<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20161001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20161001.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20161001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20161001.xsd"/><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c65">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c65">33771231</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c65">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c65">Strandvejen 44</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c65">2900 Hellerup</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c65">2017-01-01</c:ReportingPeriodStartDate><c:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c65">2016-01-01</c:PrecedingReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c65">2017-12-31</c:ReportingPeriodEndDate><c:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c65">2016-12-31</c:PredingReportingPeriodEndDate><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c65">35854525</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:NameOfReportingEntity contextRef="c65">Pelsbazaar ApS</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c65">Troldhøjvej</c:AddressOfReportingEntityStreetName><c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c65">7</c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c65">8722</c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier><c:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c65">Hedensted</c:AddressOfReportingEntityDistrictName><c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c65">Hedensted</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity><d:NameOfAuditFirm contextRef="c67">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</d:NameOfAuditFirm><d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c67">33771231</d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm><c:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c67">Herredsvej</c:AddressOfAuditorStreetName><c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c67">32</c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c67">7100</c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier><c:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c67">Vejle</c:AddressOfAuditorDistrictName><c:AddressOfAuditorCountry contextRef="c65">Danmark</c:AddressOfAuditorCountry><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c65">2018-05-31</c:DateOfGeneralMeeting><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c65">Patrick Vinding Olesen</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><e:ClassOfReportingEntity contextRef="c65">Regnskabsklasse B</e:ClassOfReportingEntity><e:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c65">1</e:SelectedElementsFromReportingClassC><d:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c65">Revisionspåtegning</d:TypeOfAuditorAssistance><f:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c65">Hedensted</f:PlaceOfSignatureOfStatement><f:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c65">2018-05-31</f:DateOfApprovalOfAnnualReport><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c65">2018-05-31</g:SignatureOfAuditorsDate><d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c83">Daniel Skovbakke</d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c68">Lasse Pedersen</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><d:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c68">formand</d:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard><d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c69">Daniel Skovbakke</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c70">Patrick Vinding Olesen</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><g:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c65">Trekantområdet</g:SignatureOfAuditorsPlace><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c65">2018-05-31</g:SignatureOfAuditorsDate><d:NameOfAuditFirm contextRef="c67">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</d:NameOfAuditFirm><d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c67">Carsten Dahl</d:NameAndSurnameOfAuditor><d:DescriptionOfAuditor contextRef="c67">statsautoriseret revisor</d:DescriptionOfAuditor><d:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="c67">mne28674</d:IdentificationNumberOfAuditor><e:GrossProfitLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">1389262</e:GrossProfitLoss><e:GrossProfitLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">863817</e:GrossProfitLoss><e:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">1450001</e:EmployeeBenefitsExpense><e:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">844963</e:EmployeeBenefitsExpense><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">113472</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">51575</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-174211</e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-32721</e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">126394</e:OtherFinanceExpenses><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">73719</e:OtherFinanceExpenses><e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-300605</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-106440</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><e:TaxExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-64353</e:TaxExpense><e:TaxExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-21255</e:TaxExpense><e:ProfitLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-236252</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-85185</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c105" unitRef="u0" decimals="0">-236252</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c106" unitRef="u0" decimals="0">-85185</e:ProfitLoss><e:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">310471</e:CompletedDevelopmentProjects><e:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">394179</e:CompletedDevelopmentProjects><e:IntangibleAssets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">310471</e:IntangibleAssets><e:IntangibleAssets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">394179</e:IntangibleAssets><e:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">11094</e:FixturesFittingsToolsAndEquipment><e:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">40858</e:FixturesFittingsToolsAndEquipment><e:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">11094</e:PropertyPlantAndEquipment><e:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">40858</e:PropertyPlantAndEquipment><e:NoncurrentAssets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">321565</e:NoncurrentAssets><e:NoncurrentAssets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">435037</e:NoncurrentAssets><e:Inventories contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">147307</e:Inventories><e:Inventories contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">81602</e:Inventories><e:ShorttermTradeReceivables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">892206</e:ShorttermTradeReceivables><e:ShorttermTradeReceivables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">808578</e:ShorttermTradeReceivables><e:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">10549</e:CurrentDeferredTaxAssets><e:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CurrentDeferredTaxAssets><e:ShorttermTaxReceivables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ShorttermTaxReceivables><e:ShorttermTaxReceivables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">92079</e:ShorttermTaxReceivables><e:ShorttermReceivables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">902755</e:ShorttermReceivables><e:ShorttermReceivables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">900657</e:ShorttermReceivables><e:CashAndCashEquivalents contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">607086</e:CashAndCashEquivalents><e:CashAndCashEquivalents contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">529595</e:CashAndCashEquivalents><e:CurrentAssets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">1657148</e:CurrentAssets><e:CurrentAssets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">1511854</e:CurrentAssets><e:Assets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">1978713</e:Assets><e:Assets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">1946891</e:Assets><e:ContributedCapital contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">50000</e:ContributedCapital><e:ContributedCapital contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">50000</e:ContributedCapital><e:PaidContributedCapital contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">50000</e:PaidContributedCapital><e:PaidContributedCapital contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">50000</e:PaidContributedCapital><e:ReserveForDevelopmentExpenditure contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">242167</e:ReserveForDevelopmentExpenditure><e:ReserveForDevelopmentExpenditure contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">394179</e:ReserveForDevelopmentExpenditure><e:RetainedEarnings contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">-485716</e:RetainedEarnings><e:RetainedEarnings contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">-401476</e:RetainedEarnings><e:Equity contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">-193549</e:Equity><e:Equity contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">42703</e:Equity><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ProvisionsForDeferredTax><e:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">53804</e:ProvisionsForDeferredTax><e:Provisions contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">0</e:Provisions><e:Provisions contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">53804</e:Provisions><e:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">319084</e:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions><e:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions><e:ShorttermTradePayables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">1256775</e:ShorttermTradePayables><e:ShorttermTradePayables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">739888</e:ShorttermTradePayables><e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">368355</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">341370</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><e:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement><e:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">300000</e:ShorttermPayablesToShareholdersAndManagement><e:OtherShorttermPayables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">228048</e:OtherShorttermPayables><e:OtherShorttermPayables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">469126</e:OtherShorttermPayables><e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">2172262</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">1850384</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">2172262</e:LiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">1850384</e:LiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">1978713</e:LiabilitiesAndEquity><e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">1946891</e:LiabilitiesAndEquity><e:WagesAndSalaries contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">1309046</e:WagesAndSalaries><e:WagesAndSalaries contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">1104008</e:WagesAndSalaries><e:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">109466</e:PostemploymentBenefitExpense><e:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">45870</e:PostemploymentBenefitExpense><e:SocialSecurityContributions contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">30341</e:SocialSecurityContributions><e:SocialSecurityContributions contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">28657</e:SocialSecurityContributions><e:OtherEmployeeExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">1148</e:OtherEmployeeExpense><e:OtherEmployeeExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">30220</e:OtherEmployeeExpense><e:EmployeeExpensesTransferredToAssets contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">0</e:EmployeeExpensesTransferredToAssets><e:EmployeeExpensesTransferredToAssets contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-363792</e:EmployeeExpensesTransferredToAssets><e:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">1450001</e:EmployeeBenefitsExpense><e:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">844963</e:EmployeeBenefitsExpense><e:AverageNumberOfEmployees contextRef="c65" unitRef="u2" decimals="INF">4</e:AverageNumberOfEmployees><e:AverageNumberOfEmployees contextRef="c92" unitRef="u2" decimals="INF">5</e:AverageNumberOfEmployees><e:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">83708</e:AmortisationOfIntangibleAssets><e:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">24363</e:AmortisationOfIntangibleAssets><e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">29764</e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">27212</e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">113472</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">51575</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:CurrentTaxExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CurrentTaxExpense><e:CurrentTaxExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-92079</e:CurrentTaxExpense><e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-64353</e:AdjustmentsForDeferredTax><e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">70824</e:AdjustmentsForDeferredTax><e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-64353</e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-21255</e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><e:Equity contextRef="c0" unitRef="u0" decimals="0">50000</e:Equity><e:Equity contextRef="c2463" unitRef="u0" decimals="0">394179</e:Equity><e:Equity contextRef="c20" unitRef="u0" decimals="0">-401476</e:Equity><e:EquityTransfersToReserves contextRef="c1" unitRef="u0" decimals="0">0</e:EquityTransfersToReserves><e:EquityTransfersToReserves contextRef="c2464" unitRef="u0" decimals="0">-152012</e:EquityTransfersToReserves><e:EquityTransfersToReserves contextRef="c21" unitRef="u0" decimals="0">152012</e:EquityTransfersToReserves><e:ProfitLoss contextRef="c2464" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c21" unitRef="u0" decimals="0">-236252</e:ProfitLoss><e:Equity contextRef="c2" unitRef="u0" decimals="0">50000</e:Equity><e:Equity contextRef="c2465" unitRef="u0" decimals="0">242167</e:Equity><e:Equity contextRef="c22" unitRef="u0" decimals="0">-485716</e:Equity><f:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c65">Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Pelsbazaar ApS.</f:IdentificationOfApprovedAnnualReport><f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c65">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c65">Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.</f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c65">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c65">Til kapitalejerne i Pelsbazaar ApS</g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><g:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c65">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
</g:OpinionOnAuditedFinancialStatements><g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements contextRef="c65">Vi har revideret årsregnskabet for Pelsbazaar ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
</g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements><g:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements contextRef="c65">Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
</g:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements><g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="c65">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
</g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements><g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="c65">Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
</g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed><e:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern contextRef="c65">Som følge af selskabets negative resultat og negative egenkapital er selskabet omfattet af kapitalbestemmelserne i selskabsloven. På den baggrund er der udarbejdet resultat- og likviditetsbudget for det kommende regnskabsår.

Det er ledelsens forventning, at der for det kommende årsregnskab kan realiseres et forbedret resultat, hvilket primært opnås gennem en forventning om øget omsætning og en tilpasning af omkostningsstrukturen. Det udarbejdede budget viser tilstrækkelig likviditet for det kommende regnskabsår, således selskabet kan indfri sine forpligtigelser i takt med at disse forfalder.

Det er på baggrund af ovenstående ledelsens vurdering at årsregnskabet kan aflægges under forudsætning om fortsat drift.</e:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern><e:DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMatters contextRef="c65">Selskabets formål er at drive handel med pelsvarer, herunder via webshops, samt anden efter bestyrelsens skøn dermed forbundet virksomhed.</e:DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMatters><e:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c65">Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2017.</e:DisclosureOfContingentLiabilities><e:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c65">Årsrapporten for Pelsbazaar ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2017 er aflagt i DKK.</e:InformationOnReportingClassOfEntity><e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c65">Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.</e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies><e:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies contextRef="c65">Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.</e:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c65">Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCostOfSales contextRef="c65">Omkostninger til handelsvarer og færdigvarer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCostOfSales><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c65">Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c65">Med henvisning til årsregnskabsloven § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c65">Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense><e:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c65">Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.</e:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncomeAndExpenses contextRef="c65">Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncomeAndExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c65">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c65">Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets contextRef="c65">Omkostninger på udviklingsprojekter omfatter løn og andre omkostninger, der direkte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives fra tidspunktet for færdiggørelsen lineært over den periode, hvori udviklingsarbejdet forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør dog maksimalt 5 år.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c65">Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør maksimalt 5 år.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment><e:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets contextRef="c65">Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.</e:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories contextRef="c65">Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c65">Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. </e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c65">Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><e:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities contextRef="c65">Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.</e:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c65">Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><!--Virksomhedskapital aktuel primo--><context id="c0"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel i aaret--><context id="c1"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel ultimo--><context id="c2"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel primo--><context id="c20"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel i aaret--><context id="c21"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel ultimo--><context id="c22"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c65"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period></context><!--REVISOR1--><context id="c67"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAuditorDimension"><d:auditorIdentifier>1</d:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD1--><context id="c68"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD2--><context id="c69"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>2</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD3--><context id="c70"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>3</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--CEO1--><context id="c83"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Forrige periode enkelt selskab--><context id="c92"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2016-01-01</startDate><endDate>2016-12-31</endDate></period></context><!--Overfoert resultat aktuel i aaret--><context id="c105"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat forrige i aaret--><context id="c106"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2016-01-01</startDate><endDate>2016-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Slutdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c109"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><instant>2016-12-31</instant></period></context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c110"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period></context><!--Reserve for udviklingsomkostninger aktuel primo--><context id="c2463"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ReserveForDevelopmentExpenditureMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Reserve for udviklingsomkostninger aktuel i aaret--><context id="c2464"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ReserveForDevelopmentExpenditureMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Reserve for udviklingsomkostninger aktuel ultimo--><context id="c2465"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">35854525</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ReserveForDevelopmentExpenditureMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--DKK enere--><unit id="u0"><measure>iso4217:DKK</measure></unit><!--Antal--><unit id="u2"><measure>xbrli:pure</measure></unit></xbrl>