<xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:h="http://xbrl.dcca.dk/mrv" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20211001.xsd">
  <link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20211001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20211001.xsd" />
  <c:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c1" xml:lang="da">Årsrapport</c:InformationOnTypeOfSubmittedReport>
  <c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c1">30700228</c:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise>
  <c:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c1" xml:lang="da">EY Godkendt Revisionspartnerselskab </c:NameOfSubmittingEnterprise>
  <c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c1" xml:lang="da">Norgesvej 24 B</c:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber>
  <c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c1" xml:lang="da">6100 Haderslev</c:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown>
  <c:ReportingPeriodStartDate contextRef="c1">2021-08-01</c:ReportingPeriodStartDate>
  <c:ReportingPeriodEndDate contextRef="c1">2022-07-31</c:ReportingPeriodEndDate>
  <c:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c1">2020-08-01</c:PrecedingReportingPeriodStartDate>
  <c:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c1">2021-07-31</c:PredingReportingPeriodEndDate>
  <c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c1">36708506</c:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity>
  <c:NameOfReportingEntity contextRef="c1" xml:lang="da">Langhalm ApS</c:NameOfReportingEntity>
  <c:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c1" xml:lang="da">Bjergvej </c:AddressOfReportingEntityStreetName>
  <c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c1">5</c:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier>
  <c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c1">5900</c:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier>
  <c:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c1" xml:lang="da">Rudkøbing</c:AddressOfReportingEntityDistrictName>
  <c:DateOfFoundationOfReportingEntity contextRef="c1">2015-03-30</c:DateOfFoundationOfReportingEntity>
  <c:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c1" xml:lang="da">Langeland</c:RegisteredOfficeOfReportingEntity>
  <d:NameOfAuditFirm contextRef="c106" xml:lang="da">EY Godkendt Revisionspartnerselskab </d:NameOfAuditFirm>
  <d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c106">30700228</d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm>
  <c:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c106" xml:lang="da">Norgesvej </c:AddressOfAuditorStreetName>
  <c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c106" xml:lang="da">24 B</c:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier>
  <c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c106">6100</c:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier>
  <c:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c106" xml:lang="da">Haderslev</c:AddressOfAuditorDistrictName>
  <c:DateOfGeneralMeeting contextRef="c1">2022-12-20</c:DateOfGeneralMeeting>
  <c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c1" xml:lang="da">Poul Jørgen Harpøth</c:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting>
  <e:ClassOfReportingEntity contextRef="c1" xml:lang="da">Regnskabsklasse B</e:ClassOfReportingEntity>
  <d:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c1">Andre erklæringer uden sikkerhed</d:TypeOfAuditorAssistance>
  <e:SelectedElementsFromReportingClassC contextRef="c1">true</e:SelectedElementsFromReportingClassC>
  <e:AccountingPoliciesAreUnchangedFromPreviousPeriod contextRef="c1">true</e:AccountingPoliciesAreUnchangedFromPreviousPeriod>
  <c:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument contextRef="c1" xml:lang="da">CaseWare Working Papers</c:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument>
  <f:PlaceOfSignatureOfStatement contextRef="c1" xml:lang="da">Skærbæk</f:PlaceOfSignatureOfStatement>
  <f:DateOfApprovalOfAnnualReport contextRef="c1">2022-12-08</f:DateOfApprovalOfAnnualReport>
  <d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c76" xml:lang="da">Poul Jørgen Harpøth</d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard>
  <d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard contextRef="c33" xml:lang="da">Jacob Lollesgaard Hansen</d:NameAndSurnameOfMemberOfSupervisoryBoard>
  <g:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c1" xml:lang="da">Haderslev</g:SignatureOfAuditorsPlace>
  <g:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c1">2022-12-08</g:SignatureOfAuditorsDate>
  <d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c106" xml:lang="da">Lars Mortensen</d:NameAndSurnameOfAuditor>
  <d:DescriptionOfAuditor contextRef="c106" xml:lang="da">statsaut. revisor</d:DescriptionOfAuditor>
  <d:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="c106" xml:lang="da">mne32743</d:IdentificationNumberOfAuditor>
  <e:GrossProfitLoss contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">-436236</e:GrossProfitLoss>
  <e:GrossProfitLoss contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">-1185468</e:GrossProfitLoss>
  <e:OtherFinanceIncome contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">0</e:OtherFinanceIncome>
  <e:OtherFinanceIncome contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">5408</e:OtherFinanceIncome>
  <e:OtherFinanceExpenses contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">46279</e:OtherFinanceExpenses>
  <e:OtherFinanceExpenses contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">24281</e:OtherFinanceExpenses>
  <e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">-482515</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
  <e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">-1204341</e:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax>
  <e:TaxExpense contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">-106273</e:TaxExpense>
  <e:TaxExpense contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">-264899</e:TaxExpense>
  <e:ProfitLoss contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">-376242</e:ProfitLoss>
  <e:ProfitLoss contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">-939442</e:ProfitLoss>
  <e:ProfitLoss contextRef="c194" unitRef="u5" decimals="0">-376242</e:ProfitLoss>
  <e:ProfitLoss contextRef="c195" unitRef="u5" decimals="0">-939442</e:ProfitLoss>
  <e:ShorttermTradeReceivables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">144726</e:ShorttermTradeReceivables>
  <e:ShorttermTradeReceivables contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">236943</e:ShorttermTradeReceivables>
  <e:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">27700</e:CurrentDeferredTaxAssets>
  <e:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">170800</e:CurrentDeferredTaxAssets>
  <e:ShorttermTaxReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">516972</e:ShorttermTaxReceivablesFromGroupEnterprises>
  <e:ShorttermTaxReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">288123</e:ShorttermTaxReceivablesFromGroupEnterprises>
  <e:OtherShorttermReceivables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">16917</e:OtherShorttermReceivables>
  <e:OtherShorttermReceivables contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">162320</e:OtherShorttermReceivables>
  <e:ShorttermReceivables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">706315</e:ShorttermReceivables>
  <e:ShorttermReceivables contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">858186</e:ShorttermReceivables>
  <e:CashAndCashEquivalents contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">402471</e:CashAndCashEquivalents>
  <e:CashAndCashEquivalents contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">515701</e:CashAndCashEquivalents>
  <e:CurrentAssets contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">1108786</e:CurrentAssets>
  <e:CurrentAssets contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">1373887</e:CurrentAssets>
  <e:Assets contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">1108786</e:Assets>
  <e:Assets contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">1373887</e:Assets>
  <e:ContributedCapital contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">50000</e:ContributedCapital>
  <e:ContributedCapital contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">50000</e:ContributedCapital>
  <e:RetainedEarnings contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">282623</e:RetainedEarnings>
  <e:RetainedEarnings contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">-841135</e:RetainedEarnings>
  <e:Equity contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">332623</e:Equity>
  <e:Equity contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">-791135</e:Equity>
  <e:ShorttermTradePayables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">231403</e:ShorttermTradePayables>
  <e:ShorttermTradePayables contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">242914</e:ShorttermTradePayables>
  <e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">534760</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises>
  <e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">1912108</e:ShorttermPayablesToGroupEnterprises>
  <e:OtherShorttermPayables contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">10000</e:OtherShorttermPayables>
  <e:OtherShorttermPayables contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">10000</e:OtherShorttermPayables>
  <e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">776163</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
  <e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">2165022</e:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions>
  <e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">776163</e:LiabilitiesOtherThanProvisions>
  <e:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">2165022</e:LiabilitiesOtherThanProvisions>
  <e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c7" unitRef="u5" decimals="0">1108786</e:LiabilitiesAndEquity>
  <e:LiabilitiesAndEquity contextRef="c5" unitRef="u5" decimals="0">1373887</e:LiabilitiesAndEquity>
  <e:Equity contextRef="c312" unitRef="u5" decimals="0">50000</e:Equity>
  <e:Equity contextRef="c351" unitRef="u5" decimals="0">-841135</e:Equity>
  <e:ProfitLoss contextRef="c352" unitRef="u5" decimals="0">-376242</e:ProfitLoss>
  <e:ContributionFromGroup contextRef="c352" unitRef="u5" decimals="0">1500000</e:ContributionFromGroup>
  <e:Equity contextRef="c314" unitRef="u5" decimals="0">50000</e:Equity>
  <e:Equity contextRef="c353" unitRef="u5" decimals="0">282623</e:Equity>
  <e:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">43078</e:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises>
  <e:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">20597</e:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises>
  <e:OtherAdjustmentsOfFinanceExpenses contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">3201</e:OtherAdjustmentsOfFinanceExpenses>
  <e:OtherAdjustmentsOfFinanceExpenses contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">3684</e:OtherAdjustmentsOfFinanceExpenses>
  <e:CurrentTaxExpense contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">-249373</e:CurrentTaxExpense>
  <e:CurrentTaxExpense contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">-267599</e:CurrentTaxExpense>
  <e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">143100</e:AdjustmentsForDeferredTax>
  <e:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">2700</e:AdjustmentsForDeferredTax>
  <e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c1" unitRef="u5" decimals="0">-106273</e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities>
  <e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities contextRef="c4" unitRef="u5" decimals="0">-264899</e:TaxExpenseOnOrdinaryActivities>
  <f:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c1" xml:lang="da">Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Langhalm ApS for regnskabsåret 1. august 2021 - 31. juli 2022.</f:IdentificationOfApprovedAnnualReport>
  <f:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing contextRef="c1" xml:lang="da">Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.</f:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing>
  <f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c1" xml:lang="da">Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2021 - 31. juli 2022.</f:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults>
  <f:ManagementsStatementAboutManagementsReview contextRef="c1" xml:lang="da">Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.</f:ManagementsStatementAboutManagementsReview>
  <f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c1" xml:lang="da">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</f:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting>
  <g:AddresseeOfAuditorsReportOnOtherReport contextRef="c1" xml:lang="da">Til den daglige ledelse i Langhalm ApS</g:AddresseeOfAuditorsReportOnOtherReport>
  <g:DescriptionOfOtherEngagement contextRef="c1" xml:lang="da">Vi har opstillet årsregnskabet for Langhalm ApS for regnskabsåret 1. august 2021 - 31. juli 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</g:DescriptionOfOtherEngagement>
  <h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity contextRef="c1" xml:lang="da">Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med køb og salg af halm og dermed beslægtede opgaver.</h:DescriptionOfPrimaryActivitiesOfEntity>
  <h:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs contextRef="c1" xml:lang="da">Virksomhedens 0resultatopgørelse for 2021/22 udviser et underskud på 376.242 kr. mod et underskud på 939.442 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. juli 2022 udviser en egenkapital på 332.623 kr. 
Der er i regnskabsåret 2021/22 modtaget koncerntilskud fra moderselskabet på 1.500.000 kr.</h:DescriptionOfDevelopmentInActivitiesAndFinancialAffairs>
  <h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod contextRef="c1" xml:lang="da">Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.</h:DescriptionOfSignificantEventsOccurringAfterEndOfReportingPeriod>
  <e:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c1" xml:lang="da">Årsrapporten for Langhalm ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.</e:InformationOnReportingClassOfEntity>
  <e:ExplanationOfOtherMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisForAssetsInPreviousPeriod contextRef="c1" xml:lang="da">Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2021/22 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27. december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet krav om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.</e:ExplanationOfOtherMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisForAssetsInPreviousPeriod>
  <e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c1" xml:lang="da">Præsentationsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).</e:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies>
  <e:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies contextRef="c1" xml:lang="da">Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.</e:DescriptionOfMethodsOfForeignCurrencies>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue contextRef="c1" xml:lang="da">Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 11/IAS18.
Indtægter fra salg af halm indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoens over-gang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfRevenue>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c1" xml:lang="da">I resultatopgørelsen er nettoomsætning, vareforbrug og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttotab.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCostOfSales contextRef="c1" xml:lang="da">Vareforbrug omfatter omkostninger ved køb af halm samt direkte omkostninger forbundet hermed, fra såvel andelshavere som eksterne leverandører.
Omkostningerne ved køb af halm omfatter såvel den løbende aconto afregning, som den foreslåede slutafregning til andelshaverne.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCostOfSales>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c1" xml:lang="da">Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c1" xml:lang="da">Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c1" xml:lang="da">Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.
Virksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c1" xml:lang="da">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS 39.

Der fore-tages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisations-værdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents contextRef="c1" xml:lang="da">Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c1" xml:lang="da">Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax>
  <e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c1" xml:lang="da">Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.</e:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions>
  <e:InformationOnAverageNumberOfEmployees contextRef="c1" xml:lang="da">Virksomheden har ingen ansatte.</e:InformationOnAverageNumberOfEmployees>
  <e:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c1" xml:lang="da">Eventualforpligtelser


Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for de danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør pr. 31. juli 2022 kr. 0. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Selskabet har som led i den ordinære drift indgået kontrakter med kunder om fremtidig levering af halm. Kontrakterne har restløbetider på op til 2 år og forpligtelsen består indtil udløb af kontrakterne.</e:DisclosureOfContingentLiabilities>
  <e:DisclosureOfCollateralsAndAssetsPledgesAsSecurity contextRef="c1" xml:lang="da">Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. juli 2022.</e:DisclosureOfCollateralsAndAssetsPledgesAsSecurity>
  <!--Aktuelle periode enkelt selskab-->
  <context id="c1">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <startDate>2021-08-01</startDate>
      <endDate>2022-07-31</endDate>
    </period>
  </context>
  <!--Forrige periode enkelt selskab-->
  <context id="c4">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <startDate>2020-08-01</startDate>
      <endDate>2021-07-31</endDate>
    </period>
  </context>
  <!--Slutdato forrige periode enkelt selskab-->
  <context id="c5">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <instant>2021-07-31</instant>
    </period>
  </context>
  <!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab-->
  <context id="c7">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <instant>2022-07-31</instant>
    </period>
  </context>
  <!--BOARD1-->
  <context id="c33">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <startDate>2021-08-01</startDate>
      <endDate>2022-07-31</endDate>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfSupervisoryBoardDimension">
        <d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier>
      </xbrldi:typedMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--CEO1-->
  <context id="c76">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <startDate>2021-08-01</startDate>
      <endDate>2022-07-31</endDate>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension">
        <d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier>
      </xbrldi:typedMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--REVISOR1-->
  <context id="c106">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <startDate>2021-08-01</startDate>
      <endDate>2022-07-31</endDate>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAuditorDimension">
        <d:auditorIdentifier>1</d:auditorIdentifier>
      </xbrldi:typedMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--Overfoert resultat aktuel i aaret-->
  <context id="c194">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <startDate>2021-08-01</startDate>
      <endDate>2022-07-31</endDate>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--Overfoert resultat forrige i aaret-->
  <context id="c195">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <startDate>2020-08-01</startDate>
      <endDate>2021-07-31</endDate>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:explicitMember dimension="e:ResultDistributionDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--Virksomhedskapital aktuel primo-->
  <context id="c312">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <instant>2021-08-01</instant>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--Virksomhedskapital aktuel ultimo-->
  <context id="c314">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <instant>2022-07-31</instant>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:ContributedCapitalMember</xbrldi:explicitMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--Overfort res aktuel primo-->
  <context id="c351">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <instant>2021-08-01</instant>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--Overfort res aktuel i aaret-->
  <context id="c352">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <startDate>2021-08-01</startDate>
      <endDate>2022-07-31</endDate>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--Overfort res aktuel ultimo-->
  <context id="c353">
    <entity>
      <identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">36708506</identifier>
    </entity>
    <period>
      <instant>2022-07-31</instant>
    </period>
    <scenario>
      <xbrldi:explicitMember dimension="e:ClassesOfEquityDimension">e:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember>
    </scenario>
  </context>
  <!--DKK enere-->
  <unit id="u5">
    <measure>iso4217:DKK</measure>
  </unit>
</xbrl>