEmployees contextRef="ID_0" decimals="0" unitRef="decimal" xml:lang="da">1</fsa:AverageNumberOfEmployees>
   <fsa:AverageNumberOfEmployees contextRef="ID_3" decimals="0" unitRef="decimal" xml:lang="da">1</fsa:AverageNumberOfEmployees>
   <fsa:DisclosureOfOtherFinanceExpenses contextRef="ID_0" xml:lang="da">2. Andre finansielle omkostningerRenteudgifter mellemregning anpartshaver1.7205.378Renter og gebyr, ej fradragsberettiget1272211.8475.599</fsa:DisclosureOfOtherFinanceExpenses>
   <fsa:DisclosureOfContributedCapital contextRef="ID_0" xml:lang="da">3. VirksomhedskapitalSaldo primo40.00040.000Saldo ultimo40.00040.000</fsa:DisclosureOfContributedCapital>
   <fsa:DisclosureOfEquity contextRef="ID_0" xml:lang="da">4. Overført resultatSaldo primo88.474121.330Årets tilgang-13.612-32.855Saldo ultimo74.86288.475</fsa:DisclosureOfEquity>
   <fsa:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="ID_0" xml:lang="da">5. EventualforpligtelserSelskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Steinaa Holding ApS, der er administrationsselskab i sambeskatningen.</fsa:DisclosureOfContingentLiabilities>
   <fsa:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals contextRef="ID_0" xml:lang="da">6. Sikkerhedsstillelser og pantsætningerDer er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.</fsa:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals>
</xbrli:xbrl>
