<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20130401/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20130401.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20130401/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20130401.xsd"/><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c65">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c65">33771231</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c65">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c65">Strandvejen 44</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c65">2900  Hellerup</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c65">2014-01-01</c:ReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c65">2014-12-31</c:ReportingPeriodEndDate><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c65">34092567</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:NameOfReportingEntity contextRef="c65">Langulize A/S</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c65">Nitivej</c:AddressOfReportingEntityStreetName><c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c65">10, 1. sal</c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c65">2000</c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier><c:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c65">Frederiksberg</c:AddressOfReportingEntityDistrictName><c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c65">Frederiksberg</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity><c:TelephoneNumberOfReportingEntity contextRef="c65">70 23 00 44</c:TelephoneNumberOfReportingEntity><c:FaxNumberOfReportingEntity contextRef="c65">70 23 00 54</c:FaxNumberOfReportingEntity><c:HomepageOfReportingEntity contextRef="c65">www.languagewire.com</c:HomepageOfReportingEntity><c:EmailOfReportingEntity contextRef="c65">kontakt@languagewire.dk</c:EmailOfReportingEntity><d:NameOfAuditFirm contextRef="c67">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</d:NameOfAuditFirm><d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c67">33771231</d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm><c:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c67">Strandvejen</c:AddressOfAuditorStreetName><c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c67">44</c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c67">2900</c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier><c:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c67">Hellerup</c:AddressOfAuditorDistrictName><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c65">2015-04-09</c:DateOfGeneralMeeting><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c65">Henrik Lottrup</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><e:ClassOfReportingEntity contextRef="c65">Regnskabsklasse B</e:ClassOfReportingEntity><d:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c65">Revisionspåtegning</d:TypeOfAuditorAssistance><f:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c65">Frederiksberg</f:PlaceOfSignatureOfStatement><f:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c65">2015-04-09</f:DateOfApprovalOfAnnualReport><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c65">2015-04-09</g:SignatureOfAuditorsDate><d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c83">Stig Jørgensen</d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c68">Henrik Wilsbech Lottrup</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><d:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c68">formand</d:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard><d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c69">Lars Olesen</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c70">Jørgen Bo Johansen</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><g:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c65">Hellerup</g:SignatureOfAuditorsPlace><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c65">2015-04-09</g:SignatureOfAuditorsDate><d:NameOfAuditFirm contextRef="c67">PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</d:NameOfAuditFirm><d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c67">Nils Henrik Wegener</d:NameAndSurnameOfAuditor><d:DescriptionOfAuditor contextRef="c67">statsautoriseret revisor</d:DescriptionOfAuditor><d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c66">Niels Henrik B. Mikkelsen</d:NameAndSurnameOfAuditor><d:DescriptionOfAuditor contextRef="c66">statsautoriseret revisor</d:DescriptionOfAuditor><e:GrossProfitLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">196666</e:GrossProfitLoss><e:GrossProfitLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-277223</e:GrossProfitLoss><e:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">4056885</e:EmployeeBenefitsExpense><e:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">5867927</e:EmployeeBenefitsExpense><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">2228621</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">2229518</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-6088840</e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-8374668</e:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><e:OtherFinanceIncome contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">2031</e:OtherFinanceIncome><e:OtherFinanceIncome contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">0</e:OtherFinanceIncome><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">8905</e:OtherFinanceExpenses><e:OtherFinanceExpenses contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">25742</e:OtherFinanceExpenses><e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-6095714</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-8400410</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><e:TaxExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-1424957</e:TaxExpense><e:TaxExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-2065568</e:TaxExpense><e:ProfitLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-4670757</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-6334842</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c95" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c96" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c105" unitRef="u0" decimals="0">-4670757</e:ProfitLoss><e:ProfitLoss contextRef="c106" unitRef="u0" decimals="0">-6334842</e:ProfitLoss><e:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CompletedDevelopmentProjects><e:CompletedDevelopmentProjects contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">2157000</e:CompletedDevelopmentProjects><e:IntangibleAssets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">0</e:IntangibleAssets><e:IntangibleAssets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">2157000</e:IntangibleAssets><e:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">55378</e:FixturesFittingsToolsAndEquipment><e:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">126999</e:FixturesFittingsToolsAndEquipment><e:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">55378</e:PropertyPlantAndEquipment><e:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">126999</e:PropertyPlantAndEquipment><e:NoncurrentAssets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">55378</e:NoncurrentAssets><e:NoncurrentAssets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">2283999</e:NoncurrentAssets><e:ShorttermTradeReceivables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">283153</e:ShorttermTradeReceivables><e:ShorttermTradeReceivables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">748614</e:ShorttermTradeReceivables><e:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><e:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">124982</e:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><e:OtherShorttermReceivables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">792738</e:OtherShorttermReceivables><e:OtherShorttermReceivables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">6029</e:OtherShorttermReceivables><e:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">1633753</e:CurrentDeferredTaxAssets><e:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">1759421</e:CurrentDeferredTaxAssets><e:ShorttermTaxReceivables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">3248423</e:ShorttermTaxReceivables><e:ShorttermTaxReceivables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">1697798</e:ShorttermTaxReceivables><e:DeferredIncomeAssets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">15599</e:DeferredIncomeAssets><e:DeferredIncomeAssets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">26681</e:DeferredIncomeAssets><e:ShorttermReceivables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">5973666</e:ShorttermReceivables><e:ShorttermReceivables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">4363525</e:ShorttermReceivables><e:CashAndCashEquivalents contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">234427</e:CashAndCashEquivalents><e:CashAndCashEquivalents contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">9438</e:CashAndCashEquivalents><e:CurrentAssets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">6208093</e:CurrentAssets><e:CurrentAssets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">4372963</e:CurrentAssets><e:Assets contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">6263471</e:Assets><e:Assets contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">6656962</e:Assets><e:ContributedCapital contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:ContributedCapital><e:ContributedCapital contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:ContributedCapital><e:PaidContributedCapital contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:PaidContributedCapital><e:PaidContributedCapital contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:PaidContributedCapital><e:RetainedEarnings contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">-2376871</e:RetainedEarnings><e:RetainedEarnings contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">2293886</e:RetainedEarnings><e:Equity contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">-1876871</e:Equity><e:Equity contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">2793886</e:Equity><e:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions><e:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">536809</e:ShorttermDebtToOtherCreditInstitutions><e:ShorttermTradePayables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">224758</e:ShorttermTradePayables><e:ShorttermTradePayables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">99016</e:ShorttermTradePayables><e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">6969936</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">46193</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><e:OtherShorttermPayables contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">945648</e:OtherShorttermPayables><e:OtherShorttermPayables contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">3181058</e:OtherShorttermPayables><e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">8140342</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">3863076</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">8140342</e:LiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">3863076</e:LiabilitiesOtherThanProvisions><e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c110" unitRef="u0" decimals="0">6263471</e:LiabilitiesAndEquity><e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c109" unitRef="u0" decimals="0">6656962</e:LiabilitiesAndEquity><e:Equity contextRef="c0" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:Equity><e:Equity contextRef="c20" unitRef="u0" decimals="0">2293886</e:Equity><e:ProfitLoss contextRef="c21" unitRef="u0" decimals="0">-4670757</e:ProfitLoss><e:Equity contextRef="c2" unitRef="u0" decimals="0">500000</e:Equity><e:Equity contextRef="c22" unitRef="u0" decimals="0">-2376871</e:Equity><e:WagesAndSalaries contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">3632131</e:WagesAndSalaries><e:WagesAndSalaries contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">5372855</e:WagesAndSalaries><e:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">299725</e:PostemploymentBenefitExpense><e:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">357124</e:PostemploymentBenefitExpense><e:SocialSecurityContributions contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">43632</e:SocialSecurityContributions><e:SocialSecurityContributions contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">43868</e:SocialSecurityContributions><e:OtherEmployeeExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">81397</e:OtherEmployeeExpense><e:OtherEmployeeExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">94080</e:OtherEmployeeExpense><e:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">4056885</e:EmployeeBenefitsExpense><e:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">5867927</e:EmployeeBenefitsExpense><e:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">2157000</e:AmortisationOfIntangibleAssets><e:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">2157000</e:AmortisationOfIntangibleAssets><e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">71621</e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">65725</e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><e:ProfitLossOnRealisations contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">0</e:ProfitLossOnRealisations><e:ProfitLossOnRealisations contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">6793</e:ProfitLossOnRealisations><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">2228621</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">2229518</e:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><e:CurrentTaxExpense contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">125668</e:CurrentTaxExpense><e:CurrentTaxExpense contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">0</e:CurrentTaxExpense><e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-1550625</e:AdjustmentsForDeferredTax><e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-2065568</e:AdjustmentsForDeferredTax><e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c65" unitRef="u0" decimals="0">-1424957</e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c92" unitRef="u0" decimals="0">-2065568</e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><e:IntangibleAssetsGross contextRef="c329" unitRef="u0" decimals="0">6471000</e:IntangibleAssetsGross><e:IntangibleAssetsGross contextRef="c343" unitRef="u0" decimals="0">6471000</e:IntangibleAssetsGross><e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c329" unitRef="u0" decimals="0">4314000</e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><e:AmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c342" unitRef="u0" decimals="0">2157000</e:AmortisationOfIntangibleAssets><e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets contextRef="c343" unitRef="u0" decimals="0">6471000</e:AccumulatedImpairmentLossesAndAmortisationOfIntangibleAssets><e:IntangibleAssets contextRef="c343" unitRef="u0" decimals="0">0</e:IntangibleAssets><e:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c188" unitRef="u0" decimals="0">230904</e:PropertyPlantAndEquipmentGross><e:PropertyPlantAndEquipmentGross contextRef="c190" unitRef="u0" decimals="0">230904</e:PropertyPlantAndEquipmentGross><e:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c188" unitRef="u0" decimals="0">103905</e:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c189" unitRef="u0" decimals="0">71621</e:DepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><e:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c190" unitRef="u0" decimals="0">175526</e:AccumulatedImpairmentLossesAndDepreciationOfPropertyPlantAndEquipment><e:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c190" unitRef="u0" decimals="0">55378</e:PropertyPlantAndEquipment><f:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c65">Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Langulize A/S.</f:IdentificationOfApprovedAnnualReport><f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c65">Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</f:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c65">Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2014.</f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><f:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="c65">Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.</f:ManagementsStatementAboutManagementsReview><f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c65">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c65">Til kapitalejeren i Langulize A/S</g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements contextRef="c65">Vi har revideret årsregnskabet for Langulize A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements><g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="c65">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements><g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="c65">Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed><g:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c65">Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</g:OpinionOnAuditedFinancialStatements><g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c65">Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.</g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><h:ManagementsReview contextRef="c65">Årsrapporten for Langulize A/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten  er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Hovedaktivitet
Selskabets hovedformål er at udvikle og sælge softwareløsninger samt hermed beslægtet virksomhed.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2014 udviser et underskud på DKK 4.670.757, og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en negativ egenkapital på DKK 1.876.871.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.</h:ManagementsReview><e:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern contextRef="c65">Selskabet har tabt hele sin selskabskapital. Ledelsens forventer, at reetablere ved egen indtjening indenfor en kortere årrække. Moderselskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring, hvor de tilkendegiver at de træder tilbage for alle kreditorers krav indtil 31. december 2015.</e:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern><e:DisclosureOfEmployeeBenefitsExpense contextRef="c65">Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.</e:DisclosureOfEmployeeBenefitsExpense><e:DescriptionOfClassOfIssuedShares contextRef="c119">Selskabskapitalen består af 1 aktier à nominelt DKK 500.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.</e:DescriptionOfClassOfIssuedShares><e:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c65">Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med de øvrige danske selskaber i koncernen. Sambeskatningen omfatter også kildeskat i form af skat på udbytte, royalty og renter. De danske selsakber hæfter solidarisk og individuelt for sambeskatningen. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter kan medføres en større hæftelsesforpligtelse.</e:DisclosureOfContingentLiabilities><e:InformationOnRelatedEntities contextRef="c65">Grundlag

Bestemmende indflydelse



LanguageWire A/S
Moderselskab

Henrik Wilsbech Lottrup
Bestyrelsesformand


Ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

LanguageWire A/S, CVR nr. 25 56 78 46, Nitivej 10,1., Frederiksberg</e:InformationOnRelatedEntities><e:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c65">Årsrapporten for Langulize A/S for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2014 er aflagt i DKK.</e:InformationOnReportingClassOfEntity><e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c65">Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. </e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies><e:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies contextRef="c65">Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.</e:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c65">Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c65">Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c65">Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense><e:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c65">Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.</e:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c65">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c65">Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. 
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Selskabet er sambeskattet med det danske moderselskab og søsterselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen med datter virk som he der ne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). </e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets contextRef="c65">Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Software afskrives over den resterende brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år, dog maksimalt 8 år.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c65">Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.600 omkostningsføres i anskaffelsesåret.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment><e:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets contextRef="c65">Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. 
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.</e:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c65">Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c65">Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. </e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets contextRef="c65">Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets><e:DescriptionOfMethodsOfDividends contextRef="c65">Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.</e:DescriptionOfMethodsOfDividends><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c65">Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><e:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities contextRef="c65">Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.</e:DescriptionOfMethodsOfCurrentTaxReceivablesAndLiabilities><e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c65">Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><!--Virksomhedskapital aktuel primo--><context id="c0"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel ultimo--><context id="c2"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel primo--><context id="c20"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel i aaret--><context id="c21"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel ultimo--><context id="c22"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c65"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period></context><!--REVISOR2--><context id="c66"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAuditorDimension"><d:auditorIdentifier>2</d:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--REVISOR1--><context id="c67"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAuditorDimension"><d:auditorIdentifier>1</d:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD1--><context id="c68"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD2--><context id="c69"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>2</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD3--><context id="c70"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>3</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--CEO1--><context id="c83"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Forrige periode enkelt selskab--><context id="c92"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period></context><!--Udbytte gaeld aktuel i aaret--><context id="c95"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Udbytte gaeld forrige i aaret--><context id="c96"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat aktuel i aaret--><context id="c105"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat forrige i aaret--><context id="c106"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Slutdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c109"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2013-12-31</instant></period></context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c110"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-12-31</instant></period></context><!--Aktiespec Besk1--><context id="c119"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfClassOfSharesDimension"><e:classOfSharesIdentifier>1</e:classOfSharesIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Andre anlag aktuel primo--><context id="c188"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">e:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Andre anlag aktuel i aaret--><context id="c189"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">e:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Andre anlag aktuel ultimo--><context id="c190"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentDimension">e:FixturesFittingsToolsAndEquipmentMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProject aktuel primo--><context id="c329"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">e:CompletedDevelopmentProjectsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProject aktuel i aaret--><context id="c342"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><startDate>2014-01-01</startDate><endDate>2014-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">e:CompletedDevelopmentProjectsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProject aktuel ultimo--><context id="c343"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">34092567</identifier></entity><period><instant>2014-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">e:CompletedDevelopmentProjectsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--DKK enere--><unit id="u0"><measure>iso4217:DKK</measure></unit></xbrl>