<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20161001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20161001.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20161001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20161001.xsd"/><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c65">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c65">33771231</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c65">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c65">Strandvejen 44</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c65">2900 Hellerup</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c65">2017-01-01</c:ReportingPeriodStartDate><c:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c65">2016-01-01</c:PrecedingReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c65">2017-12-31</c:ReportingPeriodEndDate><c:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c65">2016-12-31</c:PredingReportingPeriodEndDate><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c65">30236262</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:NameOfReportingEntity contextRef="c65">Toolpartners A/S</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c65">Bragesvej</c:AddressOfReportingEntityStreetName><c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c65">5</c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c65">4100</c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier><c:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c65">Ringsted</c:AddressOfReportingEntityDistrictName><c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c65">Ringsted</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity><d:NameOfAuditFirm contextRef="c67">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</d:NameOfAuditFirm><d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c67">33771231</d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm><c:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c67">Ndr. Ringgade</c:AddressOfAuditorStreetName><c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c67">70C</c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c67">4200</c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier><c:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c67">Slagelse</c:AddressOfAuditorDistrictName><c:AddressOfAuditorCountry contextRef="c65">Danmark</c:AddressOfAuditorCountry><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c65">2018-05-24</c:DateOfGeneralMeeting><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c65">Charlotte Lundbech</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><e:ClassOfReportingEntity contextRef="c65">Regnskabsklasse B</e:ClassOfReportingEntity><d:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c65">Andre erklæringer uden sikkerhed</d:TypeOfAuditorAssistance><f:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c65">Ringsted</f:PlaceOfSignatureOfStatement><f:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c65">2018-05-24</f:DateOfApprovalOfAnnualReport><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c65">2018-05-24</g:SignatureOfAuditorsDate><d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c83">Charlotte Lundbech</d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><d:TitleOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c83">direktør</d:TitleOfMemberOfExecutiveBoard><d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c68">Michael René Lundbech</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><d:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c68">formand</d:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard><d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c69">Charlotte Lundbech</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c70">Benny Bech-Willumsen</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><g:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c65">Slagelse</g:SignatureOfAuditorsPlace><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c65">2018-05-24</g:SignatureOfAuditorsDate><d:NameOfAuditFirm contextRef="c67">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</d:NameOfAuditFirm><d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c67">Brian Petersen</d:NameAndSurnameOfAuditor><d:DescriptionOfAuditor contextRef="c67">statsautoriseret revisor</d:DescriptionOfAuditor><d:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="c67">mne28701</d:IdentificationNumberOfAuditor><e:GrossProfitLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-104543</e:GrossProfitLoss><e:GrossProfitLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">76660</e:GrossProfitLoss><e:OtherFinanceIncome contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">7292</e:OtherFinanceIncome><e:OtherFinanceIncome contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">0</e:OtherFinanceIncome><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">7002</e:OtherFinanceExpenses><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">6921</e:OtherFinanceExpenses><e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-104253</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">69739</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><e:TaxExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-22937</e:TaxExpense><e:TaxExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">15343</e:TaxExpense><e:ProfitLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-81316</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">54396</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c103" unitRef="u0" decimals="0">-81316</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c104" unitRef="u0" decimals="0">54396</e:ProfitLoss><e:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CompletedDevelopmentProjects><e:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CompletedDevelopmentProjects><e:DevelopmentProjectsInProgress contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:DevelopmentProjectsInProgress><e:DevelopmentProjectsInProgress contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">1054670</e:DevelopmentProjectsInProgress><e:IntangibleAssets contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:IntangibleAssets><e:IntangibleAssets contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">1054670</e:IntangibleAssets><e:NoncurrentAssets contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:NoncurrentAssets><e:NoncurrentAssets contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">1054670</e:NoncurrentAssets><e:ShorttermTradeReceivables contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ShorttermTradeReceivables><e:ShorttermTradeReceivables contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">12500</e:ShorttermTradeReceivables><e:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">747356</e:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><e:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><e:OtherShorttermReceivables contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">7389</e:OtherShorttermReceivables><e:OtherShorttermReceivables contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">520986</e:OtherShorttermReceivables><e:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">5900</e:CurrentDeferredTaxAssets><e:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CurrentDeferredTaxAssets><e:ShorttermTaxReceivables contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ShorttermTaxReceivables><e:ShorttermTaxReceivables contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">19907</e:ShorttermTaxReceivables><e:DeferredIncomeAssets contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">73522</e:DeferredIncomeAssets><e:DeferredIncomeAssets contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">0</e:DeferredIncomeAssets><e:ShorttermReceivables contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">834167</e:ShorttermReceivables><e:ShorttermReceivables contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">553393</e:ShorttermReceivables><e:CashAndCashEquivalents contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CashAndCashEquivalents><e:CashAndCashEquivalents contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">93677</e:CashAndCashEquivalents><e:CurrentAssets contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">834167</e:CurrentAssets><e:CurrentAssets contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">647070</e:CurrentAssets><e:Assets contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">834167</e:Assets><e:Assets contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">1701740</e:Assets><e:ContributedCapital contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:ContributedCapital><e:ContributedCapital contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:ContributedCapital><e:PaidContributedCapital contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:PaidContributedCapital><e:PaidContributedCapital contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:PaidContributedCapital><e:RetainedEarnings contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">206476</e:RetainedEarnings><e:RetainedEarnings contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">287792</e:RetainedEarnings><e:Equity contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">706476</e:Equity><e:Equity contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">787792</e:Equity><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ProvisionsForDeferredTax><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">17037</e:ProvisionsForDeferredTax><e:Provisions contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:Provisions><e:Provisions contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">17037</e:Provisions><e:ShorttermTradePayables contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">92691</e:ShorttermTradePayables><e:ShorttermTradePayables contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">18500</e:ShorttermTradePayables><e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">839911</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><e:OtherShorttermPayables contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">35000</e:OtherShorttermPayables><e:OtherShorttermPayables contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">38500</e:OtherShorttermPayables><e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">127691</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">896911</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">127691</e:LiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">896911</e:LiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c108" unitRef="u0" decimals="0">834167</e:LiabilitiesAndEquity><e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c107" unitRef="u0" decimals="0">1701740</e:LiabilitiesAndEquity><e:Equity contextRef="c0" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:Equity><e:Equity contextRef="c20" unitRef="u0" decimals="0">287792</e:Equity><e:ProfitLoss contextRef="c21" unitRef="u0" decimals="0">-81316</e:ProfitLoss><e:Equity contextRef="c2" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:Equity><e:Equity contextRef="c22" unitRef="u0" decimals="0">206476</e:Equity><e:InterestIncomeFromGroupEnterprises contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">7292</e:InterestIncomeFromGroupEnterprises><e:InterestIncomeFromGroupEnterprises contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">0</e:InterestIncomeFromGroupEnterprises><e:CurrentTaxExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CurrentTaxExpense><e:CurrentTaxExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CurrentTaxExpense><e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-22937</e:AdjustmentsForDeferredTax><e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">15343</e:AdjustmentsForDeferredTax><e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-22937</e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">15343</e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><e:IntangibleAssetsGross contextRef="c327" unitRef="u0" decimals="0">1145739</e:IntangibleAssetsGross><e:IntangibleAssetsGross contextRef="c330" unitRef="u0" decimals="0">1054670</e:IntangibleAssetsGross><e:DisposalsOfIntangibleAssets contextRef="c340" unitRef="u0" decimals="0">0</e:DisposalsOfIntangibleAssets><e:DisposalsOfIntangibleAssets contextRef="c334" unitRef="u0" decimals="0">-1054670</e:DisposalsOfIntangibleAssets><e:IntangibleAssetsGross contextRef="c341" unitRef="u0" decimals="0">1145739</e:IntangibleAssetsGross><e:IntangibleAssetsGross contextRef="c335" unitRef="u0" decimals="0">0</e:IntangibleAssetsGross><e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c327" unitRef="u0" decimals="0">1145739</e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c330" unitRef="u0" decimals="0">0</e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c341" unitRef="u0" decimals="0">1145739</e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c335" unitRef="u0" decimals="0">0</e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><e:IntangibleAssets contextRef="c341" unitRef="u0" decimals="0">0</e:IntangibleAssets><e:IntangibleAssets contextRef="c335" unitRef="u0" decimals="0">0</e:IntangibleAssets><f:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c65">Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Toolpartners A/S.</f:IdentificationOfApprovedAnnualReport><f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c65">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.</f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c65">Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.</f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><f:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="c65">Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.</f:ManagementsStatementAboutManagementsReview><f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c65">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><g:DescriptionOfOtherEngagement contextRef="c65">Til ledelsen i Toolpartners A/S
Vi har opstillet årsregnskabet for Toolpartners A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
</g:DescriptionOfOtherEngagement><h:ManagementsReview contextRef="c65">Årsrapporten for Toolpartners A/S for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten  er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet består af analyse til brug for optimering af plastprodukter.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på DKK 81.316, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på DKK 706.476.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.</h:ManagementsReview><e:fInformationOnSpecificPrerequisitesRegardingDevelopmentProjects contextRef="c65">
Selskabet har i regnskabsåret 2017 solgt deres udviklingsprojekt til koncernselskab. Selskabet er herefter uden udviklingsaktiviteter.</e:fInformationOnSpecificPrerequisitesRegardingDevelopmentProjects><e:DisclosureOfIntangibleAssets contextRef="c65">Afskrives over 5 år   </e:DisclosureOfIntangibleAssets><e:DisclosureOfProvisionsForDeferredTax contextRef="c65">Immaterielle anlægsaktiver 
0
217.000

Låneomkostninger 
0
-4.000

Skattemæssigt underskud til fremførsel 
-5.900
-195.963

Overført til udskudt skatteaktiv 
5.900
0

 
0
17.037




Udskudt skat er afsat med 22% svarende til den aktuelle skattesats.
Udskudt skatteaktiv
Opgjort skatteaktiv 
5.900
0
Regnskabsmæssig værdi 
5.900
0</e:DisclosureOfProvisionsForDeferredTax><e:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c65">Pant og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:
Virksomhedspant på nominelt TDKK 1.000, der giver pant i følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
0
12.500

Eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Michael Lundbech Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.</e:DisclosureOfContingentLiabilities><e:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c65">Årsrapporten for Toolpartners A/S for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2017 er aflagt i DKK.</e:InformationOnReportingClassOfEntity><e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c65">Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies><e:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies contextRef="c65">Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.</e:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c65">Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCostOfSales contextRef="c65">Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCostOfSales><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c65">Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c65">Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c65">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c65">Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets contextRef="c65">Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkeligeressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvordet er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver,såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidigeindtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostningerindregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller tilgenindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger over den vurderedeøkonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets><e:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets contextRef="c65">Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.</e:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c65">Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c65">Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. </e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets contextRef="c65">Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c65">Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><e:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities contextRef="c65">Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.</e:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c65">Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><!--Virksomhedskapital aktuel primo--><context id="c0"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel ultimo--><context id="c2"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel primo--><context id="c20"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel i aaret--><context id="c21"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel ultimo--><context id="c22"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c65"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period></context><!--REVISOR1--><context id="c67"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAuditorDimension"><d:auditorIdentifier>1</d:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD1--><context id="c68"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD2--><context id="c69"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>2</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD3--><context id="c70"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>3</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--CEO1--><context id="c83"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Forrige periode enkelt selskab--><context id="c92"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2016-01-01</startDate><endDate>2016-12-31</endDate></period></context><!--Overfoert resultat aktuel i aaret--><context id="c103"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat forrige i aaret--><context id="c104"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2016-01-01</startDate><endDate>2016-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Slutdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c107"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2016-12-31</instant></period></context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c108"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period></context><!--UdvProject aktuel primo--><context id="c327"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">e:CompletedDevelopmentProjectsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProjekt_U_Udforelse aktuel primo--><context id="c330"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">e:DevelopmentProjectsInProgressMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProjekt_U_Udforelse aktuel i aaret--><context id="c334"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">e:DevelopmentProjectsInProgressMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProjekt_U_Udforelse aktuel ultimo--><context id="c335"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">e:DevelopmentProjectsInProgressMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProject aktuel i aaret--><context id="c340"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">e:CompletedDevelopmentProjectsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProject aktuel ultimo--><context id="c341"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">30236262</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">e:CompletedDevelopmentProjectsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--DKK enere--><unit id="u0"><measure>iso4217:DKK</measure></unit></xbrl>