<xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20241001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20241001.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20241001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20241001.xsd"/><c:ReportingPeriodNumber contextRef="c11" unitRef="u4" decimals="INF">5</c:ReportingPeriodNumber><d:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c11" xml:lang="da">Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for LindCor ApS.</d:IdentificationOfApprovedAnnualReport><d:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</d:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><d:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c11" xml:lang="da">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024.</d:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><d:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="c11" xml:lang="da">Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.</d:ManagementsStatementAboutManagementsReview><d:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing contextRef="c11" xml:lang="da">Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.</d:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing><d:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</d:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><e:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78">Olaf Dall Lindgreen</e:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><e:TitleOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78">direktør</e:TitleOfMemberOfExecutiveBoard><e:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c79">Evald Cordes</e:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><e:TitleOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c79">direktør</e:TitleOfMemberOfExecutiveBoard><f:AddresseeOfAuditorsReportOnOtherReport contextRef="c11" xml:lang="da">Til kapitalejerne i LindCor ApS</f:AddresseeOfAuditorsReportOnOtherReport><f:DescriptionOfOtherEngagement contextRef="c11" xml:lang="da">Vi har opstillet årsrapporten for LindCor ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.
Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.
Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</f:DescriptionOfOtherEngagement><f:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c11">Sønderborg</f:SignatureOfAuditorsPlace><f:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c11">2025-03-26</f:SignatureOfAuditorsDate><e:NameOfAuditFirm contextRef="c12">Revisionscentret Sønderborg</e:NameOfAuditFirm><e:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c12">Claus Kindberg CMA</e:NameAndSurnameOfAuditor><e:DescriptionOfAuditor contextRef="c12">Registreret revisor</e:DescriptionOfAuditor><e:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="c12">mne17021</e:IdentificationNumberOfAuditor><g:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.</g:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity><g:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs contextRef="c11" xml:lang="da">Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2024 udviser et overskud på kr. 2.629.656, og selskabets balance pr. 31. december 2024 udviser en egenkapital på kr. 3.955.318.</g:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs><h:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten for LindCor ApS for 2024 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2024 er aflagt i kr.</h:InformationOnReportingClassOfEntity><h:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c11" xml:lang="da">I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</h:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c11" xml:lang="da">Indtægter fra salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><h:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed contextRef="c11" xml:lang="da">Omkostninger til handelsvarer indeholder det forbrug af handelsvarer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.</h:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncome contextRef="c11" xml:lang="da">Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tilskud.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncome><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c11" xml:lang="da">Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense><h:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c11" xml:lang="da">Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.</h:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c11" xml:lang="da">Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Brugstid Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 0 kr

Aktiver med en kostpris på under kr. 33.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories contextRef="c11" xml:lang="da">Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.  Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c11" xml:lang="da">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents contextRef="c11" xml:lang="da">Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents><h:DescriptionOfMethodsOfDividends contextRef="c11" xml:lang="da">Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.</h:DescriptionOfMethodsOfDividends><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c11" xml:lang="da">Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c11" xml:lang="da">Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.</h:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><h:GrossProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">4880549</h:GrossProfitLoss><h:GrossProfitLoss contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">3729000</h:GrossProfitLoss><h:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">1458163</h:EmployeeBenefitsExpense><h:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">1672000</h:EmployeeBenefitsExpense><h:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">14560</h:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><h:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">15000</h:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><h:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">3407826</h:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><h:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">2042000</h:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><h:OtherFinanceIncome contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">9131</h:OtherFinanceIncome><h:OtherFinanceIncome contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">0</h:OtherFinanceIncome><h:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">43191</h:OtherFinanceExpenses><h:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">17000</h:OtherFinanceExpenses><h:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">3373766</h:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><h:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">2025000</h:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><h:TaxExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">744110</h:TaxExpense><h:TaxExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">446000</h:TaxExpense><h:ProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">2629656</h:ProfitLoss><h:ProfitLoss contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">1579000</h:ProfitLoss><h:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1200000</h:ProposedDividendRecognisedInEquity><h:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">1000000</h:ProposedDividendRecognisedInEquity><h:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">0</h:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquity><h:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">400000</h:ProposedExtraordinaryDividendRecognisedInEquity><h:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">1429656</h:TransferredToFromRetainedEarnings><h:TransferredToFromRetainedEarnings contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">179000</h:TransferredToFromRetainedEarnings><h:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">16987</h:FixturesFittingsToolsAndEquipment><h:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">31000</h:FixturesFittingsToolsAndEquipment><h:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">16987</h:PropertyPlantAndEquipment><h:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">31000</h:PropertyPlantAndEquipment><h:NoncurrentAssets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">16987</h:NoncurrentAssets><h:NoncurrentAssets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">31000</h:NoncurrentAssets><h:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1805335</h:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale><h:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">1540000</h:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale><h:Inventories contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1805335</h:Inventories><h:Inventories contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">1540000</h:Inventories><h:ShorttermTradeReceivables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1075610</h:ShorttermTradeReceivables><h:ShorttermTradeReceivables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">507000</h:ShorttermTradeReceivables><h:OtherShorttermReceivables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">0</h:OtherShorttermReceivables><h:OtherShorttermReceivables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">3000</h:OtherShorttermReceivables><h:ShorttermReceivables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1075610</h:ShorttermReceivables><h:ShorttermReceivables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">510000</h:ShorttermReceivables><h:CashAndCashEquivalents contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1754913</h:CashAndCashEquivalents><h:CashAndCashEquivalents contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">462000</h:CashAndCashEquivalents><h:CurrentAssets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">4635858</h:CurrentAssets><h:CurrentAssets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">2512000</h:CurrentAssets><h:Assets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">4652845</h:Assets><h:Assets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">2543000</h:Assets><h:ContributedCapital contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">40000</h:ContributedCapital><h:ContributedCapital contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">40000</h:ContributedCapital><h:RetainedEarnings contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">2715318</h:RetainedEarnings><h:RetainedEarnings contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">1286000</h:RetainedEarnings><h:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1200000</h:ProposedDividendRecognisedInEquity><h:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">1000000</h:ProposedDividendRecognisedInEquity><h:Equity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">3955318</h:Equity><h:Equity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">2326000</h:Equity><h:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">3700</h:ProvisionsForDeferredTax><h:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">0</h:ProvisionsForDeferredTax><h:Provisions contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">3700</h:Provisions><h:Provisions contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">0</h:Provisions><h:ShorttermTradePayables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">101059</h:ShorttermTradePayables><h:ShorttermTradePayables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">94000</h:ShorttermTradePayables><h:ShorttermTaxPayables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">238610</h:ShorttermTaxPayables><h:ShorttermTaxPayables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">17000</h:ShorttermTaxPayables><h:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">354158</h:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm><h:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">106000</h:OtherPayablesIncludingTaxPayablesLiabilitiesOtherThanProvisionsShortterm><h:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">693827</h:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><h:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">217000</h:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><h:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">693827</h:LiabilitiesOtherThanProvisions><h:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">217000</h:LiabilitiesOtherThanProvisions><h:LiabilitiesAndEquity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">4652845</h:LiabilitiesAndEquity><h:LiabilitiesAndEquity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="-3">2543000</h:LiabilitiesAndEquity><h:WagesAndSalaries contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">1134294</h:WagesAndSalaries><h:WagesAndSalaries contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">1203000</h:WagesAndSalaries><h:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">309542</h:PostemploymentBenefitExpense><h:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">436000</h:PostemploymentBenefitExpense><h:SocialSecurityContributions contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">14327</h:SocialSecurityContributions><h:SocialSecurityContributions contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">33000</h:SocialSecurityContributions><h:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">1458163</h:EmployeeBenefitsExpense><h:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="-3">1672000</h:EmployeeBenefitsExpense><h:AverageNumberOfEmployees contextRef="c11" unitRef="u4" decimals="INF">2</h:AverageNumberOfEmployees><h:AverageNumberOfEmployees contextRef="c32" unitRef="u4" decimals="INF">2</h:AverageNumberOfEmployees><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c11">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">38951394</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">Revisionscentret Sønderborg</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c11">Møllegade 71</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c11">6400 Sønderborg</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2024-01-01</c:ReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2024-12-31</c:ReportingPeriodEndDate><c:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2023-01-01</c:PrecedingReportingPeriodStartDate><c:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2023-12-31</c:PredingReportingPeriodEndDate><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c11">40888772</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:NameOfReportingEntity contextRef="c11">LindCor ApS</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c11">Dyntvej</c:AddressOfReportingEntityStreetName><c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c11">64</c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c11">6310</c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier><c:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c11">Broager</c:AddressOfReportingEntityDistrictName><c:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode contextRef="c11">DK</c:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode><c:AddressOfReportingEntityCountry contextRef="c11">Danmark</c:AddressOfReportingEntityCountry><c:DateOfFoundationOfReportingEntity contextRef="c11">2019-10-24</c:DateOfFoundationOfReportingEntity><c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c11">Sønderborg</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity><c:TelephoneNumberOfReportingEntity contextRef="c11">28105013</c:TelephoneNumberOfReportingEntity><c:HomepageOfReportingEntity contextRef="c11">www.lindcor.dk</c:HomepageOfReportingEntity><c:EmailOfReportingEntity contextRef="c11">info@lindcor.dk</c:EmailOfReportingEntity><c:NameOfFinancialInstitution contextRef="c11">Danske Bank A/S</c:NameOfFinancialInstitution><e:NameOfAuditFirm contextRef="c12">Revisionscentret Sønderborg</e:NameOfAuditFirm><e:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c12">38951394</e:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm><e:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c12">Claus Kindberg CMA</e:NameAndSurnameOfAuditor><e:DescriptionOfAuditor contextRef="c12">Registreret revisor</e:DescriptionOfAuditor><c:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c12">Møllegade</c:AddressOfAuditorStreetName><c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c12">71</c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c12">6400</c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier><c:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c12">Sønderborg</c:AddressOfAuditorDistrictName><c:AddressOfAuditorCountryIdentificationCode contextRef="c12">DK</c:AddressOfAuditorCountryIdentificationCode><c:AddressOfAuditorCountry contextRef="c12">Danmark</c:AddressOfAuditorCountry><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c11">2025-03-31</c:DateOfGeneralMeeting><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c11">Evald Cordes</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><h:ClassOfReportingEntity contextRef="c11">Regnskabsklasse B</h:ClassOfReportingEntity><h:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c11">true</h:SelectedElementsFromReportingClassC><e:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c11">Andre erklæringer uden sikkerhed</e:TypeOfAuditorAssistance><c:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument contextRef="c11">CaseWare-FSR</c:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c11"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">40888772</identifier></entity><period><startDate>2024-01-01</startDate><endDate>2024-12-31</endDate></period></context><!--REVISOR1--><context id="c12"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">40888772</identifier></entity><period><startDate>2024-01-01</startDate><endDate>2024-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfAuditorDimension"><e:auditorIdentifier>1</e:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Forrige periode enkelt selskab--><context id="c32"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">40888772</identifier></entity><period><startDate>2023-01-01</startDate><endDate>2023-12-31</endDate></period></context><!--Slutdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c48"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">40888772</identifier></entity><period><instant>2023-12-31</instant></period></context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c49"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">40888772</identifier></entity><period><instant>2024-12-31</instant></period></context><!--CEO1--><context id="c78"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">40888772</identifier></entity><period><startDate>2024-01-01</startDate><endDate>2024-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><e:memberOfBoardIdentifier>1</e:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--CEO2--><context id="c79"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">40888772</identifier></entity><period><startDate>2024-01-01</startDate><endDate>2024-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><e:memberOfBoardIdentifier>2</e:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--DKK enere--><unit id="u3"><measure>iso4217:DKK</measure></unit><!--Antal--><unit id="u4"><measure>xbrli:pure</measure></unit></xbrl>












