<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:arr="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:basis="http://xbrl.dcca.dk/Regnskab%202.0%20Basis" xmlns:cmn="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:dst="http://xbrl.dcca.dk/dst" xmlns:fsa="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:gsd="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:ifrs="http://xbrl.iasb.org/taxonomy/2009-04-01/ifrs" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:ix="http://www.xbrl.org/2008/inlineXBRL" xmlns:ixt="http://www.xbrl.org/inlineXBRL/transformation/2010-04-20" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:lnk="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:mrv="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:ref="http://www.xbrl.org/2006/ref" xmlns:sob="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:xbrldt="http://xbrl.org/2005/xbrldt" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <lnk:schemaRef xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20140701/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20140701.xsd" xlink:type="simple"/>
  <xbrli:context id="c0">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33508638</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:startDate>2013-07-01</xbrli:startDate>
      <xbrli:endDate>2014-06-30</xbrli:endDate>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <xbrli:context id="c1">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33508638</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:startDate>2013-07-01</xbrli:startDate>
      <xbrli:endDate>2014-06-30</xbrli:endDate>
    </xbrli:period>
    <xbrli:scenario>
      <xbrldi:typedMember dimension="cmn:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension">
        <cmn:memberOfBoardIdentifier>0</cmn:memberOfBoardIdentifier>
      </xbrldi:typedMember>
    </xbrli:scenario>
  </xbrli:context>
  <xbrli:context id="c2">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33508638</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:startDate>2012-07-01</xbrli:startDate>
      <xbrli:endDate>2013-06-30</xbrli:endDate>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <xbrli:context id="c3">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33508638</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:startDate>2013-07-01</xbrli:startDate>
      <xbrli:endDate>2014-06-30</xbrli:endDate>
    </xbrli:period>
    <xbrli:scenario>
      <xbrldi:explicitMember dimension="fsa:ResultDistributionDimension">fsa:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember>
    </xbrli:scenario>
  </xbrli:context>
  <xbrli:context id="c4">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33508638</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:startDate>2012-07-01</xbrli:startDate>
      <xbrli:endDate>2013-06-30</xbrli:endDate>
    </xbrli:period>
    <xbrli:scenario>
      <xbrldi:explicitMember dimension="fsa:ResultDistributionDimension">fsa:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember>
    </xbrli:scenario>
  </xbrli:context>
  <xbrli:context id="c5">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33508638</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2014-06-30</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <xbrli:context id="c6">
    <xbrli:entity>
      <xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33508638</xbrli:identifier>
    </xbrli:entity>
    <xbrli:period>
      <xbrli:instant>2013-06-30</xbrli:instant>
    </xbrli:period>
  </xbrli:context>
  <xbrli:unit id="u0">
    <xbrli:measure>iso4217:DKK</xbrli:measure>
  </xbrli:unit>
  <gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport basis:version="3" contextRef="c0" xml:lang="da">Årsrapport</gsd:InformationOnTypeOfSubmittedReport>
  <gsd:DateOfGeneralMeeting contextRef="c0">2014-12-22</gsd:DateOfGeneralMeeting>
  <gsd:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c0" xml:lang="da">Hassan Ajina</gsd:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting>
  <gsd:NameOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">NOR FREEZE ApS</gsd:NameOfReportingEntity>
  <gsd:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c0" xml:lang="da">Vester Farimagsgade</gsd:AddressOfReportingEntityStreetName>
  <gsd:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c0" xml:lang="da">7</gsd:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier>
  <gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c0" xml:lang="da">1606</gsd:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier>
  <gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c0" xml:lang="da">København V</gsd:AddressOfReportingEntityDistrictName>
  <gsd:TelephoneNumberOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">29333355</gsd:TelephoneNumberOfReportingEntity>
  <gsd:EmailOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">info@norfreeze.com</gsd:EmailOfReportingEntity>
  <gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">33508638</gsd:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity>
  <gsd:ReportingPeriodStartDate contextRef="c0">2013-07-01</gsd:ReportingPeriodStartDate>
  <gsd:ReportingPeriodEndDate contextRef="c0">2014-06-30</gsd:ReportingPeriodEndDate>
  <sob:StatementByExecutiveAndSupervisoryBoards contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:803px"&gt;
  &lt;colgroup&gt;
    &lt;col/&gt;
  &lt;/colgroup&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; width:803px"&gt;Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2013 – 30. juni 2014 for Nor Freeze ApS.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 – 30. juni 2014.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</sob:StatementByExecutiveAndSupervisoryBoards>
  <sob:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c0" xml:lang="da">København K</sob:PlaceOfSignatureOfStatement>
  <sob:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c0">2014-12-22</sob:DateOfApprovalOfAnnualReport>
  <cmn:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c1" xml:lang="da">Hassan Nawar Ajina</cmn:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard>
  <sob:StatementOnOptingOutOfAuditingFinancialStatementsInNextReportingPeriodDueToExemption contextRef="c0" xml:lang="da">Direktion anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt. Det indstilles på generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2014-2015 ikke skal revideres.</sob:StatementOnOptingOutOfAuditingFinancialStatementsInNextReportingPeriodDueToExemption>
  <fsa:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c0" xml:lang="da">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.</fsa:InformationOnReportingClassOfEntity>
  <fsa:ClassOfReportingEntity contextRef="c0" xml:lang="da">Regnskabsklasse B</fsa:ClassOfReportingEntity>
  <fsa:DisclosureOfAccountingPolicies contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:803px"&gt;
  &lt;colgroup&gt;
    &lt;col/&gt;
  &lt;/colgroup&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px; width:803px"&gt;Årsrapporten for Nor Freeze ApS for 2013-2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Generelt&lt;/h2&gt;
&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:803px"&gt;
  &lt;colgroup&gt;
    &lt;col/&gt;
  &lt;/colgroup&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr style="height:56px"&gt;
      &lt;td style="height:75px; width:803px"&gt;Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af fi-nansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px; width:803px"&gt;Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px; width:803px"&gt;Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px; width:803px"&gt;Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:42px"&gt;
      &lt;td style="height:56px; width:803px"&gt;Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og –gevinst over løbetiden.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px; width:803px"&gt;Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Resultatopgørelse&lt;/h2&gt;
&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:803px"&gt;
  &lt;colgroup&gt;
    &lt;col/&gt;
  &lt;/colgroup&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; width:803px"&gt;
        &lt;strong&gt;Nettoomsætning&lt;/strong&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med levering af ydelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;
        &lt;strong&gt;Andre driftsindtægter og –omkostninger &lt;/strong&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Andre driftsindtægter og –omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; width:803px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;
        &lt;strong&gt;Bruttoresultat&lt;/strong&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Posterne ”nettoomsætning” til og med ”andre eksterne omkostninger” er sammendraget til en post benævnt ”bruttoresultat”.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;
        &lt;strong&gt;Finansielle poster&lt;/strong&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;
      &lt;strong&gt;Skat af årets resulta&lt;/strong&gt;t&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:42px"&gt;
      &lt;td style="height:56px"&gt;Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h2 xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;Balance&lt;/h2&gt;
&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:803px"&gt;
  &lt;colgroup&gt;
    &lt;col/&gt;
  &lt;/colgroup&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; width:803px"&gt;
        &lt;strong&gt;Materielle anlægsaktiver&lt;/strong&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; width:803px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; width:803px"&gt;Andre anlæg, driftsmateriel og inventar&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px; width:803px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Aktiver med en kostpris på under t.kr. 12 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:42px"&gt;
      &lt;td style="height:56px"&gt;Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;
        &lt;strong&gt;Tilgodehavender&lt;/strong&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;
        &lt;strong&gt;Skyldig skat og udskudt skat&lt;/strong&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:42px"&gt;
      &lt;td style="height:56px"&gt;Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:42px"&gt;
      &lt;td style="height:56px"&gt;Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:28px"&gt;
      &lt;td style="height:37px"&gt;Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 % i lighed med foregående år.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt; &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;
        &lt;strong&gt;Gældsforpligtelser&lt;/strong&gt;
      &lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr style="height:14px"&gt;
      &lt;td style="height:19px"&gt;Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</fsa:DisclosureOfAccountingPolicies>
  <fsa:GrossProfitLoss contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">-8792</fsa:GrossProfitLoss>
  <fsa:GrossProfitLoss contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">-113708</fsa:GrossProfitLoss>
  <fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss>
  <fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">-20616</fsa:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss>
  <fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">-8792</fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
  <fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">-134324</fsa:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities>
  <fsa:OtherFinanceExpenses contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:OtherFinanceExpenses>
  <fsa:OtherFinanceExpenses contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">10646</fsa:OtherFinanceExpenses>
  <fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">-8792</fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
  <fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">-144970</fsa:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
  <fsa:ExtraordinaryProfitLossBeforeTax contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">-8792</fsa:ExtraordinaryProfitLossBeforeTax>
  <fsa:ExtraordinaryProfitLossBeforeTax contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">-144970</fsa:ExtraordinaryProfitLossBeforeTax>
  <fsa:TaxExpense contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">-104268</fsa:TaxExpense>
  <fsa:TaxExpense contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">64635</fsa:TaxExpense>
  <fsa:ProfitLoss contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">95476</fsa:ProfitLoss>
  <fsa:ProfitLoss contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">-209605</fsa:ProfitLoss>
  <fsa:ProfitLoss contextRef="c3" decimals="0" unitRef="u0">95476</fsa:ProfitLoss>
  <fsa:ProfitLoss contextRef="c4" decimals="0" unitRef="u0">-209605</fsa:ProfitLoss>
  <fsa:ProfitLoss contextRef="c0" decimals="0" unitRef="u0">95476</fsa:ProfitLoss>
  <fsa:ProfitLoss contextRef="c2" decimals="0" unitRef="u0">-209605</fsa:ProfitLoss>
  <fsa:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">61848</fsa:FixturesFittingsToolsAndEquipment>
  <fsa:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">61848</fsa:FixturesFittingsToolsAndEquipment>
  <fsa:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">61848</fsa:PropertyPlantAndEquipment>
  <fsa:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">61848</fsa:PropertyPlantAndEquipment>
  <fsa:NoncurrentDeferredTaxAssets contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">105768</fsa:NoncurrentDeferredTaxAssets>
  <fsa:NoncurrentDeferredTaxAssets contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:NoncurrentDeferredTaxAssets>
  <fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">105768</fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables>
  <fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:LongtermInvestmentsAndReceivables>
  <fsa:NoncurrentAssets contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">167616</fsa:NoncurrentAssets>
  <fsa:NoncurrentAssets contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">61848</fsa:NoncurrentAssets>
  <fsa:OtherShorttermReceivables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:OtherShorttermReceivables>
  <fsa:OtherShorttermReceivables contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">43904</fsa:OtherShorttermReceivables>
  <fsa:ShorttermReceivables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:ShorttermReceivables>
  <fsa:ShorttermReceivables contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">43904</fsa:ShorttermReceivables>
  <fsa:CashAndCashEquivalents contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">2128</fsa:CashAndCashEquivalents>
  <fsa:CashAndCashEquivalents contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">40</fsa:CashAndCashEquivalents>
  <fsa:CurrentAssets contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">2128</fsa:CurrentAssets>
  <fsa:CurrentAssets contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">43944</fsa:CurrentAssets>
  <fsa:Assets contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">169744</fsa:Assets>
  <fsa:Assets contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">105792</fsa:Assets>
  <fsa:ContributedCapital contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">80000</fsa:ContributedCapital>
  <fsa:ContributedCapital contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">80000</fsa:ContributedCapital>
  <fsa:RetainedEarnings contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">-305696</fsa:RetainedEarnings>
  <fsa:RetainedEarnings contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">-402771</fsa:RetainedEarnings>
  <fsa:Equity contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">-225696</fsa:Equity>
  <fsa:Equity contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">-322771</fsa:Equity>
  <fsa:LongtermDebtToOtherCreditInstitutions contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">34263</fsa:LongtermDebtToOtherCreditInstitutions>
  <fsa:LongtermDebtToOtherCreditInstitutions contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">53440</fsa:LongtermDebtToOtherCreditInstitutions>
  <fsa:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">34263</fsa:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions>
  <fsa:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">53440</fsa:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions>
  <fsa:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">200000</fsa:ShorttermPayablesToGroupEnterprises>
  <fsa:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">200000</fsa:ShorttermPayablesToGroupEnterprises>
  <fsa:OtherShorttermPayables contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">0</fsa:OtherShorttermPayables>
  <fsa:OtherShorttermPayables contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">11580</fsa:OtherShorttermPayables>
  <fsa:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">161177</fsa:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement>
  <fsa:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">163440</fsa:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement>
  <fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">361177</fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
  <fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">211580</fsa:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
  <fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">395440</fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions>
  <fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">428563</fsa:LiabilitiesOtherThanProvisions>
  <fsa:LiabilitiesAndEquity contextRef="c5" decimals="0" unitRef="u0">169744</fsa:LiabilitiesAndEquity>
  <fsa:LiabilitiesAndEquity contextRef="c6" decimals="0" unitRef="u0">105792</fsa:LiabilitiesAndEquity>
  <fsa:DisclosureOfTaxExpenses contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-bottom:0px; border-collapse:collapse; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; width:650px"&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;th style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; width:60%"&gt; &lt;/th&gt;
      &lt;th style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; font-weight:bold; text-align:right; width:25%"&gt;2013/14&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border-bottom:0px; border-left:0px; border-right:0px; border-top:0px; font-weight:bold; text-align:right; width:15%"&gt;2012/13&lt;/th&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;th&gt; &lt;/th&gt;
      &lt;th style="border-bottom:1px solid; padding-bottom:10px; text-align:right"&gt;kr.&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border-bottom:1px solid; padding-bottom:10px; text-align:right"&gt;kr.&lt;/th&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Aktuel skat&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Ændring af udskudt skat&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;-104.268&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;64.635&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Regulering vedrørende tidligere år&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt; &lt;/td&gt;
      &lt;td style="border-bottom:2px solid; border-top:2px solid; text-align:right"&gt;-104.268&lt;/td&gt;
      &lt;td style="border-bottom:2px solid; border-top:2px solid; text-align:right"&gt;64.635&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</fsa:DisclosureOfTaxExpenses>
  <fsa:DisclosureOfEquity contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;table xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="border-collapse:collapse; border:0pt none; width:650px"&gt;
  &lt;tbody&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; width:30%"&gt; &lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;Virksomheds-kapital&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;Overført resultat&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;Foreslået udbytte&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;Ialt&lt;/th&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; width:30%"&gt; &lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;kr.&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;kr.&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;kr.&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;kr.&lt;/th&gt;
      &lt;th style="border:0pt none; font-weight:bold; text-align:right; width:14%"&gt;kr.&lt;/th&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Saldo primo&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;80.000&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;80.000&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Udloddet ordinært udbytte&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td&gt;Årets resultat&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;-401.172&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;95.476&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="text-align:right"&gt;-305.696&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
    &lt;tr&gt;
      &lt;td style="font-weight:bold"&gt;Egenkapital ultimo&lt;/td&gt;
      &lt;td style="border-bottom:2px solid; border-top:2px solid; font-weight:bold; text-align:right"&gt;-321.172&lt;/td&gt;
      &lt;td style="border-bottom:2px solid; border-top:2px solid; font-weight:bold; text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="border-bottom:2px solid; border-top:2px solid; font-weight:bold; text-align:right"&gt;95.476&lt;/td&gt;
      &lt;td style="border-bottom:2px solid; border-top:2px solid; font-weight:bold; text-align:right"&gt;0&lt;/td&gt;
      &lt;td style="border-bottom:2px solid; border-top:2px solid; font-weight:bold; text-align:right"&gt;-225.696&lt;/td&gt;
    &lt;/tr&gt;
  &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</fsa:DisclosureOfEquity>
  <fsa:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c0" xml:lang="da">&lt;p xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;De danske sambeskattede selskaber hæfter solidarisk for skat af sambeskatningen, indtil betaling er sket til moderselskabet, som er administrationsselskab.&lt;/p&gt;</fsa:DisclosureOfContingentLiabilities>
  <gsd:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c0">2012-07-01</gsd:PrecedingReportingPeriodStartDate>
  <gsd:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c0">2013-06-30</gsd:PredingReportingPeriodEndDate>
  <cmn:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c0" xml:lang="da">Ingen bistand</cmn:TypeOfAuditorAssistance>
  <gsd:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c0" xml:lang="da">Hassan Ajina</gsd:NameOfSubmittingEnterprise>
  <gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c0" xml:lang="da">Hammerholmen 34</gsd:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber>
  <gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c0" xml:lang="da">2650 Hvidovre</gsd:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown>
</xbrli:xbrl>
