<xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20120101/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20120101.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20120101/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20120101.xsd"/><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c1">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c1">33771231</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c1">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c1">Stormgade 50
Postboks 80</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c1">6701 Esbjerg</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c1">2012-01-01</c:ReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c1">2012-12-31</c:ReportingPeriodEndDate><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c1">18628996</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:NameOfReportingEntity contextRef="c1">Minui ApS</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetAndNumber contextRef="c1">Hedegårdsvej 11</c:AddressOfReportingEntityStreetAndNumber><c:AddressOfReportingEntityPostcodeAndTown contextRef="c1">7190  Billund</c:AddressOfReportingEntityPostcodeAndTown><c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c1">Billund</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity><c:TelephoneNumberOfReportingEntity contextRef="c1">75 33 26 30</c:TelephoneNumberOfReportingEntity><c:FaxNumberOfReportingEntity contextRef="c1">75 33 25 97</c:FaxNumberOfReportingEntity><c:HomepageOfReportingEntity contextRef="c1">www.minui.com</c:HomepageOfReportingEntity><c:EmailOfReportingEntity contextRef="c1">info@minui.com</c:EmailOfReportingEntity><c:NameOfAuditFirm contextRef="c1">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</c:NameOfAuditFirm><c:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c1">Henning Tønder Olesen</c:NameAndSurnameOfAuditor><c:AddressOfAuditorStreetAndNumber contextRef="c1">Stormgade 50
Postboks 80</c:AddressOfAuditorStreetAndNumber><c:AddressOfAuditorPostcodeAndTown contextRef="c1">6701 Esbjerg</c:AddressOfAuditorPostcodeAndTown><c:AddressOfAuditorCountry contextRef="c1">Danmark</c:AddressOfAuditorCountry><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c1">2013-02-11</c:DateOfGeneralMeeting><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c1">Helge Gausnes</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><d:ClassOfReportingEntity contextRef="c1">Regnskabsklasse B</d:ClassOfReportingEntity><e:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c1">Billund</e:PlaceOfSignatureOfStatement><e:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c1">2013-01-25</e:DateOfApprovalOfAnnualReport><f:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c125">Helge Gausnes</f:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><f:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c97">Jan Petter Hagen</f:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><e:DescriptionOfMemberOfSupervisoryBoardApprovingStatementOfExecutiveAndSupervisoryBoard contextRef="c97">formand</e:DescriptionOfMemberOfSupervisoryBoardApprovingStatementOfExecutiveAndSupervisoryBoard><g:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c1">Esbjerg</g:SignatureOfAuditorsPlace><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c1">2013-01-25</g:SignatureOfAuditorsDate><g:NameOfAuditFirm contextRef="c146">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</g:NameOfAuditFirm><g:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c146">Henning Tønder Olesen</g:NameAndSurnameOfAuditor><g:DescriptionOfAuditor contextRef="c146">statsautoriseret revisor</g:DescriptionOfAuditor><d:GrossProfitLoss contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">-912109</d:GrossProfitLoss><d:GrossProfitLoss contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">235370</d:GrossProfitLoss><d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">154873</d:EmployeeBenefitsExpense><d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">562075</d:EmployeeBenefitsExpense><d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">275056</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">292236</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">-1342038</d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">-618941</d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><d:OtherFinanceIncome contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">5066</d:OtherFinanceIncome><d:OtherFinanceIncome contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">1611</d:OtherFinanceIncome><d:OtherFinanceExpenses contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">278197</d:OtherFinanceExpenses><d:OtherFinanceExpenses contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">233025</d:OtherFinanceExpenses><d:TaxExpense contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">-403331</d:TaxExpense><d:TaxExpense contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">-211883</d:TaxExpense><d:ProfitLoss contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">-1211838</d:ProfitLoss><d:ProfitLoss contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">-638472</d:ProfitLoss><d:ProfitLoss contextRef="c234" unitRef="u0" decimals="0">-1211838</d:ProfitLoss><d:ProfitLoss contextRef="c235" unitRef="u0" decimals="0">-638472</d:ProfitLoss><d:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">84111</d:CompletedDevelopmentProjects><d:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">126166</d:CompletedDevelopmentProjects><d:AcquiredPatents contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">283394</d:AcquiredPatents><d:AcquiredPatents contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">330966</d:AcquiredPatents><d:IntangibleAssets contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">367505</d:IntangibleAssets><d:IntangibleAssets contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">457132</d:IntangibleAssets><d:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">99045</d:FixturesFittingsToolsAndEquipment><d:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">279545</d:FixturesFittingsToolsAndEquipment><d:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">99045</d:PropertyPlantAndEquipment><d:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">279545</d:PropertyPlantAndEquipment><d:NoncurrentAssets contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">466550</d:NoncurrentAssets><d:NoncurrentAssets contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">736677</d:NoncurrentAssets><d:RawMaterialsAndConsumables contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">0</d:RawMaterialsAndConsumables><d:RawMaterialsAndConsumables contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">549103</d:RawMaterialsAndConsumables><d:Inventories contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">0</d:Inventories><d:Inventories contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">549103</d:Inventories><d:ShorttermTradeReceivables contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">71452</d:ShorttermTradeReceivables><d:ShorttermTradeReceivables contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">490400</d:ShorttermTradeReceivables><d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">0</d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">373587</d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><d:OtherShorttermReceivables contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">355374</d:OtherShorttermReceivables><d:OtherShorttermReceivables contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">0</d:OtherShorttermReceivables><d:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">1208177</d:CurrentDeferredTaxAssets><d:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">804846</d:CurrentDeferredTaxAssets><d:DeferredIncomeAssets contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">7161</d:DeferredIncomeAssets><d:DeferredIncomeAssets contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">13055</d:DeferredIncomeAssets><d:ShorttermReceivables contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">1642164</d:ShorttermReceivables><d:ShorttermReceivables contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">1681888</d:ShorttermReceivables><d:CashAndCashEquivalents contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">0</d:CashAndCashEquivalents><d:CashAndCashEquivalents contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">2298</d:CashAndCashEquivalents><d:CurrentAssets contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">1642164</d:CurrentAssets><d:CurrentAssets contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">2233289</d:CurrentAssets><d:Assets contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">2108714</d:Assets><d:Assets contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">2969966</d:Assets><d:ContributedCapital contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">500000</d:ContributedCapital><d:ContributedCapital contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">500000</d:ContributedCapital><d:PaidContributedCapital contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">500000</d:PaidContributedCapital><d:PaidContributedCapital contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">500000</d:PaidContributedCapital><d:RetainedEarnings contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">-2516523</d:RetainedEarnings><d:RetainedEarnings contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">-1304685</d:RetainedEarnings><d:Equity contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">-2016523</d:Equity><d:Equity contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">-804685</d:Equity><d:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">1575846</d:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions><d:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">2943586</d:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions><d:ShorttermTradePayables contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">33420</d:ShorttermTradePayables><d:ShorttermTradePayables contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">646378</d:ShorttermTradePayables><d:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">2480865</d:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement><d:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">0</d:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement><d:OtherShorttermPayables contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">35106</d:OtherShorttermPayables><d:OtherShorttermPayables contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">184687</d:OtherShorttermPayables><d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">4125237</d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">3774651</d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><d:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">4125237</d:LiabilitiesOtherThanProvisions><d:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">3774651</d:LiabilitiesOtherThanProvisions><d:LiabilitiesAndEquity contextRef="c71" unitRef="u0" decimals="0">2108714</d:LiabilitiesAndEquity><d:LiabilitiesAndEquity contextRef="c69" unitRef="u0" decimals="0">2969966</d:LiabilitiesAndEquity><d:Equity contextRef="c2" unitRef="u0" decimals="0">500000</d:Equity><d:Equity contextRef="c22" unitRef="u0" decimals="0">-1304685</d:Equity><d:ProfitLoss contextRef="c23" unitRef="u0" decimals="0">-1211838</d:ProfitLoss><d:Equity contextRef="c4" unitRef="u0" decimals="0">500000</d:Equity><d:Equity contextRef="c24" unitRef="u0" decimals="0">-2516523</d:Equity><d:WagesAndSalaries contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">154873</d:WagesAndSalaries><d:WagesAndSalaries contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">562075</d:WagesAndSalaries><d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">154873</d:EmployeeBenefitsExpense><d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">562075</d:EmployeeBenefitsExpense><d:AverageNumberOfEmployees contextRef="c1" unitRef="u7" decimals="INF">1</d:AverageNumberOfEmployees><d:AverageNumberOfEmployees contextRef="c68" unitRef="u7" decimals="INF">2</d:AverageNumberOfEmployees><d:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">94556</d:AmortisationOfIntangibleAssets><d:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">93391</d:AmortisationOfIntangibleAssets><d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">180500</d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">198845</d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">275056</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">292236</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><d:InterestIncomeFromGroupEnterprises contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">0</d:InterestIncomeFromGroupEnterprises><d:InterestIncomeFromGroupEnterprises contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">1611</d:InterestIncomeFromGroupEnterprises><d:OtherInterestIncome contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">5066</d:OtherInterestIncome><d:OtherInterestIncome contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">0</d:OtherInterestIncome><d:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">30865</d:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises><d:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">0</d:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises><d:OtherInterestExpenses contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">247332</d:OtherInterestExpenses><d:OtherInterestExpenses contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">233025</d:OtherInterestExpenses><d:OtherFinanceExpenses contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">278197</d:OtherFinanceExpenses><d:OtherFinanceExpenses contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">233025</d:OtherFinanceExpenses><d:CurrentTaxExpense contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">0</d:CurrentTaxExpense><d:CurrentTaxExpense contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">0</d:CurrentTaxExpense><d:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">-403331</d:AdjustmentsForDeferredTax><d:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">-211883</d:AdjustmentsForDeferredTax><d:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">-403331</d:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><d:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c68" unitRef="u0" decimals="0">-211883</d:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><d:IntangibleAssetsGross contextRef="c152" unitRef="u0" decimals="0">210276</d:IntangibleAssetsGross><d:IntangibleAssetsGross contextRef="c153" unitRef="u0" decimals="0">571332</d:IntangibleAssetsGross><d:AdditionsToIntangibleAssets contextRef="c193" unitRef="u0" decimals="0">0</d:AdditionsToIntangibleAssets><d:AdditionsToIntangibleAssets contextRef="c190" unitRef="u0" decimals="0">4929</d:AdditionsToIntangibleAssets><d:IntangibleAssetsGross contextRef="c194" unitRef="u0" decimals="0">210276</d:IntangibleAssetsGross><d:IntangibleAssetsGross contextRef="c191" unitRef="u0" decimals="0">576261</d:IntangibleAssetsGross><d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c152" unitRef="u0" decimals="0">84110</d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c153" unitRef="u0" decimals="0">240366</d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><d:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c193" unitRef="u0" decimals="0">42055</d:AmortisationOfIntangibleAssets><d:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c190" unitRef="u0" decimals="0">52501</d:AmortisationOfIntangibleAssets><d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c194" unitRef="u0" decimals="0">126165</d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c191" unitRef="u0" decimals="0">292867</d:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><d:IntangibleAssets contextRef="c194" unitRef="u0" decimals="0">84111</d:IntangibleAssets><d:IntangibleAssets contextRef="c191" unitRef="u0" decimals="0">283394</d:IntangibleAssets><d:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c275" unitRef="u0" decimals="0">989310</d:PropertyPlantAndEquipmentGross><d:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c277" unitRef="u0" decimals="0">989310</d:PropertyPlantAndEquipmentGross><d:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c275" unitRef="u0" decimals="0">709765</d:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c276" unitRef="u0" decimals="0">180500</d:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><d:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c277" unitRef="u0" decimals="0">890265</d:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><d:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c277" unitRef="u0" decimals="0">99045</d:PropertyPlantAndEquipment><e:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c1">Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Minui ApS.</e:IdentificationOfApprovedAnnualReport><e:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c1">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</e:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><e:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c1">Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2012.</e:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><e:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c1">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</e:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c1">Til kapitalejeren i Minui ApS</g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements contextRef="c1">Vi har revideret årsregnskabet for Minui ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements><g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="c1">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements><g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="c1">Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores med forbehold konklusion med forbehold.</g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed><g:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements contextRef="c1">Grundlag for konklusion med forbehold
Vi har ikke haft adgang til samtlige informationer i forbindelse med revisionen af andre tilgodehavender vedr. et tilgodehavende på TDKK 346, hvorfor vi tager forbehold for indregningen af denne post i årsregnskabet.
Vi tager forbehold for værdiansættelsen af det aktiverede skatteaktiv, der i balancen er opført med TDKK 1.208, idet at udnyttelsen af det fremførte underskud er betinget af realisation af skattepligtige avancer i selskabet.</g:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements><g:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c1">Konklusion med forbehold
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra  Flertal/ental  de mulige indvirkninger af de forhold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</g:OpinionOnAuditedFinancialStatements><g:SupplementaryInformationOnOtherMatters contextRef="c1">Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at selskabets fortsatte drift er afhængig af, at overskud realiseres, og den fornødne likviditetsramme opretholdes. Ledelsen har i note 1 og 2 omtalt forholdet.

Selskabet har pr. 31. december 2012 tabt selskabskapitalen, hvorfor der er omfattet af
selskabslovgivningens regler om kapitaltab.</g:SupplementaryInformationOnOtherMatters><g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c1">Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.</g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><h:ManagementsReview contextRef="c1">Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet består i produktion og salg af møbler til børn.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2012 udviser et underskud på DKK 1.211.838, og selskabets balance pr. 31. december 2012 udviser en negativ egenkapital på DKK 2.016.523.
Selskabet er i regnskabsåret omdannet til et anpartsselskab.

Selskabets fortsatte drift er betinget af salget af rettighederne til HandySitt i 2013. Der er ikke udarbejdet endelig salgsaftale, men salget forventes at indbringe en salgssum, således selskabets aktiverede udskudte skatteaktiv udnyttes fuldt ud.

Selskabet har aktiveret design- og varemærkerettigheder samt færdiggjorte udviklingsprojekter. Ultimo 2012 har selskabet således aktiveret design- og varemærkerettigheder for i alt TDKK 283 og færdiggjorte udviklingsprojekter for TDKK 99. Selskavet forventer at afhænde sine aktiver til mindst bogført værdi.

I lighed med tidligere år har selskabet aktiveret udskudt skatteaktiv primært hidrørende fra skattemæssige underskud til fremførsel. Det aktiverede udskudte skatteaktiv pr. 31. december 2012 udgør TDKK 1.208.

Selskabet forventer at udnytte de skattemæssige underskud i forbindelse med salget af selskabets aktiver i 2013.

Selskabet forventer at have de nødvendige kreditrammer til rådighed for at gennemføre driften af virksomheden det kommende år, herunder forventes at tilgå likviditet i forbindelse med frasalg af aktiver.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.</h:ManagementsReview><d:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern contextRef="c1">Selskabet har tabt egenkapitalen, og den fortsatte drift er afhængig af enten kapitaltilførsel eller positiv fremtidig indtjening. Selskabets kapitalejer har tilkendegivet at ville tilføre nødvendig kapital til den fortsatte drift, ligesom den nye kapitalejer forventer positiv indtjening i selskabet i 2013, som følge af salg af aktiver.</d:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern><d:DisclosureOfAnyUnusualMatters contextRef="c1">Der er usikkerhed omkring udnyttelsen af det udskudte skatteaktiv, der forudsætter positiv fremtidig indtjening i selskabet. Selskabets kapitalejer har tilkendegivet, at der forventes positiv fremtidig indtjening i selskabet, som følge af at man i 2013 forventer at sælge. På baggrund af dette er det udskudte skatteaktiv indregnet i årsrapporten med TDKK 1.208 pr. 31. december 2012.</d:DisclosureOfAnyUnusualMatters><d:DescriptionOfClassOfIssuedShares contextRef="c121">Selskabskapitalen består af 2.000 anparter à nominelt DKK 250. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.</d:DescriptionOfClassOfIssuedShares><d:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c1">Sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for selskabets bankgæld er der afgivet pant i selskabets anlægsaktiver samt
virksomhedspant i dele af selskabets varelager og debitorer.  Selskabets moderselskab har stillet morderselskabsgaranti til sikkerhed for de samlede bankmellemværender på max DKK 2.500.000 og forpligtet sig til at indfri engagementet senest 30. juni 2013.


</d:DisclosureOfContingentLiabilities><d:InformationOnRelatedEntities contextRef="c1">Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Stokke AS, Norge</d:InformationOnRelatedEntities><d:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c1">Årsrapporten for Minui ApS for 2012 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2012 er aflagt i DKK.</d:InformationOnReportingClassOfEntity><d:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c1">Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. </d:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies><d:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies contextRef="c1">Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.</d:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c1">Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c1">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c1">Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets contextRef="c1">Erhvervede patentrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Patentrettigheder afskrives lineært over 5 år.
Udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udviklingsomkostninger afskrives lineært over 5 år.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c1">Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 15.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment><d:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets contextRef="c1">Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. 
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.</d:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories contextRef="c1">Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c1">Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. </d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c1">Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEquity contextRef="c1">Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEquity><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c1">Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c1">Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c1"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period></context><!--Virksomhedskapital aktuel primo--><context id="c2"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel ultimo--><context id="c4"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel primo--><context id="c22"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel i aaret--><context id="c23"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel ultimo--><context id="c24"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Forrige periode enkelt selskab--><context id="c68"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2011-01-01</startDate><endDate>2011-12-31</endDate></period></context><!--Slutdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c69"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2011-12-31</instant></period></context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c71"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period></context><!--BOARD1--><context id="c97"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="f:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><f:memberOfBoardIdentifier>1</f:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Aktiespec Besk1--><context id="c121"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfClassOfSharesDimension"><d:classOfSharesIdentifier>1</d:classOfSharesIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--CEO1--><context id="c125"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="f:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><f:memberOfBoardIdentifier>1</f:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--REVISOR1--><context id="c146"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="g:IdentificationOfAuditorDimension"><g:auditorIdentifier>1</g:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--UdvProject aktuel primo--><context id="c152"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">d:CompletedDevelopmentProjectsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Erhvervede_patenter aktuel primo--><context id="c153"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">d:AcquiredPatentsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Erhvervede_patenter aktuel i aaret--><context id="c190"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">d:AcquiredIntangibleAssetsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Erhvervede_patenter aktuel ultimo--><context id="c191"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">d:AcquiredIntangibleAssetsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProject aktuel i aaret--><context id="c193"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">d:CompletedDevelopmentProjectsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProject aktuel ultimo--><context id="c194"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">d:CompletedDevelopmentProjectsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat aktuel i aaret--><context id="c234"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ResultDistributionDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat forrige i aaret--><context id="c235"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2011-01-01</startDate><endDate>2011-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ResultDistributionDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Andre anlag aktuel primo--><context id="c275"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">d:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Andre anlag aktuel i aaret--><context id="c276"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">d:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Andre anlag aktuel ultimo--><context id="c277"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">18628996</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">d:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--DKK enere--><unit id="u0"><measure>iso4217:DKK</measure></unit><!--Antal--><unit id="u7"><measure>xbrli:pure</measure></unit></xbrl>
