<xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20120101/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20120101.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20120101/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20120101.xsd"/><c:TelephoneNumberOfAuditor contextRef="c0">76 35 56 00</c:TelephoneNumberOfAuditor><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c0">BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:EmailOfAuditor contextRef="c0">kolding@bdo.dk</c:EmailOfAuditor><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c0">Birkemose Allé 39</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c0">DK-6000 Kolding</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c0">20222670</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c0">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c0">2013-05-24</c:DateOfGeneralMeeting><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c0">Ivan Riis Steffensen</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><c:NameOfReportingEntity contextRef="c0">Growtek ApS</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetAndNumber contextRef="c0">Tværvejen 6</c:AddressOfReportingEntityStreetAndNumber><c:AddressOfReportingEntityPostcodeAndTown contextRef="c0">5580  Nørre Aaby</c:AddressOfReportingEntityPostcodeAndTown><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c0">32450237</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:DateOfFoundationOfReportingEntity contextRef="c0">2009-09-08</c:DateOfFoundationOfReportingEntity><c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c0">Middelfart</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c0">2012-01-01</c:ReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c0">2012-12-31</c:ReportingPeriodEndDate><c:NameOfAuditFirm contextRef="c0">BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab</c:NameOfAuditFirm><c:AddressOfAuditorStreetAndNumber contextRef="c0">Birkemose Allé 39</c:AddressOfAuditorStreetAndNumber><c:AddressOfAuditorPostcodeAndTown contextRef="c0">6000  Kolding</c:AddressOfAuditorPostcodeAndTown><d:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c0">Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2012 for Growtek ApS.</d:IdentificationOfApprovedAnnualReport><d:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c0">Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</d:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><d:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c0">Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.</d:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><d:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c0">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</d:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><d:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c0">Nørre Aaby</d:PlaceOfSignatureOfStatement><d:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c0">2013-05-07</d:DateOfApprovalOfAnnualReport><e:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c199">Ivan Riis Steffensen</e:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><f:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c0">Til kapitalejeren i Growtek ApS</f:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><f:IdentificationOfAuditedFinancialStatements contextRef="c0">Vi har revideret årsregnskabet for Growtek ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</f:IdentificationOfAuditedFinancialStatements><f:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="c0">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</f:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements><f:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c0">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</f:OpinionOnAuditedFinancialStatements><f:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c0">Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.</f:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><f:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c0">Kolding</f:SignatureOfAuditorsPlace><f:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c0">2013-05-07</f:SignatureOfAuditorsDate><f:NameOfAuditFirm contextRef="c0">BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab</f:NameOfAuditFirm><f:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c238">Henning Wiese</f:NameAndSurnameOfAuditor><f:DescriptionOfAuditor contextRef="c238">Statsautoriseret revisor</f:DescriptionOfAuditor><g:ClassOfReportingEntity contextRef="c0">Regnskabsklasse B</g:ClassOfReportingEntity><g:GrossResult contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">1590584</g:GrossResult><g:GrossResult contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">815000</g:GrossResult><g:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-1644418</g:EmployeeBenefitsExpense><g:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-1200000</g:EmployeeBenefitsExpense><g:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-83602</g:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><g:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-143000</g:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-137436</g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-528000</g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><g:OtherFinanceIncome contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">4929</g:OtherFinanceIncome><g:OtherFinanceIncome contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">4000</g:OtherFinanceIncome><g:OtherFinanceExpenses contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-21503</g:OtherFinanceExpenses><g:OtherFinanceExpenses contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-112000</g:OtherFinanceExpenses><g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-154010</g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-636000</g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">38344</g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">159000</g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><g:ProfitLoss contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-115666</g:ProfitLoss><g:ProfitLoss contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-477000</g:ProfitLoss><g:ProfitLoss contextRef="c29" unitRef="u8" decimals="0">-115666</g:ProfitLoss><g:ProfitLoss contextRef="c30" unitRef="u8" decimals="3">-477000</g:ProfitLoss><g:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">104000</g:FixturesFittingsToolsAndEquipment><g:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">214000</g:FixturesFittingsToolsAndEquipment><g:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">104000</g:PropertyPlantAndEquipment><g:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">214000</g:PropertyPlantAndEquipment><g:NoncurrentAssets contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">104000</g:NoncurrentAssets><g:NoncurrentAssets contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">214000</g:NoncurrentAssets><g:RawMaterialsAndConsumables contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">50000</g:RawMaterialsAndConsumables><g:RawMaterialsAndConsumables contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">86000</g:RawMaterialsAndConsumables><g:Inventories contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">50000</g:Inventories><g:Inventories contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">86000</g:Inventories><g:ShorttermTradeReceivables contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">216977</g:ShorttermTradeReceivables><g:ShorttermTradeReceivables contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">321000</g:ShorttermTradeReceivables><g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">155859</g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">0</g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><g:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">0</g:CurrentDeferredTaxAssets><g:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">161000</g:CurrentDeferredTaxAssets><g:ShorttermTaxReceivables contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">40051</g:ShorttermTaxReceivables><g:ShorttermTaxReceivables contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">0</g:ShorttermTaxReceivables><g:DeferredIncomeAssets contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">4006</g:DeferredIncomeAssets><g:DeferredIncomeAssets contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">3000</g:DeferredIncomeAssets><g:ShorttermReceivables contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">416893</g:ShorttermReceivables><g:ShorttermReceivables contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">485000</g:ShorttermReceivables><g:CashAndCashEquivalents contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">676995</g:CashAndCashEquivalents><g:CashAndCashEquivalents contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">105000</g:CashAndCashEquivalents><g:CurrentAssets contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">1143888</g:CurrentAssets><g:CurrentAssets contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">676000</g:CurrentAssets><g:Assets contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">1247888</g:Assets><g:Assets contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">890000</g:Assets><g:ContributedCapital contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">125000</g:ContributedCapital><g:ContributedCapital contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">125000</g:ContributedCapital><g:RetainedEarnings contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">307096</g:RetainedEarnings><g:RetainedEarnings contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">173000</g:RetainedEarnings><g:Equity contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">432096</g:Equity><g:Equity contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">298000</g:Equity><g:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">1357</g:ProvisionsForDeferredTax><g:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">0</g:ProvisionsForDeferredTax><g:Provisions contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">1357</g:Provisions><g:Provisions contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">0</g:Provisions><g:ShorttermTradePayables contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">206142</g:ShorttermTradePayables><g:ShorttermTradePayables contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">281000</g:ShorttermTradePayables><g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">35690</g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">128000</g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><g:OtherShorttermPayables contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">572603</g:OtherShorttermPayables><g:OtherShorttermPayables contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">183000</g:OtherShorttermPayables><g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">814435</g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">592000</g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><g:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">814435</g:LiabilitiesOtherThanProvisions><g:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">592000</g:LiabilitiesOtherThanProvisions><g:LiabilitiesAndEquity contextRef="c2" unitRef="u8" decimals="0">1247888</g:LiabilitiesAndEquity><g:LiabilitiesAndEquity contextRef="c4" unitRef="u8" decimals="3">890000</g:LiabilitiesAndEquity><g:WagesAndSalaries contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-1489170</g:WagesAndSalaries><g:WagesAndSalaries contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-1092000</g:WagesAndSalaries><g:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-77070</g:PostemploymentBenefitExpense><g:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-42000</g:PostemploymentBenefitExpense><g:SocialSecurityContributions contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-28367</g:SocialSecurityContributions><g:SocialSecurityContributions contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-18000</g:SocialSecurityContributions><g:OtherEmployeeExpense contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-49811</g:OtherEmployeeExpense><g:OtherEmployeeExpense contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-48000</g:OtherEmployeeExpense><g:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-1644418</g:EmployeeBenefitsExpense><g:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-1200000</g:EmployeeBenefitsExpense><g:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-12133</g:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises><g:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-110000</g:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises><g:OtherInterestExpenses contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-9370</g:OtherInterestExpenses><g:OtherInterestExpenses contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-2000</g:OtherInterestExpenses><g:OtherFinanceExpenses contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-21503</g:OtherFinanceExpenses><g:OtherFinanceExpenses contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">-112000</g:OtherFinanceExpenses><g:CurrentTaxExpense contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">40051</g:CurrentTaxExpense><g:CurrentTaxExpense contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">0</g:CurrentTaxExpense><g:AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">-161932</g:AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod><g:AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">159000</g:AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod><g:AdjustmentsForCurrentTaxRelatingToTaxRateChangesOrImpositionOfNewTaxes contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">160225</g:AdjustmentsForCurrentTaxRelatingToTaxRateChangesOrImpositionOfNewTaxes><g:AdjustmentsForCurrentTaxRelatingToTaxRateChangesOrImpositionOfNewTaxes contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">0</g:AdjustmentsForCurrentTaxRelatingToTaxRateChangesOrImpositionOfNewTaxes><g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c0" unitRef="u8" decimals="0">38344</g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c1" unitRef="u8" decimals="3">159000</g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><g:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c88" unitRef="u8" decimals="0">332223</g:PropertyPlantAndEquipmentGross><g:DisposalsOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c89" unitRef="u8" decimals="0">-72223</g:DisposalsOfPropertyPlantAndEquipment><g:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c90" unitRef="u8" decimals="0">260000</g:PropertyPlantAndEquipmentGross><g:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c88" unitRef="u8" decimals="0">118445</g:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><g:ImpairmentLossesAndDepreciationOfDisposedPropertyPlantAndEquipment contextRef="c89" unitRef="u8" decimals="0">-14445</g:ImpairmentLossesAndDepreciationOfDisposedPropertyPlantAndEquipment><g:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c89" unitRef="u8" decimals="0">52000</g:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><g:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c90" unitRef="u8" decimals="0">156000</g:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><g:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c90" unitRef="u8" decimals="0">104000</g:PropertyPlantAndEquipment><g:Equity contextRef="c137" unitRef="u8" decimals="0">125000</g:Equity><g:Equity contextRef="c158" unitRef="u8" decimals="0">172762</g:Equity><g:EquityTransfersToReserves contextRef="c159" unitRef="u8" decimals="0">250000</g:EquityTransfersToReserves><g:ProfitLoss contextRef="c159" unitRef="u8" decimals="0">-115666</g:ProfitLoss><g:Equity contextRef="c139" unitRef="u8" decimals="0">125000</g:Equity><g:Equity contextRef="c160" unitRef="u8" decimals="0">307096</g:Equity><g:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c0">Selskabet har indgået huslejeforpligtelser med en opsigelsesperiode på 6 måneder.  Garantiforpligtelser Der er stillet bankgarantier på kr. 157.500 til sikkerhed for igangværende arbejder og afsluttede sager.</g:DisclosureOfContingentLiabilities><f:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="c0">Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.









En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.









Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.









Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



</f:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed><h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity contextRef="c0">Selskabets væsentligste aktiviteter består i udvikling, produktion og salg af plantegromedie samt hermed beslægtet virksomhed.

</h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity><h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod contextRef="c0">Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.







</h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod><g:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c0">Årsrapporten for Growtek ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Regnskabsklasse B



</g:InformationOnReportingClassOfEntity><g:InformationOnChangesAndEffectsOfChangesOnRecognitionAndMeasurementBasisResultingFromChangesInAccountingEstimatesOrErrors contextRef="c0">Anvendt regnskabspraksis er ændret for omsætning, fra at følge faktureringsmetoden til produktionsmetoden. Praksisændringen har ingen talmæssige konsekvenser hverken for indeværende år eller sidste år. 





Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

</g:InformationOnChangesAndEffectsOfChangesOnRecognitionAndMeasurementBasisResultingFromChangesInAccountingEstimatesOrErrors><g:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c0">I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.





Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.






Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.







Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.







Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.







Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.







Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.


</g:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c0">Igangværende arbejde for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfMaterialConsumption contextRef="c0">Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfMaterialConsumption><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c0">Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncomeAndExpenses contextRef="c0">Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes væsentligste aktiviteter.

</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncomeAndExpenses><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c0">Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c0">Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c0">Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.





Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c0">Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.





Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.






Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  







Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:







Brugstid Restværdi




Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5 år 0%







Småanskaffelser med en kostpris på under 12,3 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.







Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories contextRef="c0">Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 





Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.






Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.







Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c0">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets contextRef="c0">Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c0">Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.





Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.






Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.







Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c0">Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><g:DescriptionOfMethodsOfTranslationOfForeignCurrencies contextRef="c0">Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 





Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen.






Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.







Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.


</g:DescriptionOfMethodsOfTranslationOfForeignCurrencies><g:DisclosureOfEquity contextRef="c0">Anpartskapitalen  har indbetalt kontant ved stiftelsen den 8. september 2009.



</g:DisclosureOfEquity><g:DisclosureOfCollateralsAndAssetsPledgesAsSecurity contextRef="c0">Ingen
</g:DisclosureOfCollateralsAndAssetsPledgesAsSecurity><!--Aktuelle periode--><context id="c0"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period></context><!--Forrige periode--><context id="c1"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><startDate>2011-01-01</startDate><endDate>2011-12-31</endDate></period></context><!--Slutdato for aktuelle periode--><context id="c2"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period></context><!--Slutdato for forrige periode--><context id="c4"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><instant>2011-12-31</instant></period></context><!--Overfoert resultat--><context id="c29"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ResultDistributionDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat py--><context id="c30"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><startDate>2011-01-01</startDate><endDate>2011-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ResultDistributionDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Mat and primo--><context id="c88"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><instant>2012-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">g:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Mat and bev--><context id="c89"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">g:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Mat and ultimo--><context id="c90"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">g:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG kapital primo--><context id="c137"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><instant>2012-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG kapital ultimo--><context id="c139"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG resultat primo--><context id="c158"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><instant>2012-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG resultat bev--><context id="c159"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG resultat ultimo--><context id="c160"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Ledelse1--><context id="c199"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><e:memberOfBoardIdentifier>1</e:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Revisor1--><context id="c238"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">32450237</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="f:IdentificationOfAuditorDimension"><f:auditorIdentifier>1</f:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--DKK--><unit id="u8"><measure>iso4217:DKK</measure></unit></xbrl>
