<xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20201001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20201001.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20201001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20201001.xsd"/><c:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c11" xml:lang="da">Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Aarhus IT ApS.</c:IdentificationOfApprovedAnnualReport><c:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</c:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><c:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c11" xml:lang="da">Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.</c:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><c:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="c11" xml:lang="da">Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.</c:ManagementsStatementAboutManagementsReview><c:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing contextRef="c11" xml:lang="da">Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.</c:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing><c:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</c:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78">Martin Nørgaard Fisker</d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><d:TitleOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78">direktør</d:TitleOfMemberOfExecutiveBoard><e:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter består i udvikling af hjemmesideløsninger.</e:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity><e:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs contextRef="c11" xml:lang="da">Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på kr. 56.675, og selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på kr. 187.696.</e:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs><e:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod contextRef="c11" xml:lang="da">Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.</e:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod><f:GrossProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">591562</f:GrossProfitLoss><f:GrossProfitLoss contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">224000</f:GrossProfitLoss><f:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">649668</f:EmployeeBenefitsExpense><f:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">92000</f:EmployeeBenefitsExpense><f:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">14884</f:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><f:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">18000</f:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><f:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-72990</f:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><f:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">114000</f:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><f:OtherFinanceIncome contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">3535</f:OtherFinanceIncome><f:OtherFinanceIncome contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">5000</f:OtherFinanceIncome><f:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">2931</f:OtherFinanceExpenses><f:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">1000</f:OtherFinanceExpenses><f:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-72386</f:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><f:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">118000</f:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><f:TaxExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-15711</f:TaxExpense><f:TaxExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">26000</f:TaxExpense><f:ProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-56675</f:ProfitLoss><f:ProfitLoss contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">92000</f:ProfitLoss><f:ProfitLoss contextRef="c46" unitRef="u3" decimals="0">-56675</f:ProfitLoss><f:ProfitLoss contextRef="c47" unitRef="u3" decimals="-3">92000</f:ProfitLoss><f:Goodwill contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">0</f:Goodwill><f:Goodwill contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">2000</f:Goodwill><f:IntangibleAssets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">0</f:IntangibleAssets><f:IntangibleAssets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">2000</f:IntangibleAssets><f:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">0</f:FixturesFittingsToolsAndEquipment><f:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">12000</f:FixturesFittingsToolsAndEquipment><f:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">0</f:PropertyPlantAndEquipment><f:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">12000</f:PropertyPlantAndEquipment><f:NoncurrentAssets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">0</f:NoncurrentAssets><f:NoncurrentAssets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">14000</f:NoncurrentAssets><f:ShorttermTradeReceivables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">31875</f:ShorttermTradeReceivables><f:ShorttermTradeReceivables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">210000</f:ShorttermTradeReceivables><f:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">57769</f:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><f:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">83000</f:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><f:OtherShorttermReceivables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">93</f:OtherShorttermReceivables><f:OtherShorttermReceivables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">1000</f:OtherShorttermReceivables><f:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">18435</f:CurrentDeferredTaxAssets><f:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">3000</f:CurrentDeferredTaxAssets><f:ShorttermReceivables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">108172</f:ShorttermReceivables><f:ShorttermReceivables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">297000</f:ShorttermReceivables><f:OtherShorttermInvestments contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">8799</f:OtherShorttermInvestments><f:OtherShorttermInvestments contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">11000</f:OtherShorttermInvestments><f:ShorttermInvestments contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">8799</f:ShorttermInvestments><f:ShorttermInvestments contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">11000</f:ShorttermInvestments><f:CashAndCashEquivalents contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">152152</f:CashAndCashEquivalents><f:CashAndCashEquivalents contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">45000</f:CashAndCashEquivalents><f:CurrentAssets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">269123</f:CurrentAssets><f:CurrentAssets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">353000</f:CurrentAssets><f:Assets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">269123</f:Assets><f:Assets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">367000</f:Assets><f:ContributedCapital contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">50000</f:ContributedCapital><f:ContributedCapital contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">50000</f:ContributedCapital><f:RetainedEarnings contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">137696</f:RetainedEarnings><f:RetainedEarnings contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">194000</f:RetainedEarnings><f:Equity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">187696</f:Equity><f:Equity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">244000</f:Equity><f:ShorttermTradePayables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">318</f:ShorttermTradePayables><f:ShorttermTradePayables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">0</f:ShorttermTradePayables><f:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">927</f:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement><f:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">1000</f:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement><f:ShorttermTaxPayablesToGroupEnterprises contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">0</f:ShorttermTaxPayablesToGroupEnterprises><f:ShorttermTaxPayablesToGroupEnterprises contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">28000</f:ShorttermTaxPayablesToGroupEnterprises><f:OtherShorttermPayables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">80182</f:OtherShorttermPayables><f:OtherShorttermPayables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">94000</f:OtherShorttermPayables><f:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">81427</f:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><f:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">123000</f:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><f:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">81427</f:LiabilitiesOtherThanProvisions><f:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">123000</f:LiabilitiesOtherThanProvisions><f:LiabilitiesAndEquity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">269123</f:LiabilitiesAndEquity><f:LiabilitiesAndEquity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">367000</f:LiabilitiesAndEquity><f:Equity contextRef="c87" unitRef="u3" decimals="0">50000</f:Equity><f:Equity contextRef="c105" unitRef="u3" decimals="0">194371</f:Equity><f:ProfitLoss contextRef="c106" unitRef="u3" decimals="0">-56675</f:ProfitLoss><f:Equity contextRef="c89" unitRef="u3" decimals="0">50000</f:Equity><f:Equity contextRef="c107" unitRef="u3" decimals="0">137696</f:Equity><f:WagesAndSalaries contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">538864</f:WagesAndSalaries><f:WagesAndSalaries contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">54000</f:WagesAndSalaries><f:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">88092</f:PostemploymentBenefitExpense><f:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">17000</f:PostemploymentBenefitExpense><f:SocialSecurityContributions contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">6865</f:SocialSecurityContributions><f:SocialSecurityContributions contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">4000</f:SocialSecurityContributions><f:OtherEmployeeExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">15847</f:OtherEmployeeExpense><f:OtherEmployeeExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">17000</f:OtherEmployeeExpense><f:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">649668</f:EmployeeBenefitsExpense><f:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">92000</f:EmployeeBenefitsExpense><f:AverageNumberOfEmployees contextRef="c11" unitRef="u4" decimals="INF">1</f:AverageNumberOfEmployees><f:AverageNumberOfEmployees contextRef="c32" unitRef="u4" decimals="INF">1</f:AverageNumberOfEmployees><f:InterestIncomeFromGroupEnterprises contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">3175</f:InterestIncomeFromGroupEnterprises><f:InterestIncomeFromGroupEnterprises contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">3000</f:InterestIncomeFromGroupEnterprises><f:OtherInterestIncome contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">360</f:OtherInterestIncome><f:OtherInterestIncome contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">2000</f:OtherInterestIncome><f:OtherFinanceIncome contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">3535</f:OtherFinanceIncome><f:OtherFinanceIncome contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">5000</f:OtherFinanceIncome><f:CurrentTaxExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">0</f:CurrentTaxExpense><f:CurrentTaxExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">28000</f:CurrentTaxExpense><f:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">-15711</f:AdjustmentsForDeferredTax><f:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">-2000</f:AdjustmentsForDeferredTax><f:IntangibleAssetsGross contextRef="c132" unitRef="u3" decimals="0">13000</f:IntangibleAssetsGross><f:IntangibleAssetsGross contextRef="c158" unitRef="u3" decimals="0">13000</f:IntangibleAssetsGross><f:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c132" unitRef="u3" decimals="0">-10400</f:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><f:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c157" unitRef="u3" decimals="0">-2600</f:AmortisationOfIntangibleAssets><f:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c158" unitRef="u3" decimals="0">-13000</f:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><f:IntangibleAssets contextRef="c158" unitRef="u3" decimals="0">0</f:IntangibleAssets><f:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c184" unitRef="u3" decimals="0">63928</f:PropertyPlantAndEquipmentGross><f:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c186" unitRef="u3" decimals="0">63928</f:PropertyPlantAndEquipmentGross><f:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c184" unitRef="u3" decimals="0">51644</f:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><f:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c185" unitRef="u3" decimals="0">12284</f:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><f:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c186" unitRef="u3" decimals="0">-63928</f:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><f:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c186" unitRef="u3" decimals="0">0</f:PropertyPlantAndEquipment><f:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Aarhus IT Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2017 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. september 2016 eller senere.</f:DisclosureOfContingentLiabilities><f:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals contextRef="c11" xml:lang="da">Ingen.</f:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals><g:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c11">Årsrapport</g:InformationOnTypeOfSubmittedReport><g:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">39599813</g:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><g:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">Consult4u ApS</g:NameOfSubmittingEnterprise><g:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c11">Fabrikvej 11</g:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><g:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c11">8800 Viborg</g:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><g:ReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2021-01-01</g:ReportingPeriodStartDate><g:ReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2021-12-31</g:ReportingPeriodEndDate><g:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2020-01-01</g:PrecedingReportingPeriodStartDate><g:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2020-12-31</g:PredingReportingPeriodEndDate><g:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c11">37978183</g:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><g:NameOfReportingEntity contextRef="c11">Aarhus IT ApS</g:NameOfReportingEntity><g:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c11">Vesterbro</g:AddressOfReportingEntityStreetName><g:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c11">80</g:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier><g:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c11">8464</g:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier><g:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c11">Galten</g:AddressOfReportingEntityDistrictName><g:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode contextRef="c11">DK</g:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode><g:AddressOfReportingEntityCountry contextRef="c11">Danmark</g:AddressOfReportingEntityCountry><g:DateOfFoundationOfReportingEntity contextRef="c11">2016-09-01</g:DateOfFoundationOfReportingEntity><g:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c11">Skanderborg</g:RegisteredOfficeOfReportingEntity><g:NameOfFinancialInstitution contextRef="c11">Danske Bank</g:NameOfFinancialInstitution><g:DateOfGeneralMeeting contextRef="c11">2022-06-30</g:DateOfGeneralMeeting><g:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c11">Martin Nørgaard Fisker</g:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><f:ClassOfReportingEntity contextRef="c11">Regnskabsklasse B</f:ClassOfReportingEntity><f:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c11">true</f:SelectedElementsFromReportingClassC><d:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c11">Ingen bistand</d:TypeOfAuditorAssistance><g:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument contextRef="c11">CaseWare-FSR</g:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument><f:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten for Aarhus IT ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2021 er aflagt i kr.</f:InformationOnReportingClassOfEntity><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c11" xml:lang="da">Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><f:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed contextRef="c11" xml:lang="da">Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.</f:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncome contextRef="c11" xml:lang="da">Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncome><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c11" xml:lang="da">Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense><f:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c11" xml:lang="da">Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.</f:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets contextRef="c11" xml:lang="da">Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c11" xml:lang="da">Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Brugstid Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år 0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment><f:DescriptionOfMethodsOfInvestments contextRef="c11" xml:lang="da">Kapitalandele måles til dagsværdi.</f:DescriptionOfMethodsOfInvestments><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c11" xml:lang="da">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><f:DescriptionOfMethodsOfInvestmentsAsCurrentAssets contextRef="c11" xml:lang="da">Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.</f:DescriptionOfMethodsOfInvestmentsAsCurrentAssets><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c11" xml:lang="da">Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c11"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><startDate>2021-01-01</startDate><endDate>2021-12-31</endDate></period></context><!--Forrige periode enkelt selskab--><context id="c32"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><startDate>2020-01-01</startDate><endDate>2020-12-31</endDate></period></context><!--Overfoert resultat aktuel i aaret--><context id="c46"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><startDate>2021-01-01</startDate><endDate>2021-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ResultDistributionDimension">f:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat forrige i aaret--><context id="c47"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><startDate>2020-01-01</startDate><endDate>2020-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ResultDistributionDimension">f:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Slutdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c48"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2020-12-31</instant></period></context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c49"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2021-12-31</instant></period></context><!--CEO1--><context id="c78"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><startDate>2021-01-01</startDate><endDate>2021-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel primo--><context id="c87"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2021-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfEquityDimension">f:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel ultimo--><context id="c89"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2021-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfEquityDimension">f:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel primo--><context id="c105"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2021-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfEquityDimension">f:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel i aaret--><context id="c106"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><startDate>2021-01-01</startDate><endDate>2021-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfEquityDimension">f:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel ultimo--><context id="c107"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2021-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfEquityDimension">f:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Goodwill aktuel primo--><context id="c132"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2021-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">f:GoodwillMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Goodwill aktuel i aaret--><context id="c157"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><startDate>2021-01-01</startDate><endDate>2021-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">f:GoodwillMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Goodwill aktuel ultimo--><context id="c158"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2021-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">f:GoodwillMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Andre anlag aktuel primo--><context id="c184"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2021-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">f:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Andre anlag aktuel i aaret--><context id="c185"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><startDate>2021-01-01</startDate><endDate>2021-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">f:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Andre anlag aktuel ultimo--><context id="c186"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37978183</identifier></entity><period><instant>2021-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">f:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--DKK enere--><unit id="u3"><measure>iso4217:DKK</measure></unit><!--Antal--><unit id="u4"><measure>xbrli:pure</measure></unit></xbrl>
