<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20161001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20161001.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20161001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20161001.xsd"/><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c173">BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c173">Jeppe Aakjærs Vej 10</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c173">DK-9500 Hobro</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c173">20222670</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c173">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c173">2018-07-18</c:DateOfGeneralMeeting><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c173">Morten Vagnø</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><c:NameOfReportingEntity contextRef="c173">Vorup Kirkevej ApS</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c173">c/o Danders &amp; More, Frederiksgade 17</c:AddressOfReportingEntityStreetName><c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c173">1265 København K</c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier><d:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c173">Revisionspåtegning</d:TypeOfAuditorAssistance><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c173">37213209</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:DateOfFoundationOfReportingEntity contextRef="c173">2015-11-06</c:DateOfFoundationOfReportingEntity><c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c173">København</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c173">2017-01-01</c:ReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c173">2017-12-31</c:ReportingPeriodEndDate><c:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c173">2016-01-01</c:PrecedingReportingPeriodStartDate><c:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c173">2016-12-31</c:PredingReportingPeriodEndDate><d:NameOfAuditFirm contextRef="c173">BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab</d:NameOfAuditFirm><c:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c173">Jeppe Aakjærs Vej</c:AddressOfAuditorStreetName><c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c173">10</c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c173">9500</c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier><c:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c173">Hobro</c:AddressOfAuditorDistrictName><c:NameOfFinancialInstitution contextRef="c173">Sparekassen Kronjylland</c:NameOfFinancialInstitution><c:AddressOfFinancialStreetName contextRef="c173">Østergade</c:AddressOfFinancialStreetName><c:AddressOfFinancialStreetBuildingIdentifier contextRef="c173">6-8</c:AddressOfFinancialStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfFinancialPostCodeIdentifier contextRef="c173">9550</c:AddressOfFinancialPostCodeIdentifier><c:AddressOfFinancialDistrictName contextRef="c173">Mariager</c:AddressOfFinancialDistrictName><e:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c173">København</e:PlaceOfSignatureOfStatement><e:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c173">2018-06-24</e:DateOfApprovalOfAnnualReport><d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c637">Morten Vagnø</d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><f:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c173">Hobro</f:SignatureOfAuditorsPlace><f:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c173">2018-06-24</f:SignatureOfAuditorsDate><d:NameOfAuditFirm contextRef="c305">BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab</d:NameOfAuditFirm><d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c305">20222670</d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm><d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c305">Michael Graversen</d:NameAndSurnameOfAuditor><d:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c173">Revisionspåtegning</d:TypeOfAuditorAssistance><d:DescriptionOfAuditor contextRef="c305">Statsautoriseret revisor</d:DescriptionOfAuditor><d:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="c305">mne34099</d:IdentificationNumberOfAuditor><g:GrossProfitLoss contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">704890</g:GrossProfitLoss><g:GrossProfitLoss contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">383349</g:GrossProfitLoss><g:GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestmentProperty contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">-211760</g:GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestmentProperty><g:GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestmentProperty contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">-300000</g:GainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestmentProperty><g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">493130</g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">83349</g:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><g:OtherFinanceExpenses contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">62414</g:OtherFinanceExpenses><g:OtherFinanceExpenses contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">666223</g:OtherFinanceExpenses><g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">430716</g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">-582874</g:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">207344</g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">-128232</g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><g:ProfitLoss contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">223372</g:ProfitLoss><g:ProfitLoss contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">-454642</g:ProfitLoss><g:ProfitLoss contextRef="c194" unitRef="u1" decimals="0">223372</g:ProfitLoss><g:ProfitLoss contextRef="c195" unitRef="u1" decimals="0">-454642</g:ProfitLoss><g:InvestmentProperty contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:InvestmentProperty><g:InvestmentProperty contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">22600000</g:InvestmentProperty><g:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:PropertyPlantAndEquipment><g:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">22600000</g:PropertyPlantAndEquipment><g:NoncurrentAssets contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:NoncurrentAssets><g:NoncurrentAssets contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">22600000</g:NoncurrentAssets><g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">715046</g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">693545</g:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><g:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:CurrentDeferredTaxAssets><g:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">128232</g:CurrentDeferredTaxAssets><g:OtherShorttermReceivables contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:OtherShorttermReceivables><g:OtherShorttermReceivables contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">4122</g:OtherShorttermReceivables><g:ShorttermReceivables contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">715046</g:ShorttermReceivables><g:ShorttermReceivables contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">825899</g:ShorttermReceivables><g:Assets contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">715046</g:Assets><g:Assets contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">23425899</g:Assets><g:ContributedCapital contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">50000</g:ContributedCapital><g:ContributedCapital contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">50000</g:ContributedCapital><g:RetainedEarnings contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">223372</g:RetainedEarnings><g:RetainedEarnings contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">0</g:RetainedEarnings><g:Equity contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">273372</g:Equity><g:Equity contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">50000</g:Equity><g:LongtermTradePayables contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:LongtermTradePayables><g:LongtermTradePayables contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">351186</g:LongtermTradePayables><g:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions><g:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">351186</g:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisions><g:ShorttermPartOfLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:ShorttermPartOfLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions><g:ShorttermPartOfLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">14432412</g:ShorttermPartOfLongtermLiabilitiesOtherThanProvisions><g:ShorttermDebtToBanks contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">315238</g:ShorttermDebtToBanks><g:ShorttermDebtToBanks contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">7939720</g:ShorttermDebtToBanks><g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">47324</g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">52324</g:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><g:ShorttermTaxPayables contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">79112</g:ShorttermTaxPayables><g:ShorttermTaxPayables contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">0</g:ShorttermTaxPayables><g:OtherShorttermPayables contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:OtherShorttermPayables><g:OtherShorttermPayables contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">600257</g:OtherShorttermPayables><g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">441674</g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">23024713</g:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><g:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">441674</g:LiabilitiesOtherThanProvisions><g:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">23375899</g:LiabilitiesOtherThanProvisions><g:LiabilitiesAndEquity contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">715046</g:LiabilitiesAndEquity><g:LiabilitiesAndEquity contextRef="c172" unitRef="u1" decimals="0">23425899</g:LiabilitiesAndEquity><g:CurrentTaxExpense contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">79112</g:CurrentTaxExpense><g:CurrentTaxExpense contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">0</g:CurrentTaxExpense><g:AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">128232</g:AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod><g:AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">-128232</g:AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod><g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c173" unitRef="u1" decimals="0">207344</g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c174" unitRef="u1" decimals="0">-128232</g:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><g:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c447" unitRef="u1" decimals="0">22900000</g:PropertyPlantAndEquipmentGross><g:DisposalsOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c448" unitRef="u1" decimals="0">22900000</g:DisposalsOfPropertyPlantAndEquipment><g:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c449" unitRef="u1" decimals="0">0</g:PropertyPlantAndEquipmentGross><g:AccumulatedFairValueAdjustmentsOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c447" unitRef="u1" decimals="0">-300000</g:AccumulatedFairValueAdjustmentsOfPropertyPlantAndEquipment><g:FairValueAdjustementsOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c448" unitRef="u1" decimals="0">300000</g:FairValueAdjustementsOfPropertyPlantAndEquipment><g:AccumulatedFairValueAdjustmentsOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c449" unitRef="u1" decimals="0">0</g:AccumulatedFairValueAdjustmentsOfPropertyPlantAndEquipment><g:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c449" unitRef="u1" decimals="0">0</g:PropertyPlantAndEquipment><g:Equity contextRef="c226" unitRef="u1" decimals="0">50000</g:Equity><g:Equity contextRef="c253" unitRef="u1" decimals="0">0</g:Equity><g:ProfitLoss contextRef="c254" unitRef="u1" decimals="0">223372</g:ProfitLoss><g:Equity contextRef="c228" unitRef="u1" decimals="0">50000</g:Equity><g:Equity contextRef="c256" unitRef="u1" decimals="0">223372</g:Equity><g:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisionsDueAfterFiveYearsAndMore contextRef="c171" unitRef="u1" decimals="0">0</g:LongtermLiabilitiesOtherThanProvisionsDueAfterFiveYearsAndMore><g:AverageNumberOfEmployees contextRef="c173" unitRef="u0" decimals="0">1</g:AverageNumberOfEmployees><g:AverageNumberOfEmployees contextRef="c174" unitRef="u0" decimals="0">1</g:AverageNumberOfEmployees><g:ClassOfReportingEntity contextRef="c173">Regnskabsklasse B</g:ClassOfReportingEntity><g:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c173">true</g:SelectedElementsFromReportingClassC><g:AccountingPoliciesAreUnchangedFromPreviousPeriod contextRef="c173">true</g:AccountingPoliciesAreUnchangedFromPreviousPeriod><e:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c173">Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Vorup Kirkevej ApS.






</e:IdentificationOfApprovedAnnualReport><e:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c173">Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.






</e:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><e:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c173">Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.







</e:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><e:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="c173">Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.








</e:ManagementsStatementAboutManagementsReview><e:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c173">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 



</e:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><f:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c173">Til kapitalejerne i Vorup Kirkevej ApS


</f:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><f:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c173">Vi har revideret årsregnskabet for Vorup Kirkevej ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 


</f:OpinionOnAuditedFinancialStatements><f:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements contextRef="c173">Grundlag for konklusion 



Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 


</f:DescriptionOfQualificationsOfAuditedFinancialStatements><f:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="c173">Ledelsens ansvar for årsregnskabet



Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 



Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 


</f:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements><f:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="c173">Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 



Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:



Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.




Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 


</f:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed><f:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c173">Udtalelse om ledelsesberetningen



Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 



Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 



I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 



Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 



Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 


</f:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity contextRef="c173">Væsentligste aktiviteter




Selskabets formål er drift, køb og salg af fast ejendom samt hermed beslægtet forhold, herunder administration af formueaktiver ejet af andre både ejendomme og selskaber 


</h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity><h:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs contextRef="c173">Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold




Ledelsen finder årets resultat forventeligt.   Selskabet har afhændet ejendommen i Q1 2017.  Selskabets pengeinstitut har givet tilsagn om at stille den nødvendige likviditet til rådighed for det kommende år, hvorved selskabets drift for det kommende år er sikret.  


</h:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs><h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod contextRef="c173">Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning




Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.


</h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod><g:DisclosureOfTaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c173">Skat af årets resultat


1

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 
79.112
0


Regulering af udskudt skat 
128.232
-128.232








207.344
-128.232



</g:DisclosureOfTaxExpenseOnOrdinaryActivities><g:DisclosureOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c173">Materielle anlægsaktiver




2



Investeringsejendomme


Kostpris 1. januar 2017 
22.900.000
Afgang 
-22.900.000
Kostpris 31. december 2017 
0


Værdireguleringer til dagsværdi 1. januar 2017 
-300.000
Årets værdireguleringer 
300.000
Værdireguleringer til dagsværdi 31. december 2017 
0


Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 
0


Investeringsejendomme er afhændet primo 2017. 



</g:DisclosureOfPropertyPlantAndEquipment><g:DisclosureOfEquity contextRef="c173">Egenkapital




3









Selskabskapital
Overført overskud
I alt





Egenkapital 1. januar 2017 
50.000
0
50.000

Forslag til årets resultatdisponering 

223.372
223.372






Egenkapital 31. december 2017 
50.000
223.372
273.372










</g:DisclosureOfEquity><g:DisclosureOfLongtermLiabilities contextRef="c173">Langfristede gældsforpligtelser


4


1/1 2017
31/12 2017
Afdrag
Restgæld



gæld i alt
gæld i alt
næste år
efter 5 år










Gæld til realkreditinstitutter 
14.432.412
0
0
0
531.100
531.100.01


Deposita 
351.186
0
0
0
535.200
535.200.01










14.783.598
0
0
0














</g:DisclosureOfLongtermLiabilities><g:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c173">Eventualforpligtelser



Hæftelse i sambeskatningen Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle kildeskatter såsom udbytteskat mv.  Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Real Estate Management ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.
</g:DisclosureOfContingentLiabilities><g:DisclosureOfCollateralsAndAssetsPledgesAsSecurity contextRef="c173">Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
6


Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor koncernselskabers mellemværende med pengeinstitutter.  











</g:DisclosureOfCollateralsAndAssetsPledgesAsSecurity><g:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern contextRef="c173">Forudsætninger for forsat drift
7


Selskabets pengeinstitut har givet tilsagn om at stille den nødvendige likviditet til rådighed for det kommende år, hvorved selskabets drift for det kommende år er sikret. 

</g:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern><g:DisclosureOfEmployeeBenefitsExpense contextRef="c173">Medarbejderforhold


8

Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
1 (2016: 1)










</g:DisclosureOfEmployeeBenefitsExpense><g:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c173">Årsrapporten for Vorup Kirkevej ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. 
Regnskabsklasse B1
true
true


Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 


</g:InformationOnReportingClassOfEntity><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c173">Generelt





Huslejeindtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Eksterne omkostninger omfatter ejendomsomkostninger og administration. Opkrævede bidrag til dækning af varme indgår ikke i huslejeindtægter. 


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c173">Andre eksterne omkostninger




Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger administration, tab på debitorer mv. 


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestmentProperty contextRef="c173">Dagsværdiregulering af investeringsejendomme





Værdiregulering af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen. Forbedringer tillægges den regnskabsmæssige værdi på investeringsaktiverne og udgangspunktet for årets værdireguleringer er dagsværdi primo med tillæg af forbedringer. 


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGainsLossesFromCurrentValueAdjustmentsOfInvestmentProperty><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c173">Finansielle indtægter og omkostninger





Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c173">Skat





Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c173">Materielle anlægsaktiver





Investeringsejendomme måles til dagsværdi svarende til ejendommenes handelsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen.




Dagsværdien fastlægges ved anvendelse af en ekstern vurdering foretaget af en sagkyndig vurderingsmand eller alternativt baseret på en anerkendt værdiansættelsesmetode, baseret på en afkastbaseret model. 




Efterfølgende omkostninger tillægges anskaffelsessummen på investeringsejendommene, når det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for virksomheden. Andre omkostninger til reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen. 




Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen. 



</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment><g:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets contextRef="c173">Værdiforringelse af anlægsaktiver





Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 



Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 



Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 



</g:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c173">Tilgodehavender





Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c173">Skyldig skat og udskudt skat




Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. 



Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis omsætningsaktiver og gæld. 



Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 



Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 



Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen. 


</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c173">Gældsforpligtelser





Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 



Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 



</g:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><!--Slutdato for aktuelle periode--><context id="c171"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period></context><!--Slutdato for forrige periode--><context id="c172"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><instant>2016-12-31</instant></period></context><!--Aktuelle periode--><context id="c173"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period></context><!--Forrige periode--><context id="c174"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><startDate>2016-01-01</startDate><endDate>2016-12-31</endDate></period></context><!--Overfoert resultat--><context id="c194"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ResultDistributionDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat py--><context id="c195"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><startDate>2016-01-01</startDate><endDate>2016-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ResultDistributionDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG kapital primo--><context id="c226"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG kapital ultimo--><context id="c228"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG resultat primo--><context id="c253"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG resultat bev--><context id="c254"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--EG resultat ultimo--><context id="c256"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfEquityDimension">g:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Revisor1 Ny--><context id="c305"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAuditorDimension"><d:auditorIdentifier>1</d:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Mat invejd primo--><context id="c447"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><instant>2017-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">g:InvestmentPropertyMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Mat invejd bev--><context id="c448"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">g:InvestmentPropertyMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Mat invejd ultimo--><context id="c449"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><instant>2017-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="g:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">g:InvestmentPropertyMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Ledelse1--><context id="c637"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">37213209</identifier></entity><period><startDate>2017-01-01</startDate><endDate>2017-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Nogletal 0 dec--><unit id="u0"><measure>xbrli:pure</measure></unit><!--DKK--><unit id="u1"><measure>iso4217:DKK</measure></unit></xbrl>