<xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20130401/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20130401.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20130401/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20130401.xsd" /><c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</c:NameOfSubmittingEnterprise><c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c11">Osvald Helmuths Vej 4</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c11">2000 Frederiksberg</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">30700228</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c11">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport><d:ClassOfReportingEntity contextRef="c11">Regnskabsklasse B</d:ClassOfReportingEntity><e:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c11">Revisionspåtegning</e:TypeOfAuditorAssistance><c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2013-01-01</c:ReportingPeriodStartDate><c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2013-12-31</c:ReportingPeriodEndDate><c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c11">2014-05-15</c:DateOfGeneralMeeting><c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c11">Lisbeth Krener</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><c:DateOfApprovalOfReport contextRef="c11">2014-05-15</c:DateOfApprovalOfReport><c:NameOfReportingEntity contextRef="c11">Vægtkonsulenterne A/S</c:NameOfReportingEntity><c:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c11">Hellerupvej </c:AddressOfReportingEntityStreetName><c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c11">51</c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c11">2900</c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier><c:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c11">Hellerup</c:AddressOfReportingEntityDistrictName><c:TelephoneNumberOfReportingEntity contextRef="c11">+ 45 70237393</c:TelephoneNumberOfReportingEntity><c:HomepageOfReportingEntity contextRef="c11">www.vaegtkonsulenterne.dk</c:HomepageOfReportingEntity><c:EmailOfReportingEntity contextRef="c11">service@vaegtkonsulenterne.dk</c:EmailOfReportingEntity><c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c11">26468728</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><c:DateOfFoundationOfReportingEntity contextRef="c11">2002-01-01</c:DateOfFoundationOfReportingEntity><e:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c65">Tine Senger</e:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><e:TitleOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c65">adm. direktør</e:TitleOfMemberOfExecutiveBoard><e:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c41">Torsten Bjerre Rasmussen</e:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><e:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c41">formand</e:TitleOfMemberOfSupervisoryBoard><e:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c42">Marianne Elkjær Gram</e:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><e:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c43">Henrik Højsholt Nielsen</e:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard><e:NameOfAuditFirm contextRef="c74">KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab</e:NameOfAuditFirm><c:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c74">Osvald Helmuths Vej</c:AddressOfAuditorStreetName><c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c74">4</c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier><c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c74">2000</c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier><c:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c74">Frederiksberg</c:AddressOfAuditorDistrictName><f:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c11">Hellerup</f:PlaceOfSignatureOfStatement><f:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c11">2014-05-15</f:DateOfApprovalOfAnnualReport><g:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c11">København</g:SignatureOfAuditorsPlace><g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c11">2014-05-15</g:SignatureOfAuditorsDate><e:NameOfAuditFirm contextRef="c74">KPMG</e:NameOfAuditFirm><e:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c74">Jesper Ridder Olsen</e:NameAndSurnameOfAuditor><e:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c73">Ole Becker</e:NameAndSurnameOfAuditor><e:DescriptionOfAuditor contextRef="c74">statsaut. revisor</e:DescriptionOfAuditor><e:DescriptionOfAuditor contextRef="c73">statsaut. revisor</e:DescriptionOfAuditor><d:GrossProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">1659000</d:GrossProfitLoss><d:GrossProfitLoss contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">2666000</d:GrossProfitLoss><d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">-4515000</d:EmployeeBenefitsExpense><d:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">-3734000</d:EmployeeBenefitsExpense><d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">-3000000</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">0</d:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">-5856000</d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">-1068000</d:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><d:OtherFinanceIncome contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">1000</d:OtherFinanceIncome><d:OtherFinanceIncome contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">3000</d:OtherFinanceIncome><d:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">-263000</d:OtherFinanceExpenses><d:OtherFinanceExpenses contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">-115000</d:OtherFinanceExpenses><d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">-6118000</d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">-1180000</d:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><d:TaxExpense contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">1406000</d:TaxExpense><d:TaxExpense contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">216000</d:TaxExpense><d:ProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">-4712000</d:ProfitLoss><d:ProfitLoss contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">-964000</d:ProfitLoss><d:ProfitLoss contextRef="c120" unitRef="u0" decimals="-3">-4712000</d:ProfitLoss><d:ProfitLoss contextRef="c121" unitRef="u0" decimals="-3">-964000</d:ProfitLoss><d:DevelopmentProjectsInProgress contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">0</d:DevelopmentProjectsInProgress><d:DevelopmentProjectsInProgress contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">2723000</d:DevelopmentProjectsInProgress><d:IntangibleAssets contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">0</d:IntangibleAssets><d:IntangibleAssets contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">2723000</d:IntangibleAssets><d:LongtermInvestmentsInGroupEnterprises contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">1500000</d:LongtermInvestmentsInGroupEnterprises><d:LongtermInvestmentsInGroupEnterprises contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">0</d:LongtermInvestmentsInGroupEnterprises><d:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">1500000</d:LongtermInvestmentsAndReceivables><d:LongtermInvestmentsAndReceivables contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">0</d:LongtermInvestmentsAndReceivables><d:NoncurrentAssets contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">1500000</d:NoncurrentAssets><d:NoncurrentAssets contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">2723000</d:NoncurrentAssets><d:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">2211000</d:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale><d:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">1874000</d:ManufacturedGoodsAndGoodsForResale><d:Inventories contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">2211000</d:Inventories><d:Inventories contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">1874000</d:Inventories><d:ShorttermTradeReceivables contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">1936000</d:ShorttermTradeReceivables><d:ShorttermTradeReceivables contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">336000</d:ShorttermTradeReceivables><d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">255000</d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">146000</d:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><d:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">5000</d:CurrentDeferredTaxAssets><d:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">47000</d:CurrentDeferredTaxAssets><d:OtherShorttermReceivables contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">23000</d:OtherShorttermReceivables><d:OtherShorttermReceivables contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">525000</d:OtherShorttermReceivables><d:ShorttermTaxReceivables contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">841000</d:ShorttermTaxReceivables><d:ShorttermTaxReceivables contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">252000</d:ShorttermTaxReceivables><d:DeferredIncomeAssets contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">74000</d:DeferredIncomeAssets><d:DeferredIncomeAssets contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">98000</d:DeferredIncomeAssets><d:ShorttermReceivables contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">3134000</d:ShorttermReceivables><d:ShorttermReceivables contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">1404000</d:ShorttermReceivables><d:CurrentAssets contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">5345000</d:CurrentAssets><d:CurrentAssets contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">3278000</d:CurrentAssets><d:Assets contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">6845000</d:Assets><d:Assets contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">6001000</d:Assets><d:ContributedCapital contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">650000</d:ContributedCapital><d:ContributedCapital contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">650000</d:ContributedCapital><d:RetainedEarnings contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">-5676000</d:RetainedEarnings><d:RetainedEarnings contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">-964000</d:RetainedEarnings><d:Equity contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">-5026000</d:Equity><d:Equity contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">-314000</d:Equity><d:ShorttermTradePayables contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">1354000</d:ShorttermTradePayables><d:ShorttermTradePayables contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">2366000</d:ShorttermTradePayables><d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">8915000</d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">2915000</d:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><d:OtherShorttermPayables contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">1602000</d:OtherShorttermPayables><d:OtherShorttermPayables contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">1034000</d:OtherShorttermPayables><d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">11871000</d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">6315000</d:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><d:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">11871000</d:LiabilitiesOtherThanProvisions><d:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">6315000</d:LiabilitiesOtherThanProvisions><d:LiabilitiesAndEquity contextRef="c16" unitRef="u0" decimals="-3">6845000</d:LiabilitiesAndEquity><d:LiabilitiesAndEquity contextRef="c14" unitRef="u0" decimals="-3">6001000</d:LiabilitiesAndEquity><d:WagesAndSalaries contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">4269000</d:WagesAndSalaries><d:WagesAndSalaries contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">3720000</d:WagesAndSalaries><d:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">196000</d:PostemploymentBenefitExpense><d:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">0</d:PostemploymentBenefitExpense><d:SocialSecurityContributions contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">50000</d:SocialSecurityContributions><d:SocialSecurityContributions contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">14000</d:SocialSecurityContributions><d:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">224000</d:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises><d:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">102000</d:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises><d:OtherInterestExpenses contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">39000</d:OtherInterestExpenses><d:OtherInterestExpenses contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">13000</d:OtherInterestExpenses><d:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c11" unitRef="u0" decimals="-3">-1406000</d:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><d:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c13" unitRef="u0" decimals="-3">-216000</d:TaxExpenseOnOrdinaryActivities><d:IntangibleAssetsGross contextRef="c83" unitRef="u0" decimals="-3">2723000</d:IntangibleAssetsGross><d:AdditionsToIntangibleAssets contextRef="c87" unitRef="u0" decimals="-3">277000</d:AdditionsToIntangibleAssets><d:IntangibleAssetsGross contextRef="c88" unitRef="u0" decimals="-3">3000000</d:IntangibleAssetsGross><d:ImpairmentLossesOfIntangibleAssets contextRef="c87" unitRef="u0" decimals="-3">3000000</d:ImpairmentLossesOfIntangibleAssets><d:AdditionsToInvestments contextRef="c178" unitRef="u0" decimals="-3">1500000</d:AdditionsToInvestments><d:RelatedEntityName contextRef="c448">Great Communications ApS</d:RelatedEntityName><d:ShareHeldByEntityOrConsolidatedEnterprisesInRelatedEntity contextRef="c468" unitRef="u8" decimals="1">33.34</d:ShareHeldByEntityOrConsolidatedEnterprisesInRelatedEntity><d:Equity contextRef="c468" unitRef="u0" decimals="INF">1248</d:Equity><d:ProfitLoss contextRef="c448" unitRef="u0" decimals="INF">-511</d:ProfitLoss><d:Equity contextRef="c182" unitRef="u0" decimals="-3">650000</d:Equity><d:Equity contextRef="c200" unitRef="u0" decimals="-3">-964000</d:Equity><d:ProfitLoss contextRef="c201" unitRef="u0" decimals="-3">-4712000</d:ProfitLoss><d:Equity contextRef="c184" unitRef="u0" decimals="-3">650000</d:Equity><d:Equity contextRef="c202" unitRef="u0" decimals="-3">-5676000</d:Equity><f:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c11">Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Vægtkonsulenterne A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for  regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</f:IdentificationOfApprovedAnnualReport><g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11">Til kapitalejeren i Vægtkonsulenterne A/S</g:AddresseeOfAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements contextRef="c11">Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Vægtkonsulenterne A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.</g:IdentificationOfAuditedFinancialStatements><g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements contextRef="c11">Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.</g:StatementOfExecutiveAndSupervisoryBoardsResponsibilityForFinancialStatements><g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed contextRef="c11">Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.</g:StatementOfAuditorsResponsibilityForAuditAndAuditPerformed><g:OpinionOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</g:OpinionOnAuditedFinancialStatements><g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements contextRef="c11">Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.</g:StatementOnManagementsReviewAuditorsReportOnAuditedFinancialStatements><h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity contextRef="c11">Virksomheden driver konsulentvirksomhed med rådgivning omkring slankeråd og dertilhørende salg af slankeprodukter som kogebøger, kurser, kostprogrammer og fødevarer.</h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity><h:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs contextRef="c11">Årets bruttoresultat udgør 1,7 mio. kr. mod 2,7 mio. kr. sidste år. Årets resultat før skat udgør et underskud på 6,1 mio. kr. mod et underskud på 1,2 mio. kr. sidste år. Årets resultat er særligt påvirket af nedskrivninger på 3 mio. kr.
Årets resultat er tilfredsstillende set i lyset af investeringer i nye digitale initiativer og strategiske omrokeringer i organisationen. 
Virksomheden har tabt mere end halvdelen af sin aktiekapital. Til sikring af finansiering af driften har virksomheden fået tilsagn fra Egmont Publishing Magasiner A/S om at yde virksomheden fornøden finansiel støtte og om fornødent tilføre likvide midler til betaling af løbende forpligtelser, således at virksomheden kan fortsætte erhvervsmæssig drift.
Tilsagnet er gældende til 31. december 2014 forudsat at Egmont Publishing Magasiner A/S har den bestemmende indflydelse i virksomheden.</h:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs><h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod contextRef="c11">Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der har væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten.</h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod><h:DescriptionOfExpectedDevelopment contextRef="c11">De strategiske omrokeringer og investeringer forventes at få en positiv indflydelse på resultatet for 2014, der forventes positivt. </h:DescriptionOfExpectedDevelopment><d:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c11">Årsrapporten for Vægtkonsulenterne A/S for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  Selskabet indgår i koncernregnskabet for Egmont International Holding A/S og Egmont Fonden, Vognmagergade 11, 1148 København K.</d:InformationOnReportingClassOfEntity><d:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies contextRef="c11">Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.</d:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c11">Nettoomsætning fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i  resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c11">Bruttoresultat omfatter nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c11">Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger af primær karakter, herunder omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer m.v. </d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c11">Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c11">Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c11">Selskabet indgår i sambeskatning med Egmont-koncernens øvrige danske selskaber med Egmont International Holding A/S som administrationsselskab.
Den aktuelle skat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunne anvende disse underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud (fuld fordeling).
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets contextRef="c11">Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.
Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.
Software omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.
Software, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindningsværdi, såfremt denne er lavere.
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives software lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3 år.
Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter og rettigheder opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfIntangibleAssets><d:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets contextRef="c11">Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.</d:DescriptionOfMethodsOfAmortisationOfNoncurrentAssets><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInvestments contextRef="c11">Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInvestments><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories contextRef="c11">Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere end kostprisen.
Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af  omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets contextRef="c11">Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfDeferredIncomeAssets><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c11">Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c11">Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Skyldig eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldige sambeskatningsbidrag".
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultatet eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c11">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. 
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.</d:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><d:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern contextRef="c11">Der henvises til omtale i ledelsesberetningen på side 6 om, at virksomheden har modtaget støtteerklæring fra Egmont Publishing Magasiner A/S.</d:DisclosureOfUncertaintiesRelatingToGoingConcern><d:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c11">Eventualforpligtelser
Virksomheden er sambeskattet med de øvrige danske virksomheder i Egmont International Holding-koncernen med Egmont International Holding A/S som administrationsselskab. Virksomheden hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.
</d:DisclosureOfContingentLiabilities><d:InformationOnRelatedEntities contextRef="c11">Nærtstående parter
Vægtkonsulenterne A/S' nærtstående parter omfatter følgende:
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:
Egmont Publishing Magasiner A/S, Hellerupvej 51, 2900 Hellerup.
Virksomhedens årsregnskab indgår i koncernregnskabet for Egmont Fonden og Egmont International Holding A/S. 
</d:InformationOnRelatedEntities><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c11"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period></context><!--Forrige periode enkelt selskab--><context id="c13"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period></context><!--Slutdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c14"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><instant>2012-12-31</instant></period></context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c16"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><instant>2013-12-31</instant></period></context><!--BOARD1--><context id="c41"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><e:memberOfBoardIdentifier>1</e:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD2--><context id="c42"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><e:memberOfBoardIdentifier>2</e:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--BOARD3--><context id="c43"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension"><e:memberOfBoardIdentifier>3</e:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--CEO1--><context id="c65"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><e:memberOfBoardIdentifier>1</e:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--REVISOR2--><context id="c73"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfAuditorDimension"><e:auditorIdentifier>2</e:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--REVISOR1--><context id="c74"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="e:IdentificationOfAuditorDimension"><e:auditorIdentifier>1</e:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--UdvProjekt_U_Udforelse aktuel primo--><context id="c83"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><instant>2013-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">d:DevelopmentProjectsInProgressMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProjekt_U_Udforelse aktuel i aaret--><context id="c87"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">d:DevelopmentProjectsInProgressMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--UdvProjekt_U_Udforelse aktuel ultimo--><context id="c88"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><instant>2013-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfIntangibleAssetsDimension">d:DevelopmentProjectsInProgressMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat aktuel i aaret--><context id="c120"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ResultDistributionDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat forrige i aaret--><context id="c121"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2012-01-01</startDate><endDate>2012-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ResultDistributionDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Kapandele tilknyttede aktuel i aaret--><context id="c178"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfInvestmentsDimension">d:InvestmentsInGroupEnterprisesMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel primo--><context id="c182"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><instant>2013-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Virksomhedskapital aktuel ultimo--><context id="c184"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><instant>2013-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel primo--><context id="c200"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><instant>2013-01-01</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel i aaret--><context id="c201"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfort res aktuel ultimo--><context id="c202"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><instant>2013-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:ClassesOfEquityDimension">d:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Datterselskab1--><context id="c448"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><startDate>2013-01-01</startDate><endDate>2013-12-31</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:TypeOfRelatedEntityDimension">d:SubsidiaryMember</xbrldi:explicitMember><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfRelatedEntityDimension"><d:relatedEntityIdentifier>1</d:relatedEntityIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Datterselskab ultimo1--><context id="c468"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">26468728</identifier></entity><period><instant>2013-12-31</instant></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="d:TypeOfRelatedEntityDimension">d:SubsidiaryMember</xbrldi:explicitMember><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfRelatedEntityDimension"><d:relatedEntityIdentifier>1</d:relatedEntityIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--DKK 1000--><unit id="u0"><measure>iso4217:DKK</measure></unit><!--Decimal1--><unit id="u8"><measure>xbrli:pure</measure></unit></xbrl>
