<xbrl xmlns="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:c="http://xbrl.dcca.dk/sob" xmlns:b="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature" xmlns:e="http://xbrl.dcca.dk/arr" xmlns:d="http://xbrl.dcca.dk/cmn" xmlns:g="http://xbrl.dcca.dk/gsd" xmlns:f="http://xbrl.dcca.dk/fsa" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.dcca.dk/entryBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNature http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20211001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20211001.xsd"><link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://archprod.service.eogs.dk/taxonomy/20211001/entryDanishGAAPBalanceSheetAccountFormIncomeStatementByNatureIncludingManagementsReviewStatisticsAndTax20211001.xsd"/><c:IdentificationOfApprovedAnnualReport contextRef="c11" xml:lang="da">Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for R Vinbar ApS.</c:IdentificationOfApprovedAnnualReport><c:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</c:ConfirmationThatAnnualReportIsPresentedInAccordanceWithRequirementsProvidedForByLegislationAnyStandardsAndRequirementsProvidedByArticlesOfAssociationOrByAgreement><c:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults contextRef="c11" xml:lang="da">Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022.</c:ConfirmationThatFinancialStatementGivesTrueAndFairViewOfAssetsLiabilitiesEquityFinancialPositionAndResults><c:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing contextRef="c11" xml:lang="da">Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.</c:ConfirmationThatFinancialStatementsAreExemptedFromAuditing><c:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.</c:RecommendationForApprovalOfAnnualReportByGeneralMeeting><d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard contextRef="c78">Anne Overgaard Eidorff</d:NameAndSurnameOfMemberOfExecutiveBoard><e:AddresseeOfAuditorsReportOnOtherReport contextRef="c11" xml:lang="da">Til den daglige ledelse i R Vinbar ApS</e:AddresseeOfAuditorsReportOnOtherReport><e:DescriptionOfOtherEngagement contextRef="c11" xml:lang="da">Vi har opstillet årsregnskabet for R Vinbar ApS for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.</e:DescriptionOfOtherEngagement><e:SignatureOfAuditorsPlace contextRef="c11">Aarhus</e:SignatureOfAuditorsPlace><e:SignatureOfAuditorsDate contextRef="c11">2023-01-20</e:SignatureOfAuditorsDate><d:NameOfAuditFirm contextRef="c12">Aros</d:NameOfAuditFirm><d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c12">Morten Boye Ballum Birkebæk</d:NameAndSurnameOfAuditor><d:DescriptionOfAuditor contextRef="c12">statsautoriseret revisor</d:DescriptionOfAuditor><d:IdentificationNumberOfAuditor contextRef="c12">mne34278</d:IdentificationNumberOfAuditor><f:InformationOnReportingClassOfEntity contextRef="c11" xml:lang="da">Årsrapporten for R Vinbar ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.</f:InformationOnReportingClassOfEntity><f:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies contextRef="c11" xml:lang="da">I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.</f:DescriptionOfGeneralMattersRelatedToRecognitionMeasurementAndChangesInAccountingPolicies><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfGrossProfitLoss><f:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed contextRef="c11" xml:lang="da">Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.</f:DescriptionOfRawMaterialsAndConsumablesUsed><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncome contextRef="c11" xml:lang="da">Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, driftstabs- og konflikterstatninger samt lønrefusioner. Erstatninger indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at virksomheden vil modtage erstatningen.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfOtherOperatingIncome><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfExternalExpenses><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense contextRef="c11" xml:lang="da">Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfEmployeeBenefitExpense><f:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation contextRef="c11" xml:lang="da">Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.</f:DescriptionOfMethodsOfImpairmentLossesAndDepreciation><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfFinanceIncomeAndExpenses><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses contextRef="c11" xml:lang="da">Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxExpenses><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment contextRef="c11" xml:lang="da">Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Brugstid Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 0-10 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfPropertyPlantAndEquipment><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories contextRef="c11" xml:lang="da">Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.  Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af direkte færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfInventories><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables contextRef="c11" xml:lang="da">Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfReceivables><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents contextRef="c11" xml:lang="da">Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfCashAndCashEquivalents><f:DescriptionOfMethodsOfDividends contextRef="c11" xml:lang="da">Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.</f:DescriptionOfMethodsOfDividends><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax contextRef="c11" xml:lang="da">Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfTaxPayablesAndDeferredTax><f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c11" xml:lang="da">Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.</f:DescriptionOfMethodsOfRecognitionAndMeasurementBasisOfLiabilitiesOtherThanProvisions><f:GrossProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">2235788</f:GrossProfitLoss><f:GrossProfitLoss contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">693433</f:GrossProfitLoss><f:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">1764301</f:EmployeeBenefitsExpense><f:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">654924</f:EmployeeBenefitsExpense><f:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">15531</f:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><f:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">15531</f:DepreciationAmortisationExpenseAndImpairmentLossesOfPropertyPlantAndEquipmentAndIntangibleAssetsRecognisedInProfitOrLoss><f:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">455956</f:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><f:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">22978</f:ProfitLossFromOrdinaryOperatingActivities><f:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">17262</f:OtherFinanceExpenses><f:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">24134</f:OtherFinanceExpenses><f:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">438694</f:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><f:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">-1156</f:ProfitLossFromOrdinaryActivitiesBeforeTax><f:TaxExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">103265</f:TaxExpense><f:TaxExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">7737</f:TaxExpense><f:ProfitLoss contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">335429</f:ProfitLoss><f:ProfitLoss contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">-8893</f:ProfitLoss><f:ProfitLoss contextRef="c33" unitRef="u3" decimals="0">300000</f:ProfitLoss><f:ProfitLoss contextRef="c34" unitRef="u3" decimals="0">0</f:ProfitLoss><f:ProfitLoss contextRef="c46" unitRef="u3" decimals="0">35429</f:ProfitLoss><f:ProfitLoss contextRef="c47" unitRef="u3" decimals="0">-8893</f:ProfitLoss><f:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">72084</f:FixturesFittingsToolsAndEquipment><f:FixturesFittingsToolsAndEquipment contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">87615</f:FixturesFittingsToolsAndEquipment><f:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">72084</f:PropertyPlantAndEquipment><f:PropertyPlantAndEquipment contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">87615</f:PropertyPlantAndEquipment><f:NoncurrentAssets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">72084</f:NoncurrentAssets><f:NoncurrentAssets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">87615</f:NoncurrentAssets><f:RawMaterialsAndConsumables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1245073</f:RawMaterialsAndConsumables><f:RawMaterialsAndConsumables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">908204</f:RawMaterialsAndConsumables><f:Inventories contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1245073</f:Inventories><f:Inventories contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">908204</f:Inventories><f:ShorttermTradeReceivables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">7440</f:ShorttermTradeReceivables><f:ShorttermTradeReceivables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">3900</f:ShorttermTradeReceivables><f:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">26699</f:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><f:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">26699</f:ShorttermReceivablesFromGroupEnterprises><f:OtherShorttermReceivables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">77719</f:OtherShorttermReceivables><f:OtherShorttermReceivables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">0</f:OtherShorttermReceivables><f:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">0</f:CurrentDeferredTaxAssets><f:CurrentDeferredTaxAssets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">4259</f:CurrentDeferredTaxAssets><f:ShorttermReceivables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">111858</f:ShorttermReceivables><f:ShorttermReceivables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">34858</f:ShorttermReceivables><f:CashAndCashEquivalents contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">133048</f:CashAndCashEquivalents><f:CashAndCashEquivalents contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">346325</f:CashAndCashEquivalents><f:CurrentAssets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1489979</f:CurrentAssets><f:CurrentAssets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">1289387</f:CurrentAssets><f:Assets contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1562063</f:Assets><f:Assets contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">1377002</f:Assets><f:ContributedCapital contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">80000</f:ContributedCapital><f:ContributedCapital contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">80000</f:ContributedCapital><f:RetainedEarnings contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">511340</f:RetainedEarnings><f:RetainedEarnings contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">475911</f:RetainedEarnings><f:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">300000</f:ProposedDividendRecognisedInEquity><f:ProposedDividendRecognisedInEquity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">0</f:ProposedDividendRecognisedInEquity><f:Equity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">891340</f:Equity><f:Equity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">555911</f:Equity><f:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1436</f:ProvisionsForDeferredTax><f:ProvisionsForDeferredTax contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">0</f:ProvisionsForDeferredTax><f:Provisions contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1436</f:Provisions><f:Provisions contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">0</f:Provisions><f:ShorttermTradePayables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">291089</f:ShorttermTradePayables><f:ShorttermTradePayables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">66010</f:ShorttermTradePayables><f:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">64352</f:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><f:ShorttermPayablesToGroupEnterprises contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">432950</f:ShorttermPayablesToGroupEnterprises><f:ShorttermPayablesToAssociates contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">40167</f:ShorttermPayablesToAssociates><f:ShorttermPayablesToAssociates contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">0</f:ShorttermPayablesToAssociates><f:ShorttermTaxPayables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">97570</f:ShorttermTaxPayables><f:ShorttermTaxPayables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">0</f:ShorttermTaxPayables><f:OtherShorttermPayables contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">176109</f:OtherShorttermPayables><f:OtherShorttermPayables contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">322131</f:OtherShorttermPayables><f:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">669287</f:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><f:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">821091</f:ShorttermLiabilitiesOtherThanProvisions><f:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">669287</f:LiabilitiesOtherThanProvisions><f:LiabilitiesOtherThanProvisions contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">821091</f:LiabilitiesOtherThanProvisions><f:LiabilitiesAndEquity contextRef="c49" unitRef="u3" decimals="0">1562063</f:LiabilitiesAndEquity><f:LiabilitiesAndEquity contextRef="c48" unitRef="u3" decimals="0">1377002</f:LiabilitiesAndEquity><f:WagesAndSalaries contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">1589117</f:WagesAndSalaries><f:WagesAndSalaries contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">687923</f:WagesAndSalaries><f:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">51395</f:PostemploymentBenefitExpense><f:PostemploymentBenefitExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">20266</f:PostemploymentBenefitExpense><f:SocialSecurityContributions contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">27232</f:SocialSecurityContributions><f:SocialSecurityContributions contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">11165</f:SocialSecurityContributions><f:OtherEmployeeExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">96557</f:OtherEmployeeExpense><f:OtherEmployeeExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">-64430</f:OtherEmployeeExpense><f:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">1764301</f:EmployeeBenefitsExpense><f:EmployeeBenefitsExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">654924</f:EmployeeBenefitsExpense><f:AverageNumberOfEmployees contextRef="c11" unitRef="u4" decimals="INF">8</f:AverageNumberOfEmployees><f:AverageNumberOfEmployees contextRef="c32" unitRef="u4" decimals="INF">2</f:AverageNumberOfEmployees><f:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">4352</f:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises><f:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">12950</f:InterestExpenseAssignedToGroupEnterprises><f:OtherInterestExpenses contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">12910</f:OtherInterestExpenses><f:OtherInterestExpenses contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">11184</f:OtherInterestExpenses><f:OtherFinanceExpenses contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">17262</f:OtherFinanceExpenses><f:OtherFinanceExpenses contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">24134</f:OtherFinanceExpenses><f:CurrentTaxExpense contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">97570</f:CurrentTaxExpense><f:CurrentTaxExpense contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">0</f:CurrentTaxExpense><f:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c11" unitRef="u3" decimals="0">5695</f:AdjustmentsForDeferredTax><f:AdjustmentsForDeferredTax contextRef="c32" unitRef="u3" decimals="0">7737</f:AdjustmentsForDeferredTax><f:DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMatters contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabets formål er at drive restauration samt hermed beslægtet virksomhed.</f:DisclosureOfMainActivitiesAndAccountingAndFinancialMatters><f:DisclosureOfAnyUnusualMatters contextRef="c11" xml:lang="da">I bruttofortjenesten indgår DKK 113.865 fra posten "Andre driftsindtægter" vedrørende kompensation fra statens hjælpepakker i forbindelse med Covid19.</f:DisclosureOfAnyUnusualMatters><f:DisclosureOfContingentLiabilities contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Eidorff Holding ApS. Som dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for skatter inden for sambeskatningskredsen.</f:DisclosureOfContingentLiabilities><f:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals contextRef="c11" xml:lang="da">Selskabet har stillet bankgaranti overfor udlejer til sikkerhed for selskabets opfyldelse af lejekontrakt, herunder i forbindelse med lejers fraflytning.
Bankgarantien svarer til 6 måneders leje.</f:DisclosureOfMortgagesAndCollaterals><g:InformationOnTypeOfSubmittedReport contextRef="c11">Årsrapport</g:InformationOnTypeOfSubmittedReport><g:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">29690065</g:IdentificationNumberCvrOfSubmittingEnterprise><g:NameOfSubmittingEnterprise contextRef="c11">Aros statsautoriserede revisorer</g:NameOfSubmittingEnterprise><g:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber contextRef="c11">Værkmestergade 3, 4. sal</g:AddressOfSubmittingEnterpriseStreetAndNumber><g:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown contextRef="c11">8000 Aarhus C</g:AddressOfSubmittingEnterprisePostcodeAndTown><g:ReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2021-10-01</g:ReportingPeriodStartDate><g:ReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2022-09-30</g:ReportingPeriodEndDate><g:PrecedingReportingPeriodStartDate contextRef="c11">2020-10-01</g:PrecedingReportingPeriodStartDate><g:PredingReportingPeriodEndDate contextRef="c11">2021-09-30</g:PredingReportingPeriodEndDate><g:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity contextRef="c11">33956541</g:IdentificationNumberCvrOfReportingEntity><g:NameOfReportingEntity contextRef="c11">R Vinbar ApS</g:NameOfReportingEntity><g:AddressOfReportingEntityStreetName contextRef="c11">Gammel Mønt</g:AddressOfReportingEntityStreetName><g:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier contextRef="c11">14</g:AddressOfReportingEntityStreetBuildingIdentifier><g:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier contextRef="c11">1117</g:AddressOfReportingEntityPostCodeIdentifier><g:AddressOfReportingEntityDistrictName contextRef="c11">København K</g:AddressOfReportingEntityDistrictName><g:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode contextRef="c11">DK</g:AddressOfReportingEntityCountryIdentificationCode><g:AddressOfReportingEntityCountry contextRef="c11">Danmark</g:AddressOfReportingEntityCountry><g:DateOfFoundationOfReportingEntity contextRef="c11">2011-10-01</g:DateOfFoundationOfReportingEntity><g:RegisteredOfficeOfReportingEntity contextRef="c11">København</g:RegisteredOfficeOfReportingEntity><d:NameOfAuditFirm contextRef="c12">Aros</d:NameOfAuditFirm><d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm contextRef="c12">29690065</d:IdentificationNumberCvrOfAuditFirm><d:NameAndSurnameOfAuditor contextRef="c12">Morten Boye Ballum Birkebæk</d:NameAndSurnameOfAuditor><d:DescriptionOfAuditor contextRef="c12">statsautoriseret revisor</d:DescriptionOfAuditor><g:AddressOfAuditorStreetName contextRef="c12">Værkmestergade</g:AddressOfAuditorStreetName><g:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier contextRef="c12">3. 4, sal</g:AddressOfAuditorStreetBuildingIdentifier><g:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier contextRef="c12">8000</g:AddressOfAuditorPostCodeIdentifier><g:AddressOfAuditorDistrictName contextRef="c12">Aarhus</g:AddressOfAuditorDistrictName><g:AddressOfAuditorCountryIdentificationCode contextRef="c12">DK</g:AddressOfAuditorCountryIdentificationCode><g:AddressOfAuditorCountry contextRef="c12">Danmark</g:AddressOfAuditorCountry><g:TelephoneNumberOfAuditor contextRef="c12">86270271</g:TelephoneNumberOfAuditor><g:DateOfGeneralMeeting contextRef="c11">2023-01-20</g:DateOfGeneralMeeting><g:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting contextRef="c11">Henrik Skov</g:NameAndSurnameOfChairmanOfGeneralMeeting><f:ClassOfReportingEntity contextRef="c11">Regnskabsklasse B</f:ClassOfReportingEntity><d:TypeOfAuditorAssistance contextRef="c11">Andre erklæringer uden sikkerhed</d:TypeOfAuditorAssistance><g:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument contextRef="c11">CaseWare-FSR</g:ToolForPreparingTheXBRLInstanceDocument><!--Aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c11"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><startDate>2021-10-01</startDate><endDate>2022-09-30</endDate></period></context><!--REVISOR1--><context id="c12"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><startDate>2021-10-01</startDate><endDate>2022-09-30</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfAuditorDimension"><d:auditorIdentifier>1</d:auditorIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--Forrige periode enkelt selskab--><context id="c32"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><startDate>2020-10-01</startDate><endDate>2021-09-30</endDate></period></context><!--Udbytte Egenkapital aktuel i aaret--><context id="c33"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><startDate>2021-10-01</startDate><endDate>2022-09-30</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ResultDistributionDimension">f:ProposedDividendRecognisedInEquityMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Udbytte Egenkapital forrige i aaret--><context id="c34"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><startDate>2020-10-01</startDate><endDate>2021-09-30</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ResultDistributionDimension">f:ProposedDividendRecognisedInEquityMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat aktuel i aaret--><context id="c46"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><startDate>2021-10-01</startDate><endDate>2022-09-30</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ResultDistributionDimension">f:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Overfoert resultat forrige i aaret--><context id="c47"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><startDate>2020-10-01</startDate><endDate>2021-09-30</endDate></period><scenario><xbrldi:explicitMember dimension="f:ResultDistributionDimension">f:RetainedEarningsMember</xbrldi:explicitMember></scenario></context><!--Slutdato forrige periode enkelt selskab--><context id="c48"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><instant>2021-09-30</instant></period></context><!--Slutdato aktuelle periode enkelt selskab--><context id="c49"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><instant>2022-09-30</instant></period></context><!--CEO1--><context id="c78"><entity><identifier scheme="http://www.dcca.dk/cvr">33956541</identifier></entity><period><startDate>2021-10-01</startDate><endDate>2022-09-30</endDate></period><scenario><xbrldi:typedMember dimension="d:IdentificationOfMemberOfExecutiveBoardDimension"><d:memberOfBoardIdentifier>1</d:memberOfBoardIdentifier></xbrldi:typedMember></scenario></context><!--DKK enere--><unit id="u3"><measure>iso4217:DKK</measure></unit><!--Antal--><unit id="u4"><measure>xbrli:pure</measure></unit></xbrl>
