<xbrli:xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20120101/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20120101.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20120101/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20120101.xsd" /><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c1">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c1">Lone Jensen</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c1">2013-03-25</c:DateOfGeneralMeeting><d:ClassOfReportingEntity contextRef="c1">Regnskabsklasse B</d:ClassOfReportingEntity><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c1">Beierholm</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c1">Voergaardvej 2</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c1">9200 Aalborg SV</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c1">2012-04-11</c:ReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c1">2012-09-30</c:ReportingPeriodEndDate><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c1">34473935</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:NameOfReportingEntity contextRef="c1">Skofeber Aalborg ApS</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetAndNumber contextRef="c1">c/o Kennedy Arkaden
John F. Kennedys Plads 1</c:AddressOfReportingEntityStreetAndNumber><c:AddressOfReportingEntityPostcodeAndTown contextRef="c1">9000 Aalborg</c:AddressOfReportingEntityPostcodeAndTown><c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c1">Aalborg</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity><c:NameOfFinancialInstitution contextRef="c1">Nykredit Bank</c:NameOfFinancialInstitution><c:NameOfAuditFirm contextRef="c1">Beierholm</c:NameOfAuditFirm><c:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c1">Henrik Bjørn</c:NameAndSurnameOfAuditor><c:AddressOfAuditorStreetAndNumber contextRef="c1">Voergaardvej 2</c:AddressOfAuditorStreetAndNumber><c:AddressOfAuditorPostcodeAndTown contextRef="c1">9200 Aalborg SV</c:AddressOfAuditorPostcodeAndTown><c:AddressOfAuditorCountry contextRef="c1">Danmark</c:AddressOfAuditorCountry><e:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c1">Aalborg</e:PlaceOfSignatureOfStatement><e:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c1">2013-03-20</e:DateOfApprovalOfAnnualReport><f:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c76">Lone Jensen</f:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><g:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c1">Aalborg</g:SignatureOfAuditorsPlace><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c1">2013-03-20</g:SignatureOfAuditorsDate><g:NameOfAuditFirm contextRef="c106">Beierholm</g:NameOfAuditFirm><g:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c106">Henrik Bjørn</g:NameAndSurnameOfAuditor><g:DescriptionOfAuditor contextRef="c106">Statsaut. revisor</g:DescriptionOfAuditor><d:GrossProfitLoss contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">680760</d:GrossProfitLoss><d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">221862</d:EmployeeBenefitsExpense><d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">458898</d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><d:TaxExpense contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">114705</d:TaxExpense><d:ProfitLoss contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">344193</d:ProfitLoss><d:ProfitLoss contextRef="c179" unitRef="u5" decimals="0">344193</d:ProfitLoss><d:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">60100</d:FixturesFittingsToolsAndEquipment><d:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">60100</d:PropertyPlantAndEquipment><d:OtherLongtermReceivables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">60000</d:OtherLongtermReceivables><d:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">60000</d:LongtermInvestmentsAndReceivables><d:NoncurrentAssets contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">120100</d:NoncurrentAssets><d:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">401233</d:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale><d:Inventories contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">401233</d:Inventories><d:ShorttermTradeReceivables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">74250</d:ShorttermTradeReceivables><d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">8946</d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><d:OtherShorttermReceivables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">422798</d:OtherShorttermReceivables><d:ShorttermReceivables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">505994</d:ShorttermReceivables><d:CashAndCashEquivalents contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">182772</d:CashAndCashEquivalents><d:CurrentAssets contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">1089999</d:CurrentAssets><d:Assets contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">1210099</d:Assets><d:ContributedCapital contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">80000</d:ContributedCapital><d:RetainedEarnings contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">344193</d:RetainedEarnings><d:Equity contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">424193</d:Equity><d:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">3005</d:ProvisionsForDeferredTax><d:Provisions contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">3005</d:Provisions><d:ShorttermTradePayables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">212704</d:ShorttermTradePayables><d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">376680</d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><d:ShorttermTaxPayables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">111700</d:ShorttermTaxPayables><d:OtherShorttermPayables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">81817</d:OtherShorttermPayables><d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">782901</d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><d:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">782901</d:LiabilitiesOtherThanProvisions><d:LiabilitiesAndEquity contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">1210099</d:LiabilitiesAndEquity><d:WagesAndSalaries contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">216648</d:WagesAndSalaries><d:SocialSecurityContributions contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">2070</d:SocialSecurityContributions><d:OtherEmployeeExpense contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">3144</d:OtherEmployeeExpense><d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">221862</d:EmployeeBenefitsExpense><d:IncreaseOfCapital contextRef="c248" unitRef="u5" decimals="0">80000</d:IncreaseOfCapital><d:IncreaseOfCapital contextRef="c287" unitRef="u5" decimals="0">0</d:IncreaseOfCapital><d:ProfitLoss contextRef="c287" unitRef="u5" decimals="0">344193</d:ProfitLoss><d:Equity contextRef="c249" unitRef="u5" decimals="0">80000</d:Equity><d:Equity contextRef="c288" unitRef="u5" decimals="0">344193</d:Equity><e:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c1">Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 11.04.12 - 30.09.12 for Skofeber Aalborg ApS.
</e:IdentificationOfApprovedAnnualReport><e:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c1">Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
</e:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><e:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c1">Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.
</e:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><e:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c1">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
</e:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c1">Til kapitalejeren i Skofeber Aalborg ApS

</g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements contextRef="c1">Vi har revideret årsregnskabet for Skofeber Aalborg ApS for regnskabsåret 11.04.12 - 30.09.12, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements><g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="c1">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements><g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="c1">Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed><g:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c1">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.12 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 11.04.12 - 30.09.12 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</g:OpinionOnAuditedFinancialStatements><d:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c1">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
</d:InformationOnReportingClassOfEntity><d:ExplanationOfOtherMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisForAssetsInPreviousPeriod contextRef="c1">Der er ikke angivet sammenligningstal, da der er tale om selskabets første regnskabsår.
</d:ExplanationOfOtherMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisForAssetsInPreviousPeriod><d:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c1">I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
</d:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c1">Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.
</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c1">Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><d:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c1">Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:


Brugstid


Indretning i lejede lokaler
5 år


Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.300 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
</d:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c1">Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c1">Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment><d:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets contextRef="c1">Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
</d:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories contextRef="c1">Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.
</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c1">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 
</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEquity contextRef="c1">Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.
</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEquity><d:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities contextRef="c1">Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.
</d:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c1">Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c1">Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><d:DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMatters contextRef="c1">Hovedaktiviteten har bestået af at drive virksomhed inden for detail- og engroshandel samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.</d:DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMatters><d:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals contextRef="c1">Ingen.</d:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals><d:DisclosureOfLiabilitiesUnderLeases contextRef="c1">Selskabet har indgået huslejekontrakt, der er uopsigelig tidligst til fraflytning den 01.05.15 med 6 måneders forudgående varsel. Den månedlige forpligtelse udgør t.DKK 15 i perioden 01.10.12 - 31.12.12 og fra den 01.01.13 er huslejen omsætningsbestemt med en minimumsleje på t.DKK 240 årligt. </d:DisclosureOfLiabilitiesUnderLeases><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><xbrli:context id="c1"><xbrli:entity><xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34473935</xbrli:identifier></xbrli:entity><xbrli:period><xbrli:startDate>2012-04-11</xbrli:startDate><xbrli:endDate>2012-09-30</xbrli:endDate></xbrli:period></xbrli:context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><xbrli:context id="c7"><xbrli:entity><xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34473935</xbrli:identifier></xbrli:entity><xbrli:period><xbrli:instant>2012-09-30</xbrli:instant></xbrli:period></xbrli:context><!--CEO1--><xbrli:context id="c76"><xbrli:entity><xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34473935</xbrli:identifier></xbrli:entity><xbrli:period><xbrli:startDate>2012-04-11</xbrli:startDate><xbrli:endDate>2012-09-30</xbrli:endDate></xbrli:period><xbrli:scenario><xbrldi:typedMember dimension="f:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><f:memberOfBoardIdentifier>1</f:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></xbrli:scenario></xbrli:context><!--REVISOR1--><xbrli:context id="c106"><xbrli:entity><xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34473935</xbrli:identifier></xbrli:entity><xbrli:period><xbrli:startDate>2012-04-11</xbrli:startDate><xbrli:endDate>2012-09-30</xbrli:endDate></xbrli:period><xbrli:scenario><xbrldi:typedMember dimension="g:IdentificationOfAuditorDimension"><g:auditorIdentifier>1</g:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></xbrli:scenario></xbrli:context><!--Overfoert resultat aktuel i aaret--><xbrli:context id="c179"><xbrli:entity><xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34473935</xbrli:identifier></xbrli:entity><xbrli:period><xbrli:startDate>2012-04-11</xbrli:startDate><xbrli:endDate>2012-09-30</xbrli:endDate></xbrli:period><xbrli:scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ResultDistributionDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></xbrli:scenario></xbrli:context><!--Virksomhedskapital aktuel i aaret--><xbrli:context id="c248"><xbrli:entity><xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34473935</xbrli:identifier></xbrli:entity><xbrli:period><xbrli:startDate>2012-04-11</xbrli:startDate><xbrli:endDate>2012-09-30</xbrli:endDate></xbrli:period><xbrli:scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></xbrli:scenario></xbrli:context><!--Virksomhedskapital aktuel ultimo--><xbrli:context id="c249"><xbrli:entity><xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34473935</xbrli:identifier></xbrli:entity><xbrli:period><xbrli:instant>2012-09-30</xbrli:instant></xbrli:period><xbrli:scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></xbrli:scenario></xbrli:context><!--Overfort res aktuel i aaret--><xbrli:context id="c287"><xbrli:entity><xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34473935</xbrli:identifier></xbrli:entity><xbrli:period><xbrli:startDate>2012-04-11</xbrli:startDate><xbrli:endDate>2012-09-30</xbrli:endDate></xbrli:period><xbrli:scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></xbrli:scenario></xbrli:context><!--Overfort res aktuel ultimo--><xbrli:context id="c288"><xbrli:entity><xbrli:identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34473935</xbrli:identifier></xbrli:entity><xbrli:period><xbrli:instant>2012-09-30</xbrli:instant></xbrli:period><xbrli:scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></xbrli:scenario></xbrli:context><!--DKK enere--><xbrli:unit id="u5"><xbrli:measure>iso4217:DKK</xbrli:measure></xbrli:unit></xbrli:xbrl>