<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20171001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20171001.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20171001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20171001.xsd"/><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c11">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">37543128</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">Roesgaard &amp; Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c11">Sønderbrogade 16</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c11">8700 Horsens</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2017-01-01</c:ReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2017-12-31</c:ReportingPeriodEndDate><c:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2016-01-01</c:PrecedingReportingPeriodStartDate><c:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2016-12-31</c:PredingReportingPeriodEndDate><c:DateOfApprovalOfReport contextRef="c11">2018-01-25</c:DateOfApprovalOfReport><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c11">34702489</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:NameOfReportingEntity contextRef="c11">Knud Høi Ejendomme ApS</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c11">Vilhelm Becks Vej</c:AddressOfReportingEntityStreetName><c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c11">12</c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c11">8260</c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier><c:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c11">Viby J</c:AddressOfReportingEntityDistrictName><c:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode contextRef="c11">DK</c:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode><c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c11">Aarhus</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity><d:NameOfAuditFirm contextRef="c12">Roesgaard &amp; Partners</d:NameOfAuditFirm><d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c12">37543128</d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm><d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c12">Jens Roesgaard</d:NameAndSurnameOfAuditor><d:DescriptionOfAuditor contextRef="c12">statsautoriseret revisor</d:DescriptionOfAuditor><c:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c12">Sønderbrogade</c:AddressOfAuditorStreetName><c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c12">16</c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c12">8700</c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier><c:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c12">Horsens</c:AddressOfAuditorDistrictName><c:AddressOfAuditorCountryIdentificationCode contextRef="c12">DK</c:AddressOfAuditorCountryIdentificationCode><c:TelephoneNumberOfAuditor contextRef="c12">75629999</c:TelephoneNumberOfAuditor><c:EmailOfAuditor contextRef="c11">revisor@roesgaard.dk</c:EmailOfAuditor><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c11">2018-03-06</c:DateOfGeneralMeeting><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c11">Jørgen Høi</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><e:ClassOfReportingEntity contextRef="c11">Regnskabsklasse B</e:ClassOfReportingEntity><e:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c11">true</e:SelectedElementsFromReportingClassC><d:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c11">Revisionspåtegning</d:TypeOfAuditorAssistance><f:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c11" xml:lang="da">Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Knud Høi Ejendomme ApS.</f:IdentificationOfApprovedAnnualReport><f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c11" xml:lang="da">Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.</f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><f:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="c11" xml:lang="da">Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.</f:ManagementsStatementAboutManagementsReview><f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c104">Jørgen Høi</d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11" xml:lang="da">Til kapitalejerne i Knud Høi Ejendomme ApS</g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><g:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11" xml:lang="da">Vi har revideret årsregnskabet for Knud Høi Ejendomme ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</g:OpinionOnAuditedFinancialStatements><g:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements contextRef="c11" xml:lang="da">Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.</g:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements><g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="c11" xml:lang="da">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.</g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements><g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="c11" xml:lang="da">Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.</g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed><g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11" xml:lang="da">Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.</g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><g:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c11">Horsens</g:SignatureOfAuditorsPlace><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c11">2018-01-25</g:SignatureOfAuditorsDate><d:NameOfAuditFirm contextRef="c12">Roesgaard &amp; Partners</d:NameOfAuditFirm><d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c12">Jens Roesgaard</d:NameAndSurnameOfAuditor><d:DescriptionOfAuditor contextRef="c12">statsautoriseret revisor</d:DescriptionOfAuditor><d:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="c12">mne28681</d:IdentificationNumberOfAuditor><h:ManagementsReview contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er erhvervelse, besiddelse og udlejning af  fast ejendom samt anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på kr. 2.980.326, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 10.542.547.
Ledelsen anser årets resultat som utilfredsstillende.</h:ManagementsReview><e:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten for Knud Høi Ejendomme ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.</e:InformationOnReportingClassOfEntity><e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c11" xml:lang="da">I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste omfatter huslejeindtægter med fradrag af andre eksterne omkostninger.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyCosts contextRef="c11" xml:lang="da">Ejendommens driftsomkostninger omfatter direkte og indirekte ejendomsomkostninger til drift, vedligeholdelse, forsikring, forbrugsafgifter og skatter mv., der afholdes i forbindelse med den udlejning af ejendomme, som indgår i nettoomsætningen.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyCosts><e:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c11" xml:lang="da">Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.</e:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c11" xml:lang="da">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><e:DescriptionOfMethodsOfInvestmentsAsCurrentAssets contextRef="c11" xml:lang="da">Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.</e:DescriptionOfMethodsOfInvestmentsAsCurrentAssets><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents contextRef="c11" xml:lang="da">Likvider omfatter likvide beholdninger.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c11" xml:lang="da">Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c11" xml:lang="da">Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><e:GrossProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">87615</e:GrossProfitLoss><e:GrossProfitLoss contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">1105000</e:GrossProfitLoss><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">4157618</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">0</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-4070003</e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">1105000</e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><e:OtherFinanceIncome contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">77439</e:OtherFinanceIncome><e:OtherFinanceIncome contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">93000</e:OtherFinanceIncome><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">0</e:OtherFinanceExpenses><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">45000</e:OtherFinanceExpenses><e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-3992564</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">1153000</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><e:TaxExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-1012238</e:TaxExpense><e:TaxExpense contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">246000</e:TaxExpense><e:ProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-2980326</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">907000</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c72" unitRef="u3" decimals="0">-2980326</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c73" unitRef="u3" decimals="-3">907000</e:ProfitLoss><e:InvestmentProperty contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">0</e:InvestmentProperty><e:InvestmentProperty contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">18447000</e:InvestmentProperty><e:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">0</e:PropertyPlantAndEquipment><e:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">18447000</e:PropertyPlantAndEquipment><e:NoncurrentAssets contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">0</e:NoncurrentAssets><e:NoncurrentAssets contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">18447000</e:NoncurrentAssets><e:OtherShorttermReceivables contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">5863594</e:OtherShorttermReceivables><e:OtherShorttermReceivables contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">0</e:OtherShorttermReceivables><e:ShorttermReceivables contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">5863594</e:ShorttermReceivables><e:ShorttermReceivables contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">0</e:ShorttermReceivables><e:OtherShorttermInvestments contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">5142700</e:OtherShorttermInvestments><e:OtherShorttermInvestments contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">2086000</e:OtherShorttermInvestments><e:ShorttermInvestments contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">5142700</e:ShorttermInvestments><e:ShorttermInvestments contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">2086000</e:ShorttermInvestments><e:CashAndCashEquivalents contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">689364</e:CashAndCashEquivalents><e:CashAndCashEquivalents contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">507000</e:CashAndCashEquivalents><e:CurrentAssets contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">11695658</e:CurrentAssets><e:CurrentAssets contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">2593000</e:CurrentAssets><e:Assets contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">11695658</e:Assets><e:Assets contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">21040000</e:Assets><e:ContributedCapital contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">125000</e:ContributedCapital><e:ContributedCapital contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">125000</e:ContributedCapital><e:RetainedEarnings contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">10417547</e:RetainedEarnings><e:RetainedEarnings contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">13398000</e:RetainedEarnings><e:Equity contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">10542547</e:Equity><e:Equity contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">13523000</e:Equity><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">0</e:ProvisionsForDeferredTax><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">1783000</e:ProvisionsForDeferredTax><e:Provisions contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">0</e:Provisions><e:Provisions contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">1783000</e:Provisions><e:LongtermMortgageDebt contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">0</e:LongtermMortgageDebt><e:LongtermMortgageDebt contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">4638000</e:LongtermMortgageDebt><e:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">0</e:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">4638000</e:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:ShorttermPartOfLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">0</e:ShorttermPartOfLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:ShorttermPartOfLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">395000</e:ShorttermPartOfLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">414642</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">417000</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><e:ShorttermTaxPayables contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">725861</e:ShorttermTaxPayables><e:ShorttermTaxPayables contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">132000</e:ShorttermTaxPayables><e:OtherShorttermPayables contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">12608</e:OtherShorttermPayables><e:OtherShorttermPayables contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">152000</e:OtherShorttermPayables><e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">1153111</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">1096000</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">1153111</e:LiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">5734000</e:LiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">11695658</e:LiabilitiesAndEquity><e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">21040000</e:LiabilitiesAndEquity><e:Equity contextRef="c113" unitRef="u3" decimals="0">125000</e:Equity><e:Equity contextRef="c131" unitRef="u3" decimals="0">13397873</e:Equity><e:ProfitLoss contextRef="c132" unitRef="u3" decimals="0">-2980326</e:ProfitLoss><e:Equity contextRef="c115" unitRef="u3" decimals="0">125000</e:Equity><e:Equity contextRef="c133" unitRef="u3" decimals="0">10417547</e:Equity><e:OtherInterestExpenses contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">0</e:OtherInterestExpenses><e:OtherInterestExpenses contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">45000</e:OtherInterestExpenses><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">0</e:OtherFinanceExpenses><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">45000</e:OtherFinanceExpenses><e:CurrentTaxExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">770453</e:CurrentTaxExpense><e:CurrentTaxExpense contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">139000</e:CurrentTaxExpense><e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-1782691</e:AdjustmentsForDeferredTax><e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c58" unitRef="u3" decimals="-3">107000</e:AdjustmentsForDeferredTax><e:DisclosureOfDeferredTaxAssetsAndLiabilities contextRef="c11" xml:lang="da">Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2017 
1.782.691
1.783
Anvendt i året 
(1.782.691)
0
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2017 
0
1.783



Materielle anlægsaktiver 
0
1.675
Skattemæssigt underskud 
0
108
 
0
1.783





</e:DisclosureOfDeferredTaxAssetsAndLiabilities><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c289" unitRef="u3" decimals="0">1782691</e:ProvisionsForDeferredTax><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c290" unitRef="u3" decimals="-3">1783000</e:ProvisionsForDeferredTax><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c75" unitRef="u3" decimals="0">0</e:ProvisionsForDeferredTax><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c74" unitRef="u3" decimals="-3">1783000</e:ProvisionsForDeferredTax><e:DeferredTaxLiability contextRef="c423" unitRef="u3" decimals="0">0</e:DeferredTaxLiability><e:DeferredTaxLiability contextRef="c424" unitRef="u3" decimals="-3">1675000</e:DeferredTaxLiability><e:DeferredTaxLiability contextRef="c433" unitRef="u3" decimals="0">0</e:DeferredTaxLiability><e:DeferredTaxLiability contextRef="c434" unitRef="u3" decimals="-3">108000</e:DeferredTaxLiability><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c11"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period></context><!--REVISOR1--><context id="c12"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAuditorDimension"><d:auditorIdentifier>1</d:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Forrige periode enkelt selskab--><context id="c58"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><startDate>2016-01-01</startDate><endDate>2016-12-31</endDate></period></context><!--Overfoert resultat aktuel i aaret--><context id="c72"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat forrige i aaret--><context id="c73"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><startDate>2016-01-01</startDate><endDate>2016-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Slutdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c74"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2016-12-31</instant></period></context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c75"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period></context><!--CEO1--><context id="c104"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel primo--><context id="c113"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel ultimo--><context id="c115"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel primo--><context id="c131"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel i aaret--><context id="c132"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel ultimo--><context id="c133"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Startdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c289"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period></context><!--Startdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c290"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2016-01-01</instant></period></context><!--Udskudt skat Mat aktuel ultimo--><context id="c423"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:DeferredTaxItemsDimension">e:PropertyPlantAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Udskudt skat Mat forrige ultimo--><context id="c424"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2016-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:DeferredTaxItemsDimension">e:PropertyPlantAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Udskudt skat underskud aktuel ultimo--><context id="c433"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:DeferredTaxItemsDimension">e:TaxLossesMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Udskudt skat underskud forrige ultimo--><context id="c434"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34702489</identifier></entity><period><instant>2016-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:DeferredTaxItemsDimension">e:TaxLossesMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--DKK enere--><unit id="u3"><measure>iso4217:DKK</measure></unit></xbrl>